Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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81692/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0232/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK |
81691/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 04201800004183 del 23/10/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
81690/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 04201800004182 del 23/10/2018 | PIAVE SERVIZI S.R.L. | TARIFFA BASE |
81637/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore V0-167998 del 31/10/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
81611/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 00006 del 20/08/2018 | MODENESE ENRICO | SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET N 2194 DEL 09/07/2018 PROT 5261 |
81595/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 727 del 31/10/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
81552/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 726 del 31/10/2018 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
81454/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore S00043 del 31/10/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | ELMETTO FORESTALE FUNCTIONAL HVA ; Ns.ordine 1209 del 6/10/1 |
81453/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore S00042 del 31/10/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | TENAGLIA CEM.MUNDIAL 420 MM.220 |
81412/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 310001086978 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
81409/2018 | 08/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 310001086977 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2017-20.11.2017Cliente: Utent |
81396/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 34 del 17/10/2018 | SECIS S.R.L. | FATTURA EMESSA PA ELETTR. |
81395/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663341 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
81394/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073460/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
81393/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073464/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
81392/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073462/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
81391/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073463/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
81390/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073459/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO |
81389/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073456/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER |
81388/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073455/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30 |
81387/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073457/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30 |
81385/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663343 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
81383/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663342 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
81378/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 24/PA del 30/09/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | MANIGLIONE ANTIPANICO CISA ART 59811-11 |
81372/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore PA073461/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
81353/2018 | 07/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore PA073458/2018 del 06/11/2018 | SPIGAS SRL | FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300 |
81340/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 00011/02 del 06/11/2018 | SCAFOCLUB S R L | Posteggio Vs imbarcazione c/0 ns darsena dal 01/01/2018 al 3 |
81337/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 434/203 del 06/11/2018 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
81313/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 1471/E del 06/11/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
81196/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 18260996 del 31/10/2018 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | formazione e supporto BDAP consuntivo - |
81147/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 251 del 31/10/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
81100/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 243 del 30/09/2018 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
81080/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 19/42 del 10/10/2018 | RUGOLO AUTO S.R.L. | ASSIEME TAPPO CARBURANTE |
81029/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 29 del 31/10/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
80988/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 17 del 06/11/2018 | I.R.S. S.R.L. | LAVORI DENOMINATI MIT 02 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA |
80938/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 13 del 05/11/2018 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
80934/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 000591 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
80933/2018 | 07/11/2018 | Fattura Fornitore 000592 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
80932/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 000590 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
80928/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore /367 del 31/10/2018 | SINERGO S.P.A. | Vendita per commessa |
80825/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 11/PA del 05/11/2018 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
80621/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 1 del 05/11/2018 | UNINGEO DI PIZZOLON MARIO E BRUZZO GIOVA | Esecuzione di indagini sui terreni ai fini della valutazione |
80597/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 7 del 05/11/2018 | RIVIERA STRADE SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL |
80574/2018 | 06/11/2018 | Fattura Fornitore 538/2018 del 05/11/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
80570/2018 | 04/11/2018 | Fattura Fornitore PJ00458366 del 31/10/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
80566/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 106 del 02/11/2018 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 3933 del 18/10/18 |
80560/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 9/e del 17/10/2018 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | LAMBORGHINI SPRINT 684/85 TARGA ACX494- olio trasm. Multi F |
80544/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 07/PA del 24/10/2018 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | Fornitura n.1 Acc 4+4 misura 69,2 x 224,5; n.1 V.C. 4/9/4 mi |
80540/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore 207/01 del 29/10/2018 | CEIDA SRL | /D Per la partecipazione al seminario: "Gestione,valorizzaz |
80503/2018 | 03/11/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 23/10/2018 | BERGAMO OTELLO | Interventi di risanamento conservativo e consolidamento stru |
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