Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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78305/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 22EL del 05/10/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
78302/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 21EL del 05/10/2018 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | ELETTRONICA |
78204/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 900020250D del 23/10/2018 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
78199/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 1860031 del 23/10/2018 | ECOVIE SOCIET_ COOPERATIVA | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
78131/2018 | 24/10/2018 | Fattura Fornitore 900020299T del 23/10/2018 | TELEPASS SPA | CANONE LOCAZIONE TELEPASS |
78075/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 7X03979345 del 12/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
78073/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 2E18013404 del 20/10/2018 | TIM S.P.A. | Ottobre 2018 |
78072/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 7X04155885 del 12/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
78071/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FA del 22/10/2018 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ES |
78066/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-FA del 22/10/2018 | PASQUALETTO FABIANO | AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. PRATICHE ED OTTENIMENTO CONCESSION |
78061/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 000001-2018-FA del 22/10/2018 | PASQUALETTO FABIANO | AFFIDAMENTO SERVIZIO OTTENMENTO CERTIFICATO AGIBILITA' IMPIA |
78052/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 18PA del 17/10/2018 | COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI |
78043/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 9PA/2018 del 11/10/2018 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER L |
78038/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 19/E / A del 22/10/2018 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO CATERING CONVEGNO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' "WEL |
78016/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 0002141616 del 22/10/2018 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
77933/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore A18PAS0007987 del 30/09/2018 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Rinnovo controllodichi |
77881/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 28/E del 19/10/2018 | TEAM SEGNAL SRL | Anticipazione del venti percento (20%) sul valore del contra |
77807/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 360 del 12/10/2018 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
77757/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 5050001741 del 22/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77756/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 5050001916 del 22/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77749/2018 | 23/10/2018 | Fattura Fornitore 5050001653 del 22/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77711/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 308/PA del 19/10/2018 | CONS. NAZ. COOP. CIRO MENOTTI | LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGE |
77710/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 50E del 18/10/2018 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
77906/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 59/2018 del 19/10/2018 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Servizio di riparazione mezzi d'opera |
77709/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 4220418800046349 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77708/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00880776 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77707/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00881465 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77706/2018 | 21/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00880675 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77705/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-PA del 25/09/2018 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI | FORD 7840 - VEAF352 Per verifica guasto climatizzazione con |
77704/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 1037000023 del 18/10/2018 | AVM S.P.A. | Rif. interno: 90010472A DEBITO PER CDS TPL LUGLIO 2018CIG 60 |
77703/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 000043-0CP P del 19/10/2018 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. |
77702/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00883080 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77701/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00880385 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77700/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 8E00882806 del 05/10/2018 | TIM S.P.A. | 6BIM 2018 |
77699/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore V0-158990 del 12/10/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
77693/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 7/PA del 17/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU LAMBORGHINI FORMULA 1300 TARGA ADT910 - R |
77669/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 5950016421 del 17/10/2018 | EDISON ENERGIA S.P.A. | ALTRI ONERI |
77643/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 30 del 19/10/2018 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE C LODIENSE | ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONCERTO PER PIANO E MUSICA |
77543/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 13/PA del 19/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA TV AF480 (IN CANTIERE A M |
77542/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 8/PA del 19/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU LAMBORGHINI PREMIUM 1300 TARGA ADT910 - R |
77541/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 9/PA del 19/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA FERRI MONTATA SU LAMBORGHINI FORM |
77540/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 10/PA del 19/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO DI SOSTITUZIONE TUBI GRUPPO POMPA PROCOMAS MONTATO SU |
77539/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 12/PA del 19/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU BRACCIO DECESPUGLIATORE MONTATO SU FORD 7 |
77538/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 11/PA del 19/10/2018 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | LAVORO ESEGUITO SU FORD 7840 TARGA AF480 - RIF. PREV. N. 15 |
77431/2018 | 20/10/2018 | Fattura Fornitore 000028-2018-PA del 29/09/2018 | GEROLIN SECONDIANO | PLANITOP RASA E RIPARA sc. Kg.25 |
77412/2018 | 19/10/2018 | Fattura Fornitore 8903868 del 17/10/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto |
77411/2018 | 19/10/2018 | Fattura Fornitore 1/PA del 12/10/2018 | COGONI ROBERTO | Partecipazione sedute Commissione Provinciale di Venezia per |
77233/2018 | 19/10/2018 | Fattura Fornitore 266/2018 del 18/10/2018 | LAITECH SRLS | Fornitura n.1 RapidSSL Wildcard certificato 2 ANNI |
77165/2018 | 19/10/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 1_18 del 18/10/2018 | AMICI DELLA MUSICA DI MESTRE ONLUS | Determina n. 1960 del 18/06/2018 progetto "Concerti in Villa |
77102/2018 | 19/10/2018 | Fattura Fornitore 700 del 18/10/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
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