Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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15407/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 98 del 31/01/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
15404/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 9 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM |
15400/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 8 del 28/02/2018 | NEKTA SERVIZI S.R.L. | NOTA ACCREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N.19; LAVORI DI |
15308/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 28/02/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
15285/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 349296083 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
15284/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 391826702 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
15283/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 349296085 del 26/02/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
15254/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 3/PA del 27/02/2018 | SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18 |
15246/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 4/PA del 27/02/2018 | SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18 |
15204/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 20/PA del 27/02/2018 | ELECTRO GRAPHICS SRL | AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2 |
15082/2018 | 01/03/2018 | Fattura Fornitore 30 del 27/02/2018 | AEQUA ENGINEERING S.R.L. | Coordinamento della sicurezza e direttore operativo dei lavo |
15009/2018 | 01/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004810356313 del 27/02/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
14960/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 41800752089 del 27/02/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra |
14944/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 41800719283 del 27/02/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contra |
14632/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721307 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
14631/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721308 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
14630/2018 | 28/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411801721311 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
14629/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721310 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
14628/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721309 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
14627/2018 | 28/02/2018 | Fattura Fornitore 411801721306 del 23/02/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
14594/2018 | 27/02/2018 | Fattura Fornitore 41 del 26/02/2018 | SIKURA S.R.L. | VALIGETTA MEDIC 1 ALL.2 BASE DM388 15.7.03 |
14588/2018 | 27/02/2018 | Fattura Fornitore PA00024 del 22/02/2018 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 4K nr. 42274 - Contratto di Assistenza Tec |
14579/2018 | 27/02/2018 | Fattura Fornitore 02/2018 del 26/02/2018 | VIALE VALTER - ESERCIZIO MACCHINE AGRICO | Noleggio Macchine operatrici - dumper, escavatore cingolato, |
14556/2018 | 27/02/2018 | Fattura Fornitore 10 del 26/02/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | FORNITURA DI MATERIALE INERTE TIPO SARONE, SABBIA VAGLIATA R |
14307/2018 | 26/02/2018 | Fattura Fornitore 1339 del 22/02/2018 | V&B SOFTWARE SERVICE LTD - CITILABS LTD | mainetenance anno 2018 software Cube |
14226/2018 | 25/02/2018 | Fattura Fornitore 2018 9 del 23/02/2018 | DELTA VACANZE SRL | BUONO D'ORDINE 1788679 DEL 24.11.17 |
14225/2018 | 25/02/2018 | Fattura Fornitore 110/2018 del 22/02/2018 | MARTINELLO S.R.L. | SU PER SOSTITUZIONE |
14224/2018 | 25/02/2018 | Fattura Fornitore 109/2018 del 22/02/2018 | MARTINELLO S.R.L. | TM TOTALE MANODOPERA |
14223/2018 | 25/02/2018 | Fattura Fornitore 107/2018 del 22/02/2018 | MARTINELLO S.R.L. | TLC TOTALE LAVORO A CORPO |
14222/2018 | 25/02/2018 | Fattura Fornitore 108/2018 del 22/02/2018 | MARTINELLO S.R.L. | MONTAGGIO STAC. RIATT. CATENE INV. 155 R 13 |
14221/2018 | 25/02/2018 | Fattura Fornitore 900002209D del 23/02/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
14220/2018 | 25/02/2018 | Fattura Fornitore 900002127T del 23/02/2018 | TELEPASS SPA | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
14218/2018 | 24/02/2018 | Fattura Fornitore 78 del 23/02/2018 | PROVECO S.R.L. | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2018 SU "MAP W - GESTIONE F |
14212/2018 | 24/02/2018 | Fattura Fornitore 212/E del 23/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
14208/2018 | 24/02/2018 | Fattura Fornitore 205/E del 23/02/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
14078/2018 | 24/02/2018 | Fattura Fornitore 05 del 23/02/2018 | EUREKA SRL | LAVORI DI INTERVENTO DI RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AM |
14075/2018 | 24/02/2018 | Nota di Credito 04 del 23-FEB-18 | EUREKA SRL | Ordine DETERMINA DIRIGENZ. del 11/08/2017 Linea 1 ONERI COMPLESSIVI DI BONIFICA |
14003/2018 | 24/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 23/02/2018 | MORETTO SERVIZI SRL | nota di credito a storno totale Fattura nr. 3/2017 |
13931/2018 | 24/02/2018 | Fattura Fornitore 1 PA/2018 del 23/02/2018 | SANTORO MAURO | RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
13868/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 000048 del 22/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
13867/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 000047 del 22/02/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
13866/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 318011030 del 21/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026574Contributo Ambientale CONAI assolto |
13865/2018 | 23/02/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 318010997 del 21/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026575Contributo Ambientale CONAI assolto |
13864/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 11/PA del 22/02/2018 | BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEL PONTE LUNGO I |
13862/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 7X00244641 del 14/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
13858/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 7X00612623 del 14/02/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 2BIM 2018 |
13841/2018 | 23/02/2018 | Fattura Fornitore 74 del 22/02/2018 | PROVECO S.R.L. | RECUPERO DATI |
13776/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 3/3 del 20/02/2018 | AGRI 2000 SOC. COOP | Vendita |
13711/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 274113907062523 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI PER QUOTE ENERGIA SU |
13709/2018 | 22/02/2018 | Fattura Fornitore 274041553064234 del 10/01/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. | QUOTA FISSA mese 12 2017 |
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