Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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32415/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 000204 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
32414/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 41801631617 del 02/05/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra |
32385/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 14 del 12/04/2018 | BELLANDI MICHELE | pignoramento c/o terzi - procedura esecutiva n. 703/2017 R.G |
32416/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 5/PA del 27/04/2018 | SOCIETA' SPORTIVA MIRANO NUOTO | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2017/18 |
32277/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 80/E del 02/05/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Saldo servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi an |
32228/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore E-95 del 27/04/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
32227/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore E-94 del 27/04/2018 | DEVER SRL | Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint |
32202/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 270802503041826 del 01/05/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
32201/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 275260066610736 del 01/05/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
32199/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 274041553064236 del 01/05/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
32186/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 3000005133 del 27/04/2018 | MAGGIOLI S.P.A. | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
32185/2018 | 03/05/2018 | Fattura Fornitore 3000005132 del 27/04/2018 | MAGGIOLI S.P.A. | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2018/2019 |
32146/2018 | 01/05/2018 | Fattura Fornitore 2800005598 del 27/04/2018 | FASTWEB SPA | canoni dal 01/03/18 30/04/18 |
32132/2018 | 01/05/2018 | Fattura Fornitore 000203 del 30/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
31975/2018 | 01/05/2018 | Fattura Fornitore 5/PA del 30/04/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
31949/2018 | 01/05/2018 | Fattura Fornitore 0000008 del 30/04/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Zona stradale 2^ Geom. Michelan |
31940/2018 | 01/05/2018 | Fattura Fornitore 0000007 del 30/04/2018 | PROCOMAS S.R.L. | Zona stradale 1^ Geom.Michelan |
31842/2018 | 01/05/2018 | Fattura Fornitore 184/2018 del 30/04/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
31834/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 64 del 09/04/2018 | BARIZZA SAS DI BARIZZA GIANFRANCO & C. | FATTURA RELATIVA AL CONTRATTO PROT. 20978 DEL 20/03/18 E DET |
31832/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 818004155 del 25/04/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | Contributo Ambientale CONAI assolto |
31828/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 30032 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM770ZR; Telaio: 0 |
31827/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore PJ00112673 del 31/01/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
31826/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 30031 / 1010 del 16/04/2018 | STEFANELLI S.P.A. | IptCIG: Z5E211690F, N_ RdO: 1801453Targa: FM771ZR; Telaio: 0 |
31802/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 277014885003025 del 27/04/2018 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
31592/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 13_18 del 26/04/2018 | CASA DEL TRATTORE S.R.L. UNIPERSONALE | POMPA ELETRICA ELETTROEASY LT 15 CON BATTERIA 12V NR. SERIE |
31558/2018 | 28/04/2018 | Fattura Fornitore 2018013216 del 24/04/2018 | RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA' | La Gazzetta--Legale-ESITO CICLABILE V.CHIESA-CITTA METROPOLI |
31557/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 411803525866 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31556/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 411803525865 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31555/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 411803525868 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31554/2018 | 27/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411803525867 del 24/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31553/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 48 del 26/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE CARRELLO TARGA AE07699PREVENTIVO N.181545 DEL 2 |
31552/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 47 del 26/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO TARGA DK759RGPREVENTIVO N.182392 DEL 26/ |
31488/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 19-E del 26/04/2018 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ABBATTIMENTO E LA RIEQUILIBRAT |
31450/2018 | 27/04/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 18 del 26/04/2018 | ROMANO DINO SRL | trasporto attrezzatura e segnaletica |
31446/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 19 del 26/04/2018 | ROMANO DINO SRL | NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI |
31426/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 64 del 09/04/2018 | BARIZZA SAS DI BARIZZA GIANFRANCO & C. | fattura relativa al contratto prot. 20978 del 20/03/18 e de |
31417/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 8_18 del 26/04/2018 | IDEA SRL | Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti identificati con co |
31265/2018 | 27/04/2018 | Fattura Fornitore 46 del 26/04/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | MANUTENZIONE W.POLO DY414SVPREVENTIVO N.182345 DEL 26/04/201 |
31127/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 523/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
31126/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 522/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
31125/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 521/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
31124/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 502/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
31123/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 494/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
31122/2018 | 26/04/2018 | Fattura Fornitore 493/E del 24/04/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
31121/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 000202 del 24/04/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
31028/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 2E18005140 del 20/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | Aprile 2018 |
30920/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 41801456176 del 24/04/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra |
30909/2018 | 25/04/2018 | Fattura Fornitore 41801447157 del 24/04/2018 | DOLOMITI ENERGIA SPA | energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra |
30643/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore AP18000307 del 23/04/2018 | FCA FLEET & TENDERS SRL | Id Ordine 4021310 del 11.12.2017 -Prot 8C1626 |
30648/2018 | 24/04/2018 | Fattura Fornitore 7X01204909 del 16/04/2018 | TELECOM ITALIA SPA | 3BIM 2018 |
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