Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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53491/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128525 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
53490/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128170 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53489/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811119007 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53488/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811126404 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53487/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811126408 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53486/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811114898 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53485/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811126403 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53484/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811119008 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53483/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811121887 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53482/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811119012 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53481/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811131253 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53480/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811126405 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53479/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128527 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53478/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811121884 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
53477/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128524 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53476/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811133168 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
53475/2018 | 16/07/2018 | Fattura Fornitore 004811128173 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
53474/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 275000018708425 del 10/07/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 06 2018 |
53473/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore PA39 del 13/07/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR N.130 del 06.02.2018 " ANTICIPZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
53393/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 0002540 del 27/06/2018 | TOTALERG S.P.A. | - CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL N |
53300/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore /34 del 13/07/2018 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
53225/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 472 PAS del 10/07/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S | FATTURA |
53224/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 473 PAS del 10/07/2018 | SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S | FATTURA |
53218/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 181800033 PA del 23/05/2018 | SANDONAUTO SRL | Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC |
53147/2018 | 14/07/2018 | Fattura Fornitore 004811173686 del 09/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
53146/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 16 del 12/07/2018 | F.LLI LA ROCCA S.R.L. | LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO L'EX |
53144/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 10/PA del 30/06/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | FERROGLIETTO WELKA CILINDRO FISSO |
53120/2018 | 13/07/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA38 del 11/07/2018 | BRUSUTTI SRL | STORNO MAGG. CORRISPETTIVI LIQUIDATI 2015 STORNO MAGG. CORRI |
53015/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 323/203 del 12/07/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
53014/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 325/203 del 12/07/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
52876/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 41802458663 del 12/07/2018 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo conto contrattuale 50081167 CITT |
52814/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 12999950 del 22/01/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien |
52810/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 310001010329 del 05/07/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.08.2018Cliente: Utent |
52782/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 74/A del 29/06/2018 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI |
52773/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 004811169373 del 08/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
52771/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 2200008438 del 11/07/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
52770/2018 | 13/07/2018 | Fattura Fornitore 2200008437 del 11/07/2018 | ENGIE SERVIZI S.P.A. | Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato |
52772/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore PA36 del 06/07/2018 | BRUSUTTI SRL | DGR N 1004 DEL 27.06.2017 "ASSEGNAZIONE, IMPEGNO ED EROGAZIO |
52768/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore PA02 del 11/07/2018 | GEDA S.R.L. | Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino |
52752/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore 89_2018 del 11/07/2018 | IMPREDIL SRL | FATTURA EMESSA A TITOLO DI SALDO PER I LAVORI ESEGUITI NELL_ |
52736/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore 18/E72018 del 05/07/2018 | ELETTROPIAVE S.R.L. | FATTURA PER NOLEGGIO DI CAMION CON PIATTAFORMA |
52723/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore FATT47PA del 06/07/2018 | FAGGION ANTONIO S.R.L. | Vi presentiamo fattura relativa al 2 sal dei lavori pubblici |
52654/2018 | 12/07/2018 | Fattura Fornitore 115/18 del 30/06/2018 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
52450/2018 | 11/07/2018 | Fattura Fornitore 181800036 PA del 30/06/2018 | SANDONAUTO SRL | Targa DN776EN Marca 00 Telaio ZFA25000001398406 Tipo FIAT DU |
52381/2018 | 11/07/2018 | Fattura Fornitore 8018124009 del 10/07/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
52374/2018 | 11/07/2018 | Fattura Fornitore 0000011134 del 09/07/2018 | OLIVETTI S.P.A. | 0400204783 |
51967/2018 | 10/07/2018 | Fattura Fornitore 0000017 del 09/07/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Determina nr.4437/2017 CIG:ZF3217F3A9 |
51963/2018 | 10/07/2018 | Fattura Fornitore 12/PA del 03/07/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.N.76 DEL 15/6/18 |
51585/2018 | 09/07/2018 | Fattura Fornitore 004811125110 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
51584/2018 | 09/07/2018 | Fattura Fornitore 004811118057 del 06/07/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
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