Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
24752/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0053/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA585AL DAIHATSU TERIOS km 198287 |
24751/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0052/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
24750/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0055/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CZ103GA IVECO DAILY km 9151 |
24749/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 08/04/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
24748/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0067/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT524XP FIAT G. PUNTO km 127877 |
24747/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 3_PA del 31/03/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
24746/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 8019045997 del 08/04/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
24745/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore 000541 del 31/03/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
24744/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0063/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT PUNTO km 120361 |
24743/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0057/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA629AA DACIA DUSTER km 24577 |
24742/2019 | 10/04/2019 | Fattura Fornitore PA0070/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DM936NK VW POLO km 38895 |
24741/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 1037000023 del 29/03/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL 1* TRIMESTRE 2019 |
24740/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0061/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT527XP FIAT G. PUNTO km 198075 |
24739/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 77 del 15/03/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DUCATO FM770ZR cig.Z5325F18DD - |
24738/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0064/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DT528XP FIAT G. PUNTO km 120361 |
24737/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0065/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DV640PL FIAT DOBLO` km 73324 |
24736/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore FV19/0201 del 30/03/2019 | LIVE SRL | Servizio di cui alla RdO n. 1251792 |
24735/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 170 del 31/03/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 407 - 2019 del 04/03/2019 |
24734/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0058/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | VE29074 CARRELLO SACAR |
24733/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore PA0056/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DK658RG VW POLO km 129778 |
24731/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore FPA 4/19 del 08/04/2019 | ITALIANA MEDIAZIONE SRL | Spese di Avvio Mediazione n. 118/2019 Maniero Alvise / Comun |
24723/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 00208 del 08/04/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
24530/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 7 del 08/04/2019 | BONALDO MATTEO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L |
24452/2019 | 09/04/2019 | Fattura Fornitore 8 del 08/04/2019 | BONALDO MATTEO | CSE ED ASSISTENZA OPERATIVA ALL'UFFICIO D.L. PER GLI INTERVE |
24401/2019 | 07/04/2019 | Fattura Fornitore I9178398 del 31/03/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
24400/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 04 del 04/04/2019 | LOCAPAL S.R.L. | Riorganizzazione intersezione tra la S.P.42 e la S.P.70 nel |
24395/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 16/2019 del 31/03/2019 | BOLINA INGEGNERIA S.R.L. | Ns. Rif 19_003 - PVariante pogetto di fattibilit? tecnica ed |
24387/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 000011-0CP P del 05/04/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
24383/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 2PA del 04/04/2019 | GALLO MAURIZIO | INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN |
24330/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 751 del 29/03/2019 | SOCOTEC ITALIA SRL | FATTURA |
24265/2019 | 06/04/2019 | Fattura Fornitore 85 del 26/03/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
24192/2019 | 06/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 289 del 05/04/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | nota accredito |
24151/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 245 del 31/03/2019 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
24144/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 77 del 15/03/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DUCATO FM770ZR cig.Z5325F18DD - |
24102/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 17PA del 03/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
24059/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore A20020191000013091 del 03/04/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
24042/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 0000919900001494 del 02/04/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
23921/2019 | 05/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 2_19 del 04/04/2019 | CORRAS VALENTINA | Storno parziale fattura nr. FATTPA 1_19 del 11/03/2019 |
23870/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 1410000700 del 31/03/2019 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | BANCA DATI24 - CANONE (B641C001) |
23830/2019 | 05/04/2019 | Fattura Fornitore 64 del 01/04/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CUP: B25F18000430001 - CIG: 7586865F0B |
23766/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 287 del 30/03/2019 | MACEVI S.R.L. | 1601122 CANALETTA IND.LE 100X20XH. 20X5 |
23669/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 17PA del 03/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
23601/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 10 del 26/02/2019 | STUDIO TECNICO RANZATO NACCARI | - SALDO - Competenze professionali relative al servizio di v |
23399/2019 | 04/04/2019 | Fattura Fornitore 13/E del 28/02/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
23398/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore 6 del 02/04/2019 | MUFFATO STEFANO | Prestazioni professionali |
23397/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533252019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
23396/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore AMC100006533262019 del 31/03/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
23395/2019 | 03/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore P190000059 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | RIMBORSO IMPORTO ACQUISTO SHOP ONLINE |
23394/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore P190000061 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
23393/2019 | 03/04/2019 | Fattura Fornitore P190000060 del 28/03/2019 | CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L. | Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale |
Documenti trovati: 44.488