Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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90715/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227964 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90714/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227997 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90713/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228002 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90712/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227974 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90711/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812228011 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90710/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227919 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90709/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227954 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
90708/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 004812227957 del 05/12/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
90707/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 11 del 11/12/2018 | CONSULTECNO S.R.L. | CONGLOMERATO BITUMINOSO MC 16 - COME DA BUONO N. 7134 |
90706/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 12 del 11/12/2018 | CONSULTECNO S.R.L. | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - RULLO, FRESA, VIBROFINITRICE |
90705/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 10 del 11/12/2018 | CONSULTECNO S.R.L. | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVI |
90673/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 2018040000067 del 11/12/2018 | ILSA PACIFICI REMO SPA | PER FORNITURA DI MATERIALE |
90578/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 6/PA del 11/12/2018 | SMART MIX S.R.L. | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FUORI DI BANCO 2018 |
90548/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 18 del 11/12/2018 | VIALE NICOLA SRL | Servizio di manutenzione ordinaria lungo le scarpate di alcu |
90547/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0267/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS |
90546/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0265/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA583AL km 176352 |
90545/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0268/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS |
90544/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore PA0266/2018 del 06/12/2018 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAHIATSU TERIOS km 194584 |
90524/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 47/18 del 11/12/2018 | G. MARITAN SRL | Manutenzione dei Platani lungo la Sp42 Jesolana dal km 0+000 |
90392/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore V20000096 del 11/12/2018 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | SOPORSET 100 70X100 250 IMPACCATO |
90365/2018 | 12/12/2018 | Fattura Fornitore 32 del 30/11/2018 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE BRENTA LOCALITA MUSATTI - DOLO, ALVEO SUL |
90241/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore FATTPA 11_18 del 10/12/2018 | BARBIERO LEONARDO | Onorario per servizi Supporto, Sviluppo e Assistenza - piatt |
90240/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FINCARR del 07/12/2018 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | DETERMINA RIF. N. 885 DEL 26/03/2018 - AL PREVENTIVO DEL 22/ |
90232/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 11/E del 06/12/2018 | NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC | Vendita Cliente |
90224/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 7 del 10/12/2018 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
90222/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 000002-2018-3 del 10/12/2018 | FERCOLOR DI MARIA BERTILLA & GIUSEPPE CA | FARI LED OSRAM 50W |
90213/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 35F del 10/12/2018 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | RULLI POLIURETANO 80X70 NUCLEO ACCIAIO F.20 KG.400 |
90202/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 30-PA/2018 del 10/12/2018 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Specifica professionale per competenze e spese relative all' |
90190/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 0074002494 del 31/10/2018 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
90189/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 0074002865 del 31/10/2018 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
90179/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 592/2018 del 05/12/2018 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA | PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO |
90169/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 8018208852 del 10/12/2018 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
90129/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 37E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 5801/2013 |
90127/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 39E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 2222/2013 |
90126/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 36E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Corte di Cassazione RG 28697/2015 |
90115/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 38E_2018 del 05/12/2018 | VINTI & ASSOCIATI | Consiglio di Stato RG 1292/2013 e 1293/2013 |
90092/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore V0-187773 del 03/12/2018 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | BUONI PASTO DAY |
90081/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 71/2018-5 del 10/12/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO A DISTANZA SUL SOFTWARE ITI |
90067/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 70/2018-5 del 10/12/2018 | MAGNOSYS S.R.L. | SECONDA PARTE 20% DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 S |
90022/2018 | 11/12/2018 | Fattura Fornitore 14 del 10/12/2018 | RE ALDO E C. SAS | LAVORI DI SPOLLONATURA, ABBATTIMENTO E PULIZIA ALBERI LUNGO |
89890/2018 | 09/12/2018 | Fattura Fornitore 11/E del 06/12/2018 | NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC | Vendita Cliente |
89889/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 177/a del 07/12/2018 | EURO TIME S.N.C. DI MUZZOLINI LUIGI & C. | presenze periodo 01/05/2018 - 30/04/2019 |
89888/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 000003-2018-FINCARR del 07/12/2018 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | DETERMINA DI RIF. N. 885 DEL 26/03/2018 - CIG: Z2425BC6E0 |
89875/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore FatPAM 04 del 07/12/2018 | ASD TENNIS CLUB DOLO | Utilizzo impianto sportivo per attivit_ studenti Istituto La |
89873/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 7/PA del 07/12/2018 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corsi di nuoto effettuati durante l'anno scolastico 2018/19 |
89864/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 37/E del 07/12/2018 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Certificato di Pagamento n. 1 |
89822/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232158 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00881907113722 VIA M. L. King - 30016 JESOL |
89814/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232159 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
89813/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181233495 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
89812/2018 | 08/12/2018 | Fattura Fornitore 181232161 del 04/12/2018 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
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