Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
76348/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore 34 del 25/11/2024 LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza
76307/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore 879 del 25/11/2024 SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI Riferimento DDT n_ 2267 - 2024 del 06/11/2024
76285/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore 7824129115 del 25/11/2024 POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO PEC-CAN01 - Gestione PEC
76276/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore 47/P del 25/11/2024 SETTEN GENESIO SPA ns.rif.: 2020-C28
76274/2024 26/11/2024 Nota d'Accredito Fornitore 46/P del 25/11/2024 SETTEN GENESIO SPA ns.rif.: 2020-C28
76208/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore FATTPA 1_24 del 25/11/2024 RUZZICONI SANDRA Servizio di redazione di certificazioni energetiche degli im
76203/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore 157 del 19/11/2024 CELEGATO S.R.L. S.A.L. N. 1 A TUTTO IL 25/09/2024 - interventi di risanament
76154/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore 034-044905 del 18/11/2024 LEROY MERLIN ITALIA SRL **CAVALLETTO PINO H75,5XL73.5 PEFC
76138/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore FATTPA 33_24 del 20/11/2024 CGC SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF.
76136/2024 26/11/2024 Fattura Fornitore 034-044906 del 18/11/2024 LEROY MERLIN ITALIA SRL MOTOPOMP HYUNDAI WP50212CC ACQUE CHIAR
75992/2024 24/11/2024 Fattura Fornitore 72/FE del 23/11/2024 UNIFORMI ITALIANE SRL UNIPERSONALE GIACCHE INVERNALI UOMO
75988/2024 24/11/2024 Fattura Fornitore 000000900033222D del 23/11/2024 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI
75987/2024 24/11/2024 Fattura Fornitore 000000900039538T del 23/11/2024 TELEPASS S.P.A. CANONE TELEPASS
75986/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 91106 del 22/11/2024 INFORDATA S.P.A. .
75985/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735601 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
75984/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735600 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75983/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718741 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75982/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718740 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75981/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735606 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75980/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718739 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75979/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404726247 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75978/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404726245 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75977/2024 23/11/2024 Nota d'Accredito Fornitore 82404728871 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75976/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735595 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
75975/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735607 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
75974/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404726246 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75973/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718745 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
75972/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735596 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75971/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735605 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
75970/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404726248 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75968/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 0000924900026136 del 20/11/2024 E-DISTRIBUZIONE SPA Spese amministr. e tecniche connessioni BT-FATTURA CORRISPET
75967/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718744 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75966/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718746 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75965/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404726244 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75964/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735598 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75963/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 289/2024 del 30/10/2024 IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA
75962/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718743 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75961/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404728870 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75960/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735602 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75959/2024 23/11/2024 Nota d'Accredito Fornitore FVPA24-0078 del 22/11/2024 IMQ EAMBIENTE S.R.L. G - Supp. Vincolistica FTV a terra 50% Saldo NOTA CREDITO A
75958/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735597 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75957/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718742 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75956/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735603 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
75955/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 1052 del 20/11/2024 INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. Rif. ns. com. 2400548 - doc. n. 234 Rif. PRV 21 del 17/07/20
75954/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735599 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75953/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404726249 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75952/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404718747 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
75951/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 82404735604 del 22/11/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
75694/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore FATTPA 13_24 del 22/11/2024 EDILIT COSTRUZIONI SRL Lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastic
75692/2024 23/11/2024 Fattura Fornitore 0005955528 del 21/11/2024 MAGGIOLI SPA SAVERIO LINGUANTI: PUBBLICI SPETTACOLI, TRATTENIMENTI, SAFE
 
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