Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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37522/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674685 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37521/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674760 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37520/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674800 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37519/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674699 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37518/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674768 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37517/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674733 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37516/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674763 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37515/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674731 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37514/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674711 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37513/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674807 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
37512/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674766 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37511/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674794 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
37510/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 005043674761 del 06/06/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
37508/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 2024 276 del 31/05/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
37491/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore 002916-V2 del 31/05/2024 | PROSDOCIMI G.M. SPA | CARTA RICICLATA A4 GR.80 STEINBEIS N.2 |
37283/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 24_24 del 07/06/2024 | STUDIO INARTECH | PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE D |
37280/2024 | 08/06/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 23_24 del 06/06/2024 | STUDIO INARTECH | PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI PER INTEGRAZIONE ALLA DOCUMEN |
37241/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore TU015543 del 31/05/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
37240/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 34 del 06/06/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per le opere di finitura scala |
37239/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 06/06/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/05 LAVAGGIO AUTO YA613AL |
37237/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore FPA 3/24 del 06/06/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
37230/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 183 del 06/06/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI MAGGIO 2024 EMETTIAMO FATTURA PER |
37186/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 12/16PA del 31/05/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 1023/202 |
37180/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 21 del 06/06/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
37174/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 11/16PA del 31/05/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento: Determina di aggiudicazione n. 813/2024 |
37133/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 4600056160 del 31/05/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
37119/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 1387/66 del 31/05/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
37104/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 20 del 06/06/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
37033/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 27/E del 05/06/2024 | EUROSPORTELLO CONFESERCENTI | Corso di formazione Horizon Europe: la gestione e la rendico |
37016/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 14PA del 31/05/2024 | TREVISAN S.P.A. | CIG: B0705FD0D9 |
36993/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 034-022783 del 05/06/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BIG BAG 95X95X110 BIANCO 2000KG |
36992/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 034-022801 del 05/06/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CALIBRO IN ACCIAIO INOX DEXTER 150MM |
36974/2024 | 07/06/2024 | Fattura Fornitore 37S del 31/05/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
36912/2024 | 06/06/2024 | Fattura Fornitore 411-FE del 31/05/2024 | TIPOLITOGRAFIA BIENNEGRAFICA SAS | SOSTITUZIONE DELLE FASCE IN PELLICOLA POSTE SULLE |
36907/2024 | 06/06/2024 | Fattura Fornitore 3/PA2024 del 31/05/2024 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE CIG B05D834659 det. 433 del 13/02 |
36903/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 0000008/PA del 05/06/2024 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR. 468 DEL 16/2/24 |
36898/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 458 del 05/06/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
36897/2024 | 05/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 457 del 05/06/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 974 - 2024 del 06/05/2024 |
36876/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 8 del 04/06/2024 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
36874/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 113E del 22/05/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
36871/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 240.Z del 31/05/2024 | ZIBONI TECHNOLOGY SRL | DDT n. 119 del 30/05/2024 |
36848/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 29 del 05/06/2024 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | Servizio di sfalcio dell'erba // e manutenzione delle aree v |
36820/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 000872 del 31/05/2024 | ATVO S.P.A. | RIFERIMENTI: Contratto per la gestione in regime di concessi |
36782/2024 | 05/06/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 106/ID del 31/05/2024 | CDS SRL | PENALE inademp. di cui art. 10 c.6 l. A centro servizi Mest |
36780/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 14pa del 05/06/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | corso maneggio armi |
36656/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 24063485 del 31/05/2024 | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. - | Derattizzazione |
36655/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003821 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-65823 - FD - KIT Smart Card CNS - Sma |
36654/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore PA/2 del 03/06/2024 | PAVAN REMO | SERVIZIO PREVENZIONE GHIACCIO |
36653/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1010241500003820 del 31/05/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: 1012710831 - FD Accessori - KIT ODR - Kit ODR |
36652/2024 | 05/06/2024 | Fattura Fornitore 1/82 del 27/05/2024 | MARZARI GABRIELE | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
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