Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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15516/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 31 del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
15515/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 1/01 del 01/03/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Lattine pittura trasparente bianca LT 14 |
15514/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 31_PA del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
15513/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 24_PA del 28/02/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
15512/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 17_PA del 31/01/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Custodia chiavi 6) CENTRO SERVIZI DISABILITA SENSORIALI - |
15511/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 034-005352 del 25/02/2019 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | NASTRO ADESIVO PPL FRAGILE MM50X50MT |
15510/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore FPA 11/19 del 05/03/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE LAMBORGHINI MISURA 360/ |
15501/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore PJ00863648 del 28/02/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
15480/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 0000802069 del 28/02/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | N. 2 ABBONAMENTI CORRIERE DELLA SERA DIGITALE |
15403/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 20059/19 del 05/03/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente ci pregiamo di inviarVi fat |
15353/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 2019003953 del 28/02/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
15351/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000218 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
15350/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000220 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
15349/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000221 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
15348/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000215 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
15346/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000219 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
15297/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000222 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
15296/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000217 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
15295/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 000216 del 28/02/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
15262/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 1 del 22/02/2019 | SALVATERRA PATRIZIA FRANCA | PON "GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020 |
15238/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
15170/2019 | 06/03/2019 | Fattura Fornitore P190000040 del 28/02/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
15169/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 13-FE del 04/03/2019 | EVO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETA' TRA PR | Progettazione definitiva ed esecutiva di una palestra con ma |
15168/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 19260191 del 28/02/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione fatturazione attiva del 23/01/19 |
15167/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore E196001023 del 24/01/2019 | ENI GAS E LUCE SPA | Importo Iva |
15115/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 5/PA/2019 del 04/03/2019 | BRUGIN NELSON | RATEO COMPENSO COMPONENTE ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO F |
15052/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 5/001 del 25/02/2019 | TALON FRANCESCO | Vi diamo fattura a saldo per affidamento di incarico profess |
15047/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
14983/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore V20031364/2019 del 28/02/2019 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ANNUALE ON-LINE |
14968/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 999000201904207 del 04/03/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Riferimento ordine:rif. fatt. n. 6628 del 12/07/2017 |
14897/2019 | 05/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 973/2019 del 04/03/2019 | SM SRL | Nota d'accredito a storno ns. fatt. nr. 782/2019 del 19/02/2 |
14895/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 26/PA del 04/03/2019 | SM SRL | Token USB Firma Digitale avv. Katia Maretto |
14842/2019 | 05/03/2019 | Fattura Fornitore 4 del 04/03/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
14841/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore 2E19002082 del 20/02/2019 | TIM S.P.A. | Febbraio 2019 |
14840/2019 | 04/03/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 01/03/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
14839/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore 4 del 18/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
14838/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore AMC100006521182019 del 28/02/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
14837/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore AMC100006521192019 del 28/02/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
14836/2019 | 04/03/2019 | Fattura Fornitore AMC100006521202019 del 28/02/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
14835/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore PA0030/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA583AL km 177432 |
14834/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 17 del 01/03/2019 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | Determina di assegnazione n. 3604 del 04.10.2017 prot. n. 87 |
14833/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 003013443998 del 01/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
14832/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 3 del 11/02/2019 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
14831/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore PA0029/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK658RG km 128860 |
14830/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 003013443992 del 01/03/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
14829/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 6 del 01/03/2019 | W.E.I.N VENICE S.R.L. | 2018270 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ES |
14828/2019 | 03/03/2019 | Fattura Fornitore 00073 del 27/02/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
14827/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0028/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | IVECO DAILY CZ103GA km 9151 |
14826/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0027/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU YA535AL km 129269 |
14825/2019 | 02/03/2019 | Fattura Fornitore PA0031/2019 del 28/02/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DN350RL km 87655 |
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