Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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83279/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458750 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
83278/2018 | 15/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 411809458752 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
83277/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458746 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
83276/2018 | 15/11/2018 | Fattura Fornitore 411809458748 del 10/11/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
83275/2018 | 14/11/2018 | Fattura Fornitore PA206 del 13/11/2018 | CANTIERE LIZZIO SRL | IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
83274/2018 | 14/11/2018 | Fattura Fornitore PA207 del 13/11/2018 | CANTIERE LIZZIO SRL | IVA VESTATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER D |
83268/2018 | 14/11/2018 | Fattura Fornitore PA49 del 05/11/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR 130 DEL 06.02.2018. VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ES |
82786/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 000596 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
82784/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 000597 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
82759/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057322 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
82758/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056779 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
82757/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056728 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
82750/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057270 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 31+566 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA` |
82725/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056726 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
82706/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201056727 del 30/06/2016 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
82705/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057268 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
82703/2018 | 13/11/2018 | Fattura Fornitore 8201057269 del 25/06/2015 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | Attrav. StradaKM 16+661 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D |
82445/2018 | 11/11/2018 | Fattura Fornitore 60PA/2018 del 10/11/2018 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | RIMESSAGIO VEICOLO FIAT GRANDEPUNTO - TARGA FP854BN |
82444/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 4/E del 09/11/2018 | ZANETTI MASSIMO | SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO DEL PLESSO |
82443/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 18PA del 09/11/2018 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Affidamento diretto del servizio di progettazione architetto |
82441/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 20/2018 del 09/11/2018 | VIALE VALTER | SERVIZO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI L |
82440/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 000595 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
82420/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 32/2018/P del 31/10/2018 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
82262/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 28/PA del 07/11/2018 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF.NS.PREV.180 DEL 25/10/18 |
82182/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 991/5/2018 del 09/11/2018 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | OFFICESTD 2019 OLP NL GOV IN (formato elettronico) |
82132/2018 | 10/11/2018 | Fattura Fornitore 000594 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
82131/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 1080-18-107 del 31/10/2018 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | SERVIZIO ECONOMATO |
82130/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 318000025 del 08/11/2018 | CLEA S.C. - IMPRESA COOP. DI COSTRUZIONI | Lavori di "adeguamento delle scuole alla normativa di sicure |
82129/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 000593 del 31/10/2018 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
82128/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 2206/FATT_EL del 05/11/2018 | AGENZIA DELLE ENTRATE | PERIZIA DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO |
82127/2018 | 09/11/2018 | Nota d'Accredito Fornitore 004812005865 del 07/11/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
82126/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore PAE0032905 del 31/10/2018 | FASTWEB SPA | STDE-A5 - Canone |
82125/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore PAE0032904 del 31/10/2018 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
82124/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 58/PA del 08/11/2018 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | FORNITURA CON TRASPORTO F.CO PONTE FIUME PIAVE IN COMUNE DI |
82123/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 100023/2018 del 08/11/2018 | SIRCUS SRL | N. 06 sinistri chiusi |
82107/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 310001120728 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.10.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
82106/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 310001131129 del 05/11/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.10.2018-31.12.2018Cliente: Utent |
82080/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 8018189619 del 08/11/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
81941/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 827/PA del 15/10/2018 | MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.R.L. | Reintegro DM 388 e DL 81 2 base |
81935/2018 | 09/11/2018 | Fattura Fornitore 12/fe del 24/10/2018 | SIMIONATO LUIGINO | lavori di sfalcio erba banchini stradali e scarpate lungo le |
81702/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663827 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
81701/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663828 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
81700/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 20482018P00000663829 del 31/10/2018 | A. MANZONI & C. S.P.A. | FATT. IVA IN SPLIT |
81699/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0231/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK759RG |
81698/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0234/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT526XP |
81697/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0230/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DY414SV |
81696/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0233/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA533AL |
81695/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore 1444/E del 30/10/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
81694/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA47 del 05/11/2018 | BRUSUTTI SRL | DDR 130 DEL 06.02.2018 . VI DIAMO FATTURA RELATIVA AL TPL ES |
81693/2018 | 08/11/2018 | Fattura Fornitore PA0229/2018 del 31/10/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA584AL |
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