Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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5073/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592863 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5072/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592868 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5071/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592855 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5070/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592865 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5069/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592870 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5068/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592890 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5067/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592883 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5066/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592856 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5065/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592831 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5064/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592867 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5063/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592830 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5062/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592815 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5061/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592828 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5059/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592866 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5058/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592891 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5057/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592837 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5056/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003005592833 del 15/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5040/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003006293851 del 16/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5043/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003006293852 del 16/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5044/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 003006293850 del 16/01/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
5024/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 8019000830 del 21/01/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
4933/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000002 del 17/01/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
4888/2019 | 24/01/2019 | Fattura Fornitore 31/PA del 31/12/2018 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | CHIUDIPORTA MAB ART 503 |
4706/2019 | 23/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215391 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
4523/2019 | 23/01/2019 | Fattura Fornitore 00P00001 del 22/01/2019 | FURLANETTO S.R.L. | POTATURA DELLE PIANTE DI PINO LUNGO LA S.P 42 JESOLANA DAL K |
4419/2019 | 23/01/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/01/2019 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vi emettiamo fattura per: |
4408/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore FE-2019-000001 del 18/01/2019 | DANIEL ELENA | Attivit_ di formazione e orientamento PROGETTO VE.R.S.O. CO |
4392/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 00008/2019 del 14/01/2019 | MANENTE SPURGHI SRL | VS. DETERMINA N. 2018/3889 DEL 18/12/2018 |
4358/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 8E del 18/01/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
4241/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 00000001/2019 del 21/01/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
4203/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 14/01/2019 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | PNEUMATICI ANTERIORI VOSTRO TRATTORE TARGATO AAF231 MISURA 3 |
4193/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 2-00 del 21/01/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 4699835 DEL 21/12/18 - FORNITU |
4178/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 1-00 del 21/01/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | TRATTATIVA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 641089 DEL 17/10 |
4090/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 3 del 17/01/2019 | SERENISSIMA SRL | OGGETTO:APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SONNA URGENZA PER LA |
4089/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 2 del 17/01/2019 | SERENISSIMA SRL | OGGETTO:APPROVAZIONE DEI LAVORI DI SONNA URGENZA PER LA |
4081/2019 | 22/01/2019 | Fattura Fornitore 9500000006 del 18/01/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
4411/2019 | 21/01/2019 | Fattura Fornitore PA01/2019 del 16/01/2019 | ALPICOS SRL | ISTITUTI SCOLASTICI DELLA TERRAFERMA - ADEGUAMENTO ALL'IDONE |
4071/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 191012079 del 14/01/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPOD 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
4070/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 320907199 del 31/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
4069/2019 | 20/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 325908545 del 27/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
4068/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore 320907201 del 31/12/2018 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
4067/2019 | 20/01/2019 | Fattura Fornitore PA-0005 del 18/01/2019 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO E C. SN | Servizio di manutenzione degli Impianti di Sollevamento dell |
4055/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 0000001PA del 18/01/2019 | V.I.M.E. S.R.L. | OPERAZIONE SOGGETTA ALLA "SCISSIONE PAGAMENTI"ART.17-TER DPR |
4014/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 1_19 del 18/01/2019 | VERIFICHE INDUSTRIALI SRL | Gru su autocarro Bonfiglioli P.29.500TS |
3757/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 2/002 del 16/01/2019 | STEFANELLO MARIO | Accordo quadro servizio sfalcio erba sulle banchine e scarpa |
3756/2019 | 19/01/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411900215390 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
3755/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215385 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
3754/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215386 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
3753/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215384 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
3752/2019 | 19/01/2019 | Fattura Fornitore 411900215387 del 11/01/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
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