Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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32608/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 5/001 del 16/05/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 32 giornate erogate nell ambit |
32607/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004682 del 16/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando concession |
32603/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 4/01 del 16/05/2019 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Vs.richiesta n.8277 del 16/05/19 |
32562/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 454815384 del 28/02/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
32557/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 20/PA del 16/05/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | NOLEGGIO MACCHINE OPERATIVE PER PULIZIA SOTTOPASSO FERROVIAR |
32552/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 19/PA del 16/05/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DELLE BARRIERE DI |
32499/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 129/50 del 15/05/2019 | SE.M.PRE SRL | /D Noleggio macchine operative per installazione segnaletica |
32468/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore 454815383 del 28/02/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
32397/2019 | 17/05/2019 | Fattura Fornitore PA0097/2019 del 30/04/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | YA629AA km 25198 DACIA DUSTER |
32315/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 31 del 23/04/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG 77269901DE CUP B10A18000000003 |
32307/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 14 del 15/05/2019 | NICOLAO ATELIER DI STEFANO NICOLAO | Vendita |
32242/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 10 del 15/05/2019 | FASOLATO F.LLI SRL | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2018 -PIANO |
32110/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore A231 del 15/05/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG ZE72834FDE - In riferimento alla Det erminazione n. 1407 |
32087/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123251 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
32086/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123833 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
32085/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123832 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
32084/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123830 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
32083/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123831 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
32082/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 191123829 del 13/05/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
32077/2019 | 16/05/2019 | Fattura Fornitore 11 del 05/03/2019 | NUOVA CARROZZERIA AMERICA SNC | RIPARAZIONE SPARGISALE |
32076/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 1196/PA del 13/05/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
32075/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 259 / 1210 del 13/05/2019 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
32061/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 097/2019 del 14/05/2019 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. CONTRATTO PROT. N. 14145 DEL 20/02/2019 DETERMINAZIONE |
32047/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 057/19 del 26/04/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
32039/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 325908651 del 18/03/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
32015/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore FPA 1/19 del 08/05/2019 | SONIA TREVISIOL | Spese e competenze per servizio di aggiornamento catastale e |
32010/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 1499 del 14/05/2019 | SOCOTEC ITALIA SRL | FATTURA |
31986/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 2pa del 14/05/2019 | QUADRIFOGLIO G.L.T. SOC. COOP | trasporti e servizi effettuati per vostro conto |
31702/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000355 del 13/05/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
31698/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 2019250000014 del 30/04/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000505 DEL 04.04.19 |
31667/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 59 del 30/04/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
31633/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 12 del 13/05/2019 | TRIDELLO GENNI MANUTENZIONE DEL VERDE | VENDITA |
31626/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215983 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31625/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215984 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31624/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215979 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31623/2019 | 15/05/2019 | Fattura Fornitore 411904352616 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31622/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215980 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31621/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215981 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31620/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 411904215982 del 11/05/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
31619/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore PAE0013457 del 30/04/2019 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
31618/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore PAE0013456 del 30/04/2019 | FASTWEB SPA | Profilo S1 router |
31617/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 274295400001422 del 10/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ENERGIA dal 04/04/2019 al 10/04/2019 |
31616/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 275000018708421 del 10/05/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 04 2019 |
31615/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 7_19 del 13/05/2019 | PIAZZA ADOLFO | Collaudo Statico in corso opera per una scala presso il comp |
31608/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 1219004541 del 13/05/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - accordo quadro edilizia esito gara |
31602/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 2019-AFAT4-0000019 del 13/05/2019 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
31598/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 20121/19 del 10/05/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG. ZC92437445 |
31391/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 98 del 30/04/2019 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza Neve aggiornamento - servizio |
31350/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 9500000312 del 30/04/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
31342/2019 | 14/05/2019 | Fattura Fornitore 38 del 13/05/2019 | REIN SRL | Fattura relativa a lavori di manutenzione dei pontili di Pal |
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