Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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51715/2025 | 31/07/2025 | Fattura Fornitore ZZ60510109 del 21/07/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
51673/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 0075039972 del 29/07/2025 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 10.07.2025 al 09.07. |
51591/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 64 del 29/07/2025 | ENNEAPI GENERAL CONTRACTOR S.R.L. | STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 23.07.2025 - LAVOR |
51589/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore FVE82 del 30/07/2025 | OPENVIEW SRL | PROT.22103/2025 del 02/04/2025 |
51547/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 46/PA del 30/07/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
51488/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 321/50 del 29/07/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Lavori di fornitura e posa di segnaletica verticale ed or |
51437/2025 | 30/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 6/A del 25/07/2025 | IMPREDIL S.R.L. | Fatt. N.105 del 17-07-2025 |
51436/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 106 del 25/07/2025 | IMPREDIL S.R.L. | Fattura emessa per il pagamento della rata a saldo D.L.50/20 |
51433/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 18 / 5000 del 29/07/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: CV798YD Telaio: ZFA17800002472477 Mod: 2781581-STRADA |
51421/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407517 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51418/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407515 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51407/2025 | 30/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407516 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51380/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407514 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51342/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407518 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51341/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503407513 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51305/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387731 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51297/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387723 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51296/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503390057 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51295/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387730 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51294/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394163 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51292/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394167 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51290/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 310004092878 del 25/07/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
51289/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387726 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51285/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394170 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51278/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 2025901905 del 23/07/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
51264/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394164 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51263/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 1/E del 29/07/2025 | ZANCHETTIN FLAVIO | Progettazione di fattibilit_ tecnico-economica, progettazion |
51262/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394168 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51261/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394173 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51260/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394172 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51258/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387729 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51257/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394171 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51255/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394169 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51254/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394165 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51253/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503394166 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51243/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 25084/00 del 29/07/2025 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED CCESSORI PER LA POLIZIA ME |
51241/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387724 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51235/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387732 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota fissa - spesa per la rete e gli oneri generali di sist |
51233/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387728 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51225/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503390056 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51220/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore 82503387725 del 29/07/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | quota per consumi - spesa per la vendita di gas naturale |
51085/2025 | 29/07/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 17_25 del 29/07/2025 | GEOCONSULT S.R.L. | Esecuzione indagini strutturali e prove di laboratorio |
50779/2025 | 28/07/2025 | Fattura Fornitore FT/PAI/PAI/0000026 del 15/07/2025 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | CINTURA SALVATAGGIO SOLAS ADULTO |
50767/2025 | 28/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25260904 del 28/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | PERIODO II SEMESTRE ANNO 2025 |
50766/2025 | 28/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25260905 del 28/07/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31 |
50737/2025 | 28/07/2025 | Fattura Fornitore 1-0090 del 24/07/2025 | S.E.A. IMPIANTI S.R.L. | Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell |
50727/2025 | 27/07/2025 | Fattura Fornitore 33/FE del 26/07/2025 | RODEGHIERO IGOR | LETTERA D ORDINE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI I |
50707/2025 | 26/07/2025 | Fattura Fornitore 880 del 21/07/2025 | NEKTA SERVIZI SRL | Pr. 03445:NEKTA SERVIZI SRL |
50703/2025 | 26/07/2025 | Fattura Fornitore 83 del 25/07/2025 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
50537/2025 | 25/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 24/07/2025 | RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP | CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. I |
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