Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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26780/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 16/A/2018 del 03/04/2018 | FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA | Quota di partecipazione al crso LA GESTIONE DEI RIFIUTI: ASP |
26773/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 1-2 del 10/04/2018 | SANT'ALVISE SSD A RL | Fattura Differita |
26763/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 27 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO TARGA DK758RGPREVENTIVO N.181815 DEL 03/ |
26761/2018 | 11/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 1-1 del 10/04/2018 | SANT'ALVISE SSD A RL | Nota Accredito |
26760/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 26 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AD17443PREVENTIVO N.181719 DEL 2 |
26752/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 24 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO BARCA TARGA AC48680PREVENTIVO N.181547 |
26750/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 25 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12300PREVENTIVO N.181542 DEL 2 |
26744/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 23 del 10/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE12302PREVENTIVO N.181546 DEL 2 |
27018/2018 | 11/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 6 del 10/04/2018 | GIROLAMI SIMONE | nota di credito della fattura n.5 del 13/3/2018 per errata c |
26672/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000007 del 23/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008739CDS TPL AL 100%MESE DI MARZO 2018DDR 1 |
26671/2018 | 11/04/2018 | Fattura Fornitore 2037000004 del 19/03/2018 | A.C.T.V. SPA | Rif. interno: 90008702DETERMINA DIRIGENZIALE N. 19 DEL 13/02 |
26602/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000177 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26603/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000176 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26604/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000175 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26600/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 1 del 29/03/2018 | CODATO LORIS | Supp. giuridico documentato - Prat. A. Dei Svaldi - Memoria |
26486/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 8018070231 del 09/04/2018 | POSTE ITALIANE SPA | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
26430/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 64 del 09/04/2018 | BARIZZA SAS DI BARIZZA GIANFRANCO & C. | fattura relativa al contratto prot. 20978 del 20/03/18 e de |
26383/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 09/04/2018 | RUZZICONI SANDRA | scia antincendio per 4 scuole |
26323/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000653970 del 31/03/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
26322/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000653971 del 31/03/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
26321/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000653972 del 31/03/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
26309/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 000346/18 del 09/04/2018 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino |
26167/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 004810551524 del 07/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
26166/2018 | 10/04/2018 | Fattura Fornitore 004810570721 del 07/04/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
26165/2018 | 09/04/2018 | Fattura Fornitore 272271051010026 del 07/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
26164/2018 | 08/04/2018 | Fattura Fornitore 3 del 07/04/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Bimestrale |
26163/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-VENDITE del 06/04/2018 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATI |
26162/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 21 del 06/04/2018 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | NOLO A FREDDO DI MACCHINA OPERATRICE PER LAVORI SULLA S.P. 5 |
26092/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 2_18 del 06/04/2018 | MR ENERGY SYSTEM SRL | Secondo bimestre servizio Energy Management in outsourcing - |
25919/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 274115463000835 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
25918/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 11 del 26/03/2018 | ROMANO DINO SRL | TRASPORTO ATTREZZATURA E SEGNALETICA |
25912/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 8EP/2018 del 05/04/2018 | SAS LAVORI S.R.L. | . SI RIMETTE FATTURA PER LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO |
25909/2018 | 07/04/2018 | Fattura Fornitore 274050407089025 del 08/03/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
25854/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 274055057038925 del 05/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
25853/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009592018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serviz |
25852/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009252018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso per locazi |
25851/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009512018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara sist. prot. |
25850/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore VE0009122018 del 31/03/2018 | PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICI | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito gara serviz |
25602/2018 | 06/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18E00016 del 05/04/2018 | SISTEMI TERRITORIALI SPA | Nota di Credito |
25576/2018 | 06/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore R2-2671 del 28/03/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A. | BUONI DAY TAGLIO 7,00 EURO |
25566/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 88 del 26/03/2018 | EUROMONTAGGI S.N.C. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
25498/2018 | 06/04/2018 | Fattura Fornitore 467 del 31/03/2018 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
25386/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore 000127 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
25385/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore FT/PAA/0000005 del 04/04/2018 | FABRETTI S.R.L.SERVIZI E RICAMBI VEICOLI | PAGAMENTO DISGIUNTO ART. 17 TER - DPR 633/72 DETERMINA 811/ |
25261/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore 2E del 03/04/2018 | COMPAGNO DENIS | COMPENSO IN ACCONTO PER SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUR |
25237/2018 | 05/04/2018 | Fattura Fornitore 18E00013 del 04/04/2018 | SISTEMI TERRITORIALI SPA | Fattura |
24919/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 000126 del 31/03/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
24843/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 4/PA del 03/04/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
24836/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 21/50 del 31/03/2018 | SE.M.PRE SERVIZI MULTIPRESTAZIONI SRL | /D Lavori di sistemazione della segna- letica verticale dire |
24666/2018 | 04/04/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 30/03/2018 | PAGANI MAURO | 1. Incarico Professionale per il Rinnovo del Certificato di |
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