Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
50593/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667497 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50592/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667476 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50591/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667524 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50590/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667427 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50586/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667426 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
50585/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667518 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50584/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667469 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50583/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003023667444 del 09/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50582/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 003026277191 del 12/04/2019 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
50443/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore S00058 del 31/07/2019 FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO Intest. riparazione; SOFFIATORE . ; Marca: MGF
50358/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 1633/2019 del 24/07/2019 ORANGE SRL Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO
50329/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore FATTPA 6_19 del 01/08/2019 STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTI
50327/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 01/08/2019 STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTI
50297/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 28-PA del 31/07/2019 A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C Servizio di progettazione strutturale esecutivo in variante
50296/2019 02/08/2019 Fattura Fornitore 39/PA del 31/07/2019 STEFANUTO LUCA Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazi
50295/2019 01/08/2019 Fattura Fornitore 9117006116 del 31/07/2019 SICURITALIA S.P.A. DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019
50294/2019 01/08/2019 Fattura Fornitore 29-PA del 31/07/2019 A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S.C Servizio di progettazione strutturale esecutivo ampiamento "
50283/2019 01/08/2019 Nota d'Accredito Fornitore 1/NDA del 31/07/2019 STEFANUTO LUCA Per errata indicazione del Codice Univoco dell'Ufficio desti
50034/2019 01/08/2019 Fattura Fornitore AF01 10/19 del 31/07/2019 BORTOLUZZO GABRIELE Servizio di portierato: del ponte girevole sul Canale Saetta
50027/2019 01/08/2019 Fattura Fornitore 000017_19 del 30/07/2019 CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT Riferimento: Commessa Nr. 500 del 19/07/2019
50026/2019 01/08/2019 Fattura Fornitore 6/PA del 30/07/2019 SIMIONATO LUIGINO Emetto fattura per noleggio macchina operatrice
50025/2019 31/07/2019 Nota d'Accredito Fornitore FPA 2/19 del 30/07/2019 SONIA TREVISIOL STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.FPA DEL 08/05/2019 PER DUPLICE
50024/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore 236-00 del 30/07/2019 VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE sepiolite granulare assorbente per olio e vernice da kg. 20
50023/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore 113/I del 30/07/2019 ENERGREEN SRL ""SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ex art. 1,c. 629, lett. b), L. 19
50022/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore 000868/19 del 25/07/2019 ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC Nota: contratto di locazione in data 30/05/2016 prot. n. 465
50021/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_86 del 30/07/2019 MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. Energy Manager in outsourcing 18-19
50020/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore 202/60 del 30/07/2019 F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. DETERMINAZIONE N. 2034/2019 del 04.07.2019 - Lavori di ripr
49984/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore 35 del 29/07/2019 CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. Vendita
49961/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore 63 del 26/07/2019 VANUZZO FRANCO FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE LUNGO LA SP. 36 COMUNE DI
49933/2019 31/07/2019 Fattura Fornitore P-27 del 29/07/2019 PROTECO ENGINEERING SRL Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla
49757/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 411906980961 del 25/07/2019 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
49713/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 29/07/2019 MASSIMO VENDRAMIN ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - SALDO
49651/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091015/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 04/2019
49650/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091073/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 04/2019
49644/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091026/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74695 PERIODO 04/2019
49643/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091061/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 04/2019
49642/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091110/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 04/2019
49637/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091192/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 04/2019
49635/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091194/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 04/2019
49633/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091193/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 04/2019
49632/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091195/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33490 PERIODO 04/2019
49630/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091203/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 04/2019
49629/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091210/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 04/2019
49628/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091204/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 04/2019
49627/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091205/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 04/2019
49625/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091211/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 04/2019
49624/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091202/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 04/2019
49623/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 091208/2019/I del 24/07/2019 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 04/2019
49619/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 1/352 del 29/07/2019 REPRO SRL RIPARAZIONE FASTBACK 15XS
49483/2019 30/07/2019 Fattura Fornitore 1633/2019 del 24/07/2019 ORANGE SRL Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO
 
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