Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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60050/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 247/2024 del 24/09/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
60049/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 00P00041 del 24/09/2024 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S. |
59996/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 1224003752 del 23/09/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - AVVISO ALIENAZIO |
59953/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 152 del 23/09/2024 | CA VERDE S.R.L. | SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINA SPAZZATRICE PER LA PULIZIA DEL |
59900/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 47002521 del 23/09/2024 | ANTOLINI S.R.L. | SOSTITUZIONE BATTERIA |
59848/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 2024902287 del 18/09/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
59711/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore FPA 68/24 del 20/09/2024 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Canone Trimestrale servizi |
59535/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 24261056 del 20/09/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | III TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/07/24 AL 30/09/24 |
59480/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 000000900031967T del 23/09/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
59479/2024 | 24/09/2024 | Fattura Fornitore 000000900026868D del 23/09/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
59471/2024 | 22/09/2024 | Fattura Fornitore 2024250000023 del 18/09/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
59470/2024 | 22/09/2024 | Fattura Fornitore 188/ID del 20/09/2024 | CDS SRL | SERVIZIO SUPPLEMENTARE VIGILANZA ISPETTIVA CON RONDA C/C EDI |
59468/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 85/00 del 19/09/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | PROGETTO ESECUTIVO PER IL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARI |
59467/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 62/60 del 19/09/2024 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Lavori di riparazione e manutenzione delle barriere di sicur |
59464/2024 | 21/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 194E del 19/09/2024 | DIGITCON ENGINEERING S.R.L. | Rif. ns commessa DE22226E |
59458/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 8 del 18/09/2024 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | Evento:" Un Certo Toni Martin proiezione video, regia di Re |
59456/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 792 del 18/09/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 536817) BUR N.116 DEL 23/08/2024: DECRETO DEL SIN |
59434/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 2024 1270/R del 12/09/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 555763 |
59295/2024 | 21/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241004988 del 07/08/2024 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:24009698 Data Ordine:05/08/2024 00:00:00 Tela |
59286/2024 | 21/09/2024 | Fattura Fornitore 034-036290 del 19/09/2024 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | P/FOTO PLEXI A L VERTICALE 15X21 |
59195/2024 | 20/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 84/00 del 19/09/2024 | PROGETTANDO S.R.L. | EMISSIONE NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA NOSTRA FATTURA N. 8 |
58989/2024 | 20/09/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/281 del 19/09/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI ISOLA SAN SERV |
58720/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 7 del 18/09/2024 | LOTTO PIETRO | Aldo del 30% per prestazioni professionali al "Servizio di s |
58652/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore VAI-182-2024 del 09/09/2024 | VENICECOM SRL | Adeguamento licenza ad uso illimitato |
58641/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 24004126 del 30/06/2024 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2024 - F12 |
58635/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 23004403 del 30/06/2023 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2023 - F12 |
58615/2024 | 19/09/2024 | Fattura Fornitore 46 del 18/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
58492/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore PA/0000042 del 12/09/2024 | ANESE SRL | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% (Polizza fidejussoria n. |
58461/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 2196/CON del 18/09/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
58440/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 664PA del 18/09/2024 | T.E.S. S.P.A. | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA |
58433/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 03//0000244 del 30/08/2024 | NUOVA RADAR COOP SCRL | Spalliera doppia sagomata * Spalliera a spalle SAGOMATE a 2 |
58333/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 206/VE del 04/06/2024 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI MASS | Det. n. 1096/2024; imp. 1124/2024 CIG B15969607F Servizio di |
58329/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 203 del 12/09/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Certificato di Regolare Esecuzione Messa in sicurezza SP24 e |
58328/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 204 del 12/09/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | Certificato di Regolare Esecuzione Percorso Pedonale SP23 |
58303/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416747 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
58295/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416749 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
58294/2024 | 18/09/2024 | Fattura Fornitore 3181 del 09/09/2024 | WORK SECURE SRL | NS. RIFERIMENTO ORCL DEL 08/08/2024 N. 2674 |
58293/2024 | 18/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241/E del 17/09/2024 | TETRA INGEGNERIA S.R.L. | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI PER PRATICHE DI SCIA |
58282/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416730 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
58257/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 620001416748 del 16/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
58242/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 0000620 del 17/09/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTI ESEGUITI IN RIFERIMENTO A: |
58222/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 489 del 13/09/2024 | TRABALDO GINO SRL | ART.15500/WINDSYSTEM MOD.ANTARES |
58082/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 2299/66 del 16/09/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2024 |
58081/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 2300/66 del 16/09/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Agosto / 2024 |
58069/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 0000924900014437 del 16/09/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE |
58067/2024 | 17/09/2024 | Fattura Fornitore 1037000035 del 16/09/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. SETTEMBRE 2024 |
58000/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore A15 del 31/08/2024 | I.R.S. SRL | Determina dirigenziale n. 612/2024 del 2 9/02/2024 - Protoco |
57972/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 147 del 16/09/2024 | CA VERDE S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE S |
57967/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 123_24 del 16/09/2024 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
57919/2024 | 16/09/2024 | Fattura Fornitore 600007524787 del 13/09/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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