Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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50593/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667497 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50592/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667476 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50591/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667524 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50590/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667427 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50586/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667426 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Quota fissa |
50585/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667518 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50584/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667469 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50583/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003023667444 del 09/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50582/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 003026277191 del 12/04/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F1 |
50443/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore S00058 del 31/07/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | Intest. riparazione; SOFFIATORE . ; Marca: MGF |
50358/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 1633/2019 del 24/07/2019 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
50329/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 6_19 del 01/08/2019 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTI |
50327/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 01/08/2019 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTI |
50297/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 28-PA del 31/07/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Servizio di progettazione strutturale esecutivo in variante |
50296/2019 | 02/08/2019 | Fattura Fornitore 39/PA del 31/07/2019 | STEFANUTO LUCA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazi |
50295/2019 | 01/08/2019 | Fattura Fornitore 9117006116 del 31/07/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
50294/2019 | 01/08/2019 | Fattura Fornitore 29-PA del 31/07/2019 | A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C | Servizio di progettazione strutturale esecutivo ampiamento " |
50283/2019 | 01/08/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1/NDA del 31/07/2019 | STEFANUTO LUCA | Per errata indicazione del Codice Univoco dell'Ufficio desti |
50034/2019 | 01/08/2019 | Fattura Fornitore AF01 10/19 del 31/07/2019 | BORTOLUZZO GABRIELE | Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta |
50027/2019 | 01/08/2019 | Fattura Fornitore 000017_19 del 30/07/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 500 del 19/07/2019 |
50026/2019 | 01/08/2019 | Fattura Fornitore 6/PA del 30/07/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per noleggio macchina operatrice |
50025/2019 | 31/07/2019 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 2/19 del 30/07/2019 | SONIA TREVISIOL | STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.FPA DEL 08/05/2019 PER DUPLICE |
50024/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 236-00 del 30/07/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | sepiolite granulare assorbente per olio e vernice da kg. 20 |
50023/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 113/I del 30/07/2019 | ENERGREEN SRL | ""SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ex art. 1,c. 629, lett. b), L. 19 |
50022/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 000868/19 del 25/07/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Nota: contratto di locazione in data 30/05/2016 prot. n. 465 |
50021/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_86 del 30/07/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
50020/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 202/60 del 30/07/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DETERMINAZIONE N. 2034/2019 del 04.07.2019 - Lavori di ripr |
49984/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 35 del 29/07/2019 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
49961/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore 63 del 26/07/2019 | VANUZZO FRANCO | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA SP. 36 COMUNE DI |
49933/2019 | 31/07/2019 | Fattura Fornitore P-27 del 29/07/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
49757/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 411906980961 del 25/07/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
49713/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 29/07/2019 | MASSIMO VENDRAMIN | ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - SALDO |
49651/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091015/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 04/2019 |
49650/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091073/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 04/2019 |
49644/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091026/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 04/2019 |
49643/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091061/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 04/2019 |
49642/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091110/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 04/2019 |
49637/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091192/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 04/2019 |
49635/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091194/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 04/2019 |
49633/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091193/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 04/2019 |
49632/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091195/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 04/2019 |
49630/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091203/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 04/2019 |
49629/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091210/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 04/2019 |
49628/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091204/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 04/2019 |
49627/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091205/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 04/2019 |
49625/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091211/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 04/2019 |
49624/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091202/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 04/2019 |
49623/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 091208/2019/I del 24/07/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 04/2019 |
49619/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 1/352 del 29/07/2019 | REPRO SRL | RIPARAZIONE FASTBACK 15XS |
49483/2019 | 30/07/2019 | Fattura Fornitore 1633/2019 del 24/07/2019 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
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