Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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8125/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 016/19 del 21/01/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW Art. 2.4 (Beni Inferiori a euro 5.000,00) - li |
8123/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore PA1 del 05/02/2019 | SANTORO MAURO | RUOLO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA |
8015/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 11/2019 del 28/01/2019 | IGEAMED SRL | IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. Lgs 81/08 |
7941/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001295 del 31/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
7939/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 2019001296 del 31/01/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
7896/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 1960003 del 31/01/2019 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
7888/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore VE0001802019 del 31/01/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE MESSAGGERO NAZIONALE Esito di gara ver |
7887/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore VE0001782019 del 31/01/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso per locazi |
7876/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 8 del 05/02/2019 | G. MARITAN SRL | Manutenzione dei Platani lungo la Sp42 Jesolana dal km 0+000 |
7777/2019 | 06/02/2019 | Fattura Fornitore 999000201901845 del 01/02/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto sulle attivita di registrazione e mantenimento dei n |
7739/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 19 del 31/01/2019 | CARRARO & C. SNC | Ddt 27 del 24/01/2019 |
7738/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2019 del 04/02/2019 | COLELLA ANTONIO | Ruolo componente esperto del comitato tecnico di VIA, compen |
7737/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 2019-FATPA-0000001 del 31/01/2019 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
7736/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 2E19000781 del 21/01/2019 | TIM S.P.A. | Gennaio 2019 |
7735/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 1960003 del 31/01/2019 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
7734/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 8/60 del 21/01/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | BUONO 9175 DEL 27.11.2018 E N. 9272 DEL 28.12.2018 - STRAD |
7717/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2019 | MUSSO PALUDAN MICHELE | BUONO N 9271 DEL 07/12/2018 |
7476/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 20017/19 del 31/01/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIFERIMENTO CIG ZC92437445 |
7469/2019 | 05/02/2019 | Fattura Fornitore 62/PA del 31/01/2019 | PUBLIKA S.R.L. | Det. n. 130/2019, CIG ZBD26BFB4C |
7372/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 318007771 del 07/02/2018 | CANON ITALIA S.P.A. | TRX000026491, Contributo Ambientale CONAI assolto |
7371/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 90006808 del 01/02/2019 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | Spese di recupero, ai sensi dell'art.6 II co., D. Lgs. 231/0 |
7370/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 02 del 01/02/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
7369/2019 | 04/02/2019 | Fattura Fornitore 3 del 01/02/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
7367/2019 | 03/02/2019 | Fattura Fornitore 4 del 02/02/2019 | MUSSO PALUDAN MICHELE | BUONO N 9271 DEL 07/12/2018 |
7366/2019 | 03/02/2019 | Fattura Fornitore PJ00748861 del 31/01/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | GASOLIO |
7364/2019 | 03/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 31/01/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | Nota di credito a storno nostra fattura errata n. 77 del21/1 |
7365/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2019 | TOSINGRAF SRL | RICAMBI PER PLASTIFICATRICE |
7363/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 201/E del 31/01/2019 | SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. | CAVO CONVERTITORE ADATTATORE DA USB-C M A GIGABIT ETHERNET |
7362/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore 2/001 del 01/02/2019 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | AUTOCARRO IVECO 120E22 EUROCARGO EEV ANNO 2012 TELAIO N. ZCF |
7361/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0018/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT685XP km 115580 |
7360/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0016/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK758RG |
7359/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509762019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mor |
7358/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509782019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
7357/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0015/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DM936NK |
7356/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0013/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA228AA |
7355/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0014/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA613AL km 160850 |
7354/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0012/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DAIHATSU TERIOS YA533AL km 84737 |
7353/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0011/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT523XP km 232727 |
7352/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0006/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAHIATSU TERIOS |
7351/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore A24 del 28/01/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Servizio di prevenzione ghiaccio lungo l e strade provincial |
7350/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509772019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
7349/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore AMC100006509752019 del 31/01/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
7346/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0017/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DK658RG km 128313 |
7345/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0019/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VW POLO DY414SV km 43284 |
7344/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0020/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT684XP km 122901 |
7343/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0007/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FORD RANGER CW100CT km 45840 |
7342/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0008/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DACIA DUSTER YA628AA km 80511 |
7341/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0010/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT526XP km 263898 |
7340/2019 | 02/02/2019 | Fattura Fornitore PA0009/2019 del 31/01/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | FIAT G. PUNTO DT523XP km 232727 |
7339/2019 | 02/02/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 4 PA del 31/12/2018 | SANTORO MAURO | STORNO TOTALE FATT. N. 3 PA DEL 19.12.2018 |
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