Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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235/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648721 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
234/2019 | 03/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 13648717 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
233/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648710 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.10.2018-31.12.2018Clien |
232/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648729 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
231/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648713 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
229/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648711 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.05.2018-31.12.2018Clien |
228/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648709 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien |
227/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648715 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
226/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648716 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
225/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648727 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
224/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648722 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
222/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648718 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 31.05.2018-31.12.2018Clien |
221/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648714 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
219/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648730 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
218/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648734 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
217/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648735 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
216/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648736 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
215/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648723 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
214/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648732 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.10.2018-31.12.2018Clien |
213/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648731 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
212/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648733 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 25.10.2018-31.12.2018Clien |
211/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 13648725 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
190/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317156 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
170/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317295 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
162/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317394 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
160/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317391 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
159/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317392 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
158/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317393 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
157/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317395 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
156/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317396 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
155/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317398 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2018-31.12.2018Clien |
154/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 810000317397 del 27/12/2018 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.05.2018-31.12.2018Clien |
140/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 37/E/2018 del 28/12/2018 | ELETTROPIAVE S.R.L. | PROIETTORE LED 30W 4000K 240V CON PIR |
126/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 0000041 del 27/12/2018 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CIG Z42263A7F1 |
122/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 01/PA del 02/01/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
73/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
33/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 349347813 del 18/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
32/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 3474245324 del 17/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
345/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005945 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 50015872Fattura ConsumiComune di fornitura: |
344/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005943 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20449620Fattura ConsumiComune di fornitura: |
343/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore BEP18-0005944 del 28/12/2018 | ACQUEVENETE SPA | Codice Cliente: 20764363Fattura ConsumiComune di fornitura: |
346/2019 | 03/01/2019 | Fattura Fornitore 637/2018 del 31/12/2018 | LIVE SRL | servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187 |
342/2019 | 02/01/2019 | Fattura Fornitore N45959 del 31/12/2018 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0321759 150 7,00 |
95656/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 343/E del 31/12/2018 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.di sfalcio e manut.delle aree verdi annesse agli edific |
95655/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 1/180925 del 31/12/2018 | BOXXAPPS SRL | - Effettuata attivazione del servizio X-DPO svolta nellanno |
95653/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 001000072018 del 17/12/2018 | LIVIERI & BORDON SRL | RIF. RICHIESTA N. 8254 Tassello nylon 8x40 c/v tps pz/50 |
95637/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 1785/E del 31/12/2018 | LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL | INSERZIONE GURI SPLIT P |
95525/2018 | 01/01/2019 | Fattura Fornitore 00128/PA del 31/12/2018 | MANENTE SPURGHI SRL | lettera d ordine del 17/12/18 |
95464/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore S00061 del 29/12/2018 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | KIT ARTICOLI CONSUMABILI E ; ACCESSORI COME DA ELENCO: |
95463/2018 | 30/12/2018 | Fattura Fornitore FTPA-2018-394 del 28/12/2018 | AMONN PROFI COLOR SRL | MURALPAINT Bianco 14 L |
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