Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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26233/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 202401307/DIF del 15/04/2024 | SACCON GOMME SPA | 440/65R24 ALLI AGRISTAR II 65 135D TM TL MAT. 3123-2323 |
26231/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000239 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 1 PER MANUTENZIONE |
26230/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000240 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 3 PER MANUTENZIONE |
26229/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000241 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 2 |
26221/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 240 del 19/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
26216/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 17_24 del 19/04/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
26214/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 52/001 del 19/04/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024 |
26210/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 2024-PA-0000007 del 17/04/2024 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS.DETERMINA N.468 DEL 16/02/2024 |
26129/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001587 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
26127/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 04202400001586 del 19/04/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
26126/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/116 del 19/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELLO 6395/ |
26064/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1146/CON del 19/04/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
26027/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 23/24 del 19/04/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' per il servizio di supporto al RUP con prodotti e |
26026/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 1410000854 del 18/04/2024 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE (Q001DZP1) |
26020/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 13 / 5000 del 10/04/2024 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DY648NZ Telaio: WDF9402031B970449 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI |
26001/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 871/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
26000/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 872/66 del 12/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo / 2024 |
25981/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 6820240405001521 del 18/04/2024 | TIM S.P.A. | n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
25950/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 45 del 15/04/2024 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 E S |
25949/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 42/PA del 17/04/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
25948/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 42-2024-FE del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
25947/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
25946/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2024_60 del 17/04/2024 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
25937/2024 | 19/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 5-2024-FE-NC del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
25874/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 46 del 18/04/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCAROATE STRADALI LUNGO LE S |
25862/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 29 del 18/04/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
25846/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 18/04/2024 | PENELLO ANDREA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
25841/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 7/CPI del 17/04/2024 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA Rif. LETTERA DI ORDINAZIONE PG_2021_28033 |
25806/2024 | 19/04/2024 | Fattura Fornitore 875/66 del 15/04/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Ns. Riferimento n. 15501/2024 |
25752/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 41-2024-FE del 18/04/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
25722/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 45 PA del 16/04/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE |
25657/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 9500000430 del 17/04/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Ottob |
25650/2024 | 18/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 9500000429 del 17/04/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc |
25620/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 1764351834 del 15/04/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
25619/2024 | 18/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1764351832 del 15/04/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
25568/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 208 E del 16/04/2024 | ARCSYSTEM S.R.L. | Rilievi Laser Scanner 2024 - Ordine 1/24 |
25515/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 4 del 17/04/2024 | BISCONTIN MARCO | Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzio |
25434/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 522/1 del 10/04/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
25193/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 98 del 16/04/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Decespugliatore Oleomac BC270 S // rif Preventivo n. 16 del |
25039/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005033604145 del 15/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
25030/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 90/2024 del 16/04/2024 | DALLA RIVA SRL | FATTURA DI ACCONTO * |
25029/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342322 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
25028/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342320 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
25027/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342316 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
25026/2024 | 18/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342319 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
25025/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 7X01518462 del 11/04/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/05/24 - 30/06/24 |
25024/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005031342318 del 12/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
25023/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 7X01657962 del 11/04/2024 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/02/24 - 31/03/24 |
25021/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 005033488908 del 15/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
25020/2024 | 17/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 15/04/2024 | PENELLO ANDREA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
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