Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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17345/2018 | 09/03/2018 | Nota di Credito 360000000221 del 07-MAR-18 | VERITAS S.p.A. | Linea 1 Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa STORNO FATTURA N 360000000202 |
17338/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 004810432853 del 06/03/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
17337/2018 | 09/03/2018 | Fattura Fornitore 004810433061 del 06/03/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
17319/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore 263/E del 07/03/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
17313/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore PJ00116668 del 28/02/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
17287/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore 12 del 07/03/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA S.P. 59 IN COMUNE DI SANTO S |
16992/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore 2018 11 del 06/03/2018 | DELTA VACANZE SRL | BUONO ORDINE N. 1788679 DEL 24.11.17 |
16984/2018 | 08/03/2018 | Fattura Fornitore 13 del 07/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | BILANCIATURE CITROEN C1 TARGA EB835NJ - PREVENTIVO N.181163 |
16943/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 000103 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
16942/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 000102 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
16941/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 000104 del 28/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
16929/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 318004472 del 23/01/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Conai Assolto |
16788/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 222-18-107 del 28/02/2018 | PROSDOCIMI GM S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
16765/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 2 del 06/03/2018 | MORETTO SERVIZI SRL | Supporto tecnico in materia di prevenzione incendi e sicurez |
16635/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 2018-V1 -0002960 del 13/02/2018 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | Rata n. 01 Matr. P190440001 |
16634/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 2018-V1 -0002654 del 07/02/2018 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | VENT 24Vdc 237M3/H 119X119X38 |
16560/2018 | 07/03/2018 | Fattura Fornitore 1410000432 del 28/02/2018 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | BANCA DATI24 - CANONE (B641C001) |
16552/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000794244 del 16/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-30.04.2018Cliente: Utent |
16551/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000794243 del 16/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2017-31.12.2017Cliente: Utent |
16550/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000837045 del 23/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-30.04.2018Cliente: Utent |
16549/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 310000837044 del 23/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2017-31.12.2017Cliente: Utent |
16509/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 05 del 23/02/2018 | EUREKA SRL | LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AM |
16406/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore PA0027/2018 del 28/02/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 7221227907 |
16405/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000652483 del 28/02/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
16404/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000652484 del 28/02/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
16374/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 29/2018-5 del 05/03/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | PRIMA PARTE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO ANNO 2018 SIS |
16365/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 4 del 05/03/2018 | VIALE NICOLA S.R.L. UNIPERSONALE | Noleggio di macchine operatrici |
16347/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore S00006 del 28/02/2018 | FIABA S.N.C. DI M. E A. FERRARETTO | IDROPULITRICE COMET KM CLASSIC 5.15 TRIF.400V ; Ns.ordine 2 |
16255/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 181800012 PA del 28/02/2018 | SANDONAUTO S.R.L. | Targa DY648NZ Marca MERCEDES Telaio WDF9402031B970449 Tipo M |
16235/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0005572018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Comune di Noale - |
16233/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0006262018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Campolongo Maggio |
16228/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore VE0005492018 del 28/02/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara ristor |
16173/2018 | 06/03/2018 | Fattura Fornitore 000136 del 28/02/2018 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | ASCIUGAMANO IN ROTOLO 2 VELI 72 MT.MINIPULL 30270 |
16172/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 279603955006726 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
16171/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 278603355020024 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
16170/2018 | 04/03/2018 | Fattura Fornitore 271202227008064 del 03/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
16166/2018 | 03/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore NC/RPA/0000001 del 02/03/2018 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART.17 TER- DPR 633/72 RESO COME DA VS |
16100/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 3PA/2018 del 02/03/2018 | CATTO SERVIZI SRL | Emettiamo fattura relativa al CERTIFICATO N.2 sui lavori di |
15839/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 28/02/2018 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. DI FOGLIANI | Riparazione spargisale con sostituzione motore completo BRIG |
15800/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124337 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15799/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124055 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15798/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124057 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15797/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124054 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15796/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124056 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15795/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13124058 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15794/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119777 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15793/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123178 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15792/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13121436 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15791/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13119483 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
15790/2018 | 03/03/2018 | Fattura Fornitore 13123271 del 26/02/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2017-12.02.2018Clien |
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