Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
66249/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 05/10/2019 | ZARA METALMECCANICA SRL | Lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019 |
66171/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 191258857 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
66169/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 191266926 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
66167/2019 | 15/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191258855 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
66166/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 191258856 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
66163/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 191264567 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 15351310006726 VIA MARTIRI - 30026 PORTOGRU |
66161/2019 | 15/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191258859 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
66157/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 191258858 del 14/10/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
66107/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 0000197/E del 30/09/2019 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | DETERMINA NR. 2141/2019 DEL 18/07/19 LAVORI DI MANUTENZIONE |
66093/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 320000002039 del 09/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
66082/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 104 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Rif. DDT numero 97 del 05/07/19 |
66079/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 105 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG Z7727E9437 Determina n. 1106 del 09/04/2019 |
66075/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 92 del 14/10/2019 | BEI COSTRUZIONI SRL | EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDIN |
66070/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 505 del 11/10/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 233 del 04/10/2019 |
66069/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 233 del 30/09/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
66027/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010128 del 10/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando concession |
65948/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435599 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
65947/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435598 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65946/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435596 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65945/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435597 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65944/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435600 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65943/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435593 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65942/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435595 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65941/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435590 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65940/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435601 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
65939/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435591 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65938/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435594 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
65937/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003068435592 del 12/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65935/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 0000198/E del 30/09/2019 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE |
65934/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414868 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65933/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414864 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65932/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414874 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
65931/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414872 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F3 - Energia fascia F3 |
65930/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414873 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65929/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414867 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
65928/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 411909414921 del 10/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
65927/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414863 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65926/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414871 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65925/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966511 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65924/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966516 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65923/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966514 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65922/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966509 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65921/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore V20000021 del 30/09/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
65920/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414866 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65919/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966513 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65918/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966507 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65917/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 0000197/E del 30/09/2019 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPE | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. S. |
65916/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966512 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65915/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414865 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
65914/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 411909560709 del 10/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
Documenti trovati: 44.488