Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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29328/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 7 del 01/05/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
29283/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 80 del 03/05/2019 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: 72923941E7 - CUP: B52B17000070003 - SAL N. 2 |
29249/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 1000439 del 30/04/2019 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Verifica impianto elettrico avviamento. Stacco/ri |
29248/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 1/11 del 02/05/2019 | BAROLO EDOARDO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORN. 2018-SERVIZIO RE |
29247/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore E-8 del 02/05/2019 | CAST GROUP S.R.L. | . RIF.DDT.N. 82 - 21/02/2019RIF.NS.ORD.N. 58-18/02/2019VS.RI |
29244/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 000332/19 del 29/04/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: ZONA STRADALE IV |
29243/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 000008_19 del 30/04/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 49 del 10/04/2019 |
29168/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 1907 del 30/04/2019 | GIRARDELLO SRL | Lavori di "Interventi di risanamento conservativo e consolid |
29091/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sesn |
28988/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 19260386 del 30/04/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
28923/2019 | 03/05/2019 | Fattura Fornitore 8EP/2019 del 30/04/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
28922/2019 | 02/05/2019 | Fattura Fornitore E-28 del 29/04/2019 | LASTIMMA SRL | TAPPI IN PLASTICA D. 60 MM. |
28921/2019 | 02/05/2019 | Fattura Fornitore AF01 5/19 del 30/04/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
28920/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 411903899922 del 26/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
28919/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 411903899921 del 26/04/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
28915/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 367 del 30/04/2019 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
28841/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 244 del 29/04/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE FORD 7840DT - TARGA AA231 ORE 11933 |
28705/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000658 del 30/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
28578/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000655 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
28577/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000653 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto di servizio 1.1.2001-31.12.2003 per i |
28576/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000654 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
28574/2019 | 01/05/2019 | Fattura Fornitore 000656 del 29/04/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
28572/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 1000000807 del 23/04/2019 | UNICREDIT SPA | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
28571/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 62 del 29/04/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO DN777EN KM.223.052 |
28523/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 00000007/2019 del 08/04/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
28460/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 8_19 del 29/04/2019 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di compet |
28450/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore PA0060/2019 del 29/03/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | DE537RJ CITROEN BERLINGO |
28315/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 170 del 31/03/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 407 - 2019 del 04/03/2019 |
28299/2019 | 30/04/2019 | Fattura Fornitore 19PA del 29/04/2019 | MIRANO IMPIANTI SRL | FATTURA IMMEDIATA |
28284/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore F132019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
28283/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore F122019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
28282/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore 00248 del 26/04/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
28281/2019 | 28/04/2019 | Fattura Fornitore 38/I del 26/04/2019 | ENERGREEN SRL | DETERMINA NR. 268 DEL 01/02/2019Composto da:Composto da:""SC |
28280/2019 | 28/04/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00247 del 26/04/2019 | BRUSUTTI SRL | rif ns fattura 213 del 10.04.19, PER ERRATA EMISSIONE DATA, |
28266/2019 | 27/04/2019 | Fattura Fornitore 30/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
28238/2019 | 27/04/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza, ai sens |
28075/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 1037000024 del 24/04/2019 | AVM S.P.A. | CDS TPL APRILE 2019 |
28074/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 7/2019 del 24/04/2019 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018- Servi |
28073/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 22/PA-2019 del 04/04/2019 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
28072/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 1pa del 01/04/2019 | QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP | pa |
28071/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 620001007832 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
28070/2019 | 26/04/2019 | Fattura Fornitore 600005138146 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
28068/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 43FEP del 17/04/2019 | SO.GE.DI.CO. SRL | FATTURE DI VENDITA |
27978/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 600005137724 del 19/03/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2019-28.02.2019, Cli |
27977/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 0001008/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr.885 del 26/3/19 CIG: Z9027E960D |
27976/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 0001007/PA del 23/04/2019 | PROCOMAS S.R.L. | CIG: Z9027E960D Determina Nr.885 del 26/3/19 |
27903/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 7X01312100 del 12/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
27855/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003843 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara RCT/O Jesolo |
27854/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003841 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara assicurazioni Chioggia |
27853/2019 | 25/04/2019 | Fattura Fornitore 1219003842 del 23/04/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara assicurazioni Dolo |
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