Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
81692/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore PA0232/2018 del 31/10/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL VW POLO DM936NK
81691/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore 04201800004183 del 23/10/2018 PIAVE SERVIZI S.R.L. TARIFFA BASE
81690/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore 04201800004182 del 23/10/2018 PIAVE SERVIZI S.R.L. TARIFFA BASE
81637/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore V0-167998 del 31/10/2018 DAY RISTOSERVICE S.P.A BUONI PASTO DAY
81611/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore 00006 del 20/08/2018 MODENESE ENRICO SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 09/07/2018 PROT 5261
81595/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore 727 del 31/10/2018 L'ANTINFORTUNISTICA SRL Fattura Cliente
81552/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore 726 del 31/10/2018 L'ANTINFORTUNISTICA SRL Fattura Cliente
81454/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore S00043 del 31/10/2018 FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL HVA ; Ns.ordine 1209 del 6/10/1
81453/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore S00042 del 31/10/2018 FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO TENAGLIA CEM.MUNDIAL 420 MM.220
81412/2018 08/11/2018 Fattura Fornitore 310001086978 del 05/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.12.2018Cliente: Utent
81409/2018 08/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore 310001086977 del 05/11/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2017-20.11.2017Cliente: Utent
81396/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 34 del 17/10/2018 SECIS S.R.L. FATTURA EMESSA PA ELETTR.
81395/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 20482018P00000663341 del 31/10/2018 A. MANZONI & C. S.P.A. FATT. IVA IN SPLIT
81394/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore PA073460/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30
81393/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore PA073464/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO
81392/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore PA073462/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30
81391/2018 07/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA073463/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER
81390/2018 07/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA073459/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO
81389/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore PA073456/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER
81388/2018 07/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA073455/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30
81387/2018 07/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA073457/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30
81385/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 20482018P00000663343 del 31/10/2018 A. MANZONI & C. S.P.A. FATT. IVA IN SPLIT
81383/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 20482018P00000663342 del 31/10/2018 A. MANZONI & C. S.P.A. FATT. IVA IN SPLIT
81378/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 24/PA del 30/09/2018 SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S MANIGLIONE ANTIPANICO CISA ART 59811-11
81372/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore PA073461/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300
81353/2018 07/11/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA073458/2018 del 06/11/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300
81340/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 00011/02 del 06/11/2018 SCAFOCLUB S R L Posteggio Vs imbarcazione c/0 ns darsena dal 01/01/2018 al 3
81337/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 434/203 del 06/11/2018 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me
81313/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 1471/E del 06/11/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
81196/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 18260996 del 31/10/2018 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. formazione e supporto BDAP consuntivo -
81147/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 251 del 31/10/2018 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA
81100/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 243 del 30/09/2018 PSS VIGILANZA S.R.L. Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI -
81080/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 19/42 del 10/10/2018 RUGOLO AUTO S.R.L. ASSIEME TAPPO CARBURANTE
81029/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 29 del 31/10/2018 S.G.S. S.R.L. Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL
80988/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 17 del 06/11/2018 I.R.S. S.R.L. LAVORI DENOMINATI MIT 02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
80938/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 13 del 05/11/2018 IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL Indennit_ di Occupazione Mensile
80934/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 000591 del 31/10/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
80933/2018 07/11/2018 Fattura Fornitore 000592 del 31/10/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
80932/2018 06/11/2018 Fattura Fornitore 000590 del 31/10/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
80928/2018 06/11/2018 Fattura Fornitore /367 del 31/10/2018 SINERGO S.P.A. Vendita per commessa
80825/2018 06/11/2018 Fattura Fornitore 11/PA del 05/11/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
80621/2018 06/11/2018 Fattura Fornitore 1 del 05/11/2018 UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA Esecuzione di indagini sui terreni ai fini della valutazione
80597/2018 06/11/2018 Fattura Fornitore 7 del 05/11/2018 RIVIERA STRADE SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL
80574/2018 06/11/2018 Fattura Fornitore 538/2018 del 05/11/2018 LIVE SRL servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187
80570/2018 04/11/2018 Fattura Fornitore PJ00458366 del 31/10/2018 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA GASOLIO
80566/2018 03/11/2018 Fattura Fornitore 106 del 02/11/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. Rif. R.F. nr. 3933 del 18/10/18
80560/2018 03/11/2018 Fattura Fornitore 9/e del 17/10/2018 OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA LAMBORGHINI SPRINT 684/85 TARGA ACX494- olio trasm. Multi F
80544/2018 03/11/2018 Fattura Fornitore 07/PA del 24/10/2018 VETRERIA AL GAFFARO SNC Fornitura n.1 Acc 4+4 misura 69,2 x 224,5; n.1 V.C. 4/9/4 mi
80540/2018 03/11/2018 Fattura Fornitore 207/01 del 29/10/2018 CEIDA SRL /D Per la partecipazione al seminario: "Gestione,valorizzaz
80503/2018 03/11/2018 Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 23/10/2018 BERGAMO OTELLO Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru
 
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