Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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30289/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 00026A del 30/04/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CORRISPETTIVO PER CONSEGNA PARZIALE DIAGNOSI ENERGETICHE ILL |
30287/2019 | 08/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00023A del 30/04/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA 00016A2019 PER ER |
30248/2019 | 08/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00024A del 30/04/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA 00017A2019 PER ER |
30221/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 00025A del 30/04/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CORRISPETTIVO PER CONSEGNA PARZIALE DIAGNOSI ENERGETICHE IL |
30218/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
30204/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore N44825 del 06/05/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00220001 0396887 30 7,00 |
30105/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 198/203 del 07/05/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
30019/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 3000006189 del 18/04/2019 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2019/2020 |
30018/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 0002116309 del 30/04/2019 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
30005/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 3000006188 del 18/04/2019 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
29946/2019 | 08/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 201/203 del 07/05/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | STORNO TOTALE FATTURA N. 154/203 DEL 10/04/2019 PER ERRATA I |
29906/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 1000439 del 30/04/2019 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Verifica impianto elettrico avviamento. Stacco/ri |
29901/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 202/203 del 07/05/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
29882/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore 4/Pa del 07/05/2019 | BALDAN P.I. FRANCESCO | Rinnovi CPI |
29871/2019 | 08/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FVI/2019/0833 del 30/04/2019 | AF MAC & SERVICE SRL | RIFERIMENTO VS. RICHIESTA N. 8274merce da consegnareNota di |
29870/2019 | 08/05/2019 | Fattura Fornitore FVI/2019/0834 del 30/04/2019 | AF MAC & SERVICE SRL | RIFERIMENTO VS. RICHIESTA N. 8274merce da consegnareOperazio |
29865/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 130 del 30/04/2019 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
29864/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 131 del 30/04/2019 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
29863/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019012286 del 30/04/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
29862/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019012284 del 30/04/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
29861/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019012285 del 30/04/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
29860/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 71_PA del 30/04/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 1) MAGAZZINO PROTEZIONE CIVILE E SETTORI VARI - |
29859/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 64_PA del 30/04/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Teleallarme 3) ARMERIA POLIZIA METROPOLITANA EX ABITAL - MA |
29858/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 7/2019 del 24/04/2019 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018- Servi |
29857/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019-FATPA-0000004 del 30/04/2019 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
29832/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544182019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
29831/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544192019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
29830/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544172019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
29829/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore AMC100006544202019 del 30/04/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
29779/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 06/05/2019 | TEAM SEGNAL SRL | Accordo quadro dei lavori pubblici di manutenzione straordin |
29768/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 19_19 del 06/05/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
29767/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 18_19 del 06/05/2019 | CRISTOFORO PACELLA | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
29732/2019 | 07/05/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 17_19 del 06/05/2019 | CRISTOFORO PACELLA | Nota di credito a storno totale della fattura FATTPA 9_19 de |
29699/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 2019/83/ED del 19/04/2019 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale ufficioappaltiecontratti.it ATTIVO dal 2 |
29694/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezza ai sensi |
29634/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
29611/2019 | 07/05/2019 | Fattura Fornitore 240 del 12/04/2019 | EUCS S.R.L.S. - UNIPERSONALE | N Trattativa 833229 Formazione In materia di normativa e obb |
29517/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore F122019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
29516/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore F132019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2018 Servi |
29515/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 12/FE del 30/04/2019 | GSRILIEVI SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a C_ Sabbion |
29514/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 251 del 30/04/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 671 - 2019 del 01/04/2019 |
29513/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore F142019 del 24/04/2019 | NUOVA ECOLOGY SAS DI COLCERA DAMIANO | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2019 Servi |
29512/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 30PA del 30/04/2019 | FACCO M. S.R.L. CON S.U. | FATTURA DI VENDITA |
29511/2019 | 05/05/2019 | Fattura Fornitore 1073.00631 del 30/04/2019 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione servizi di assistenza software e centrale opera |
29510/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 59 del 30/04/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
29509/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 4_PA del 30/04/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
29508/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 62 del 29/04/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO DN777EN KM.223.052 |
29507/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore S/0000170 del 30/04/2019 | FOLTRAN SERVICE S.R.L. | Rif. R.F. nr. 1149 del 03/04/19 Comm. nr. 191959 del 0 |
29502/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore FV19/0270 del 30/04/2019 | LIVE SRL | Servizio di cui alla RdO n. 1251792 |
29485/2019 | 04/05/2019 | Fattura Fornitore 29/E del 16/04/2019 | DESAM INGEGNERIA E AMBIENTE S.R.L. | Servizio Tecnico per la valutazione della sicurezz, ai sensi |
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