Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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1737/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000023 del 22/12/2017 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17 -TER DPR 633/72 |
1738/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 33 del 22/12/2017 | DELTA VACANZE SRL | Ddt nr. 70 del 22/12/17 |
1846/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2200036306 del 28/12/2017 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
1847/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 20_17 del 29/12/2017 | ITALMEDIA S.R.L. | Manutenzione annuale software Auriga + Juris (saldo 20%) |
1859/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994476 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1861/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994469 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1863/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12993753 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1864/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995077 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
1865/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994477 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1866/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995293 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1933/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 2017 228 del 31/12/2017 | ANDREA MINTO S.P.A. - SOCIETA' UNIPERSON | MANODOPERA PER RIPARAZIONE PNEUM.TBL+SMONT/MONT+EQUIL YA572A |
1739/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025075T del 23/12/2017 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
1740/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 900025083D del 23/12/2017 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
1848/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 6 del 29/12/2017 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio macchine operatrici - Buono d'Ordine n. 7065 del 27 |
1849/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 146E del 29/12/2017 | AUTOFFICINA CECCON SNC | DACIA DUSTER YA628AA KM 59995 PREVENTIVO 1990 DEL 19/12/2017 |
1867/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995190 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
1868/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12995125 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien |
1869/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994736 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1870/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994728 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
1871/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994727 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
1872/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994726 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.02.2017-27.11.2017Clien |
1873/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994744 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1874/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994738 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1875/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994741 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.10.2017-30.11.2017Clien |
1876/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994734 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1877/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994733 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1878/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994745 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1879/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994803 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1880/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994730 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1881/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994743 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
1882/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 12994729 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.08.2017-27.11.2017Clien |
1883/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994725 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1884/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994739 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.10.2017-30.11.2017Clien |
1885/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 12994735 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1753/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 1628/E del 27/12/2017 | LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRA | INSERZIONE GURI SPLIT P |
1754/2018 | 12/01/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 301780131065 del 21/12/2017 | TELECOM ITALIA SPA | Riconoscimento penali contratto 888011221060 ns lettera prot |
1755/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 610/203 del 27/12/2017 | A.R.P.A.V.-AZ.REG.PREV.E PROT. AMBIENTAL | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
1893/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore FD0/3089 del 22/12/2017 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA IVA DIFFERITA |
1894/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 0000000269 del 31/12/2017 | NPO SISTEMI SRL | OUTSOURCING Quantita' ordinata: 1 Competenza contra |
1773/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671266 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1775/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671269 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1776/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671259 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1777/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671157 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.05.2017-15.11.2017Clien |
1778/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671264 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1779/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671130 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2017-30.11.2017Clien |
1780/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671263 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1781/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671270 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1782/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671366 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1783/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671377 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
1784/2018 | 12/01/2018 | Fattura Fornitore 600004671425 del 22/12/2017 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2017-30.11.2017Clien |
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