Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
238/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648708 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
237/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648728 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
235/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648721 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
234/2019 03/01/2019 Nota d'Accredito Fornitore 13648717 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien
233/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648710 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-31.12.2018Clien
232/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648729 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien
231/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648713 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
229/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648711 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2018-31.12.2018Clien
228/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648709 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien
227/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648715 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
226/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648716 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien
225/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648727 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
224/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648722 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
222/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648718 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien
221/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648714 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
219/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648730 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien
218/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648734 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
217/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648735 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
216/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648736 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien
215/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648723 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
214/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648732 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien
213/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648731 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
212/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648733 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien
211/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 13648725 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
190/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317156 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
170/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317295 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
162/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317394 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
160/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317391 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
159/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317392 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
158/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317393 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
157/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317395 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
156/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317396 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
155/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317398 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien
154/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 810000317397 del 27/12/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.05.2018-31.12.2018Clien
140/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 37/E/2018 del 28/12/2018 ELETTROPIAVE S.R.L. PROIETTORE LED 30W 4000K 240V CON PIR
126/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 0000041 del 27/12/2018 OFFICINE GIUSTO S.R.L. CIG Z42263A7F1
122/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 01/PA del 02/01/2019 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
73/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 1 del 02/01/2019 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
33/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 349347813 del 18/12/2018 SCHINDLER S.P.A. Canone di manutenzione per impianti elevatori
32/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 3474245324 del 17/12/2018 SCHINDLER S.P.A. Riparazione di impianti elevatori
345/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore BEP18-0005945 del 28/12/2018 ACQUEVENETE SPA Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura:
344/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore BEP18-0005943 del 28/12/2018 ACQUEVENETE SPA Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura:
343/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore BEP18-0005944 del 28/12/2018 ACQUEVENETE SPA Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura:
346/2019 03/01/2019 Fattura Fornitore 637/2018 del 31/12/2018 LIVE SRL servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187
342/2019 02/01/2019 Fattura Fornitore N45959 del 31/12/2018 EDENRED ITALIA SRL BUONI PASTO CPS 00010001 0321759 150 7,00
95656/2018 01/01/2019 Fattura Fornitore 343/E del 31/12/2018 C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE Serv.di sfalcio e manut.delle aree verdi annesse agli edific
95655/2018 01/01/2019 Fattura Fornitore 1/180925 del 31/12/2018 BOXXAPPS SRL - Effettuata attivazione del servizio X-DPO svolta nellanno
95653/2018 01/01/2019 Fattura Fornitore 001000072018 del 17/12/2018 LIVIERI & BORDON SRL RIF. RICHIESTA N. 8254 Tassello nylon 8x40 c/v tps pz/50
95637/2018 01/01/2019 Fattura Fornitore 1785/E del 31/12/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
95525/2018 01/01/2019 Fattura Fornitore 00128/PA del 31/12/2018 MANENTE SPURGHI SRL lettera d ordine del 17/12/18
 
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