Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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21366/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929238 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
21365/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 620000929237 del 16/03/2018 | :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2018-31.03.2018Clien |
21358/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 1037000003 del 19/03/2018 | A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02/2018 ANTICIP. DEL FON |
21354/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore PA02 del 19/03/2018 | BRUSUTTI S.R.L. | D.D.R. N.19 DEL 13/02/2018"ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
21336/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 17 del 21/03/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA VE029073PREVENTIVO NR.1813 |
21332/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 100085/ACQ1 del 13/03/2018 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
21289/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 349297439 del 16/03/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
21287/2018 | 22/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 349297437 del 16/03/2018 | SCHINDLER SPA | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
21285/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 277005915081026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21284/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 276202305004046 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21283/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 270806803033946 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21282/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 270802503041825 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21281/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 278603426021243 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21280/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 276100702511036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21279/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 274041553064235 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21278/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 277202405006013 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21277/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 273211804082313 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21275/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 275230051755536 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21274/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 275260066610735 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21273/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 270802503040036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21272/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 279003503075336 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21271/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 275260066676536 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21270/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 275150041906026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21269/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 278603355005036 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21268/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 277014115037026 del 11/02/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
21242/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135906 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21241/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212965 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21240/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135929 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21239/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135920 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21238/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135935 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21237/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135936 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21236/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135934 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21235/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212949 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21233/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212929 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21232/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212938 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21231/2018 | 22/03/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411802212944 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21230/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212941 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21229/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212963 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21228/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135918 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21227/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212950 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21226/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135916 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21225/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212968 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21224/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212912 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21223/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135923 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21222/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212952 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21221/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212953 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21219/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212958 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21218/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135902 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21217/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802212957 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
21216/2018 | 22/03/2018 | Fattura Fornitore 411802135925 del 09/03/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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