Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
80580/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 01078 del 11/12/2019 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL RELATIVA AL 5% DELL'ESERCIZIO 2017 PER |
80437/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 00000075/2019 del 18/12/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
80636/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 428/EL del 17/12/2019 | S.I.A. SERVIZI INGEGNERIA AMBIENTALE S.R | Assistenza 818 per i lavori di adeguamento alla normativa an |
80215/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 185 del 17/12/2019 | SINLOC S.P.A. | Servizio assistenza Legale, Amm e Controllo per l'attuazione |
80214/2019 | 19/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 132 del 12/11/2019 | NAUTIMARE SRL | Riferimento Ns. Fattura n |
80213/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore P-44 del 12/12/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
80161/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 14PA del 17/12/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura saldo progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
80160/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 20309/19 del 16/12/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC 92437445 |
80158/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/12/2019 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | ATTIVIT_ DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHIATURE - VOSTRO INC |
80145/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066973 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80122/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066975 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80120/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001067002 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80119/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066954 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80117/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066974 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
80010/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 9500000947 del 13/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
80003/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/012870 del 16/12/2019 | TEXA S.P.A. | TRAFFICO DATICANONE ANNUALE (SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020) P |
80002/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore V20000027 del 10/12/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
80001/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012885 del 16/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - ASTA ALIENAZIONE |
80000/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 3E2019 del 16/12/2019 | VENUDA MASSIMO | QUOTA PARTE SERVIZI RINNOVO CPI STUTTURA SPORTIVA ZUCCANTE |
79999/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 77/PA del 12/12/2019 | CENTRO VERDE SRL | Motosega Echo CS501SX 45-325''-75EM:38003704-38003686-380024 |
79996/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012887 del 16/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara SAD SED Scorz? |
79995/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 001850_VM del 12/12/2019 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & P. | Nota: alla cortese attenzione Dott.ssa Anna Maria Pastore |
79993/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012886 del 16/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando appalto di |
79984/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/012871 del 16/12/2019 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE SISTEMA TMD FISSO CON KIT TMF E BLOCC |
79815/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 208 del 10/12/2019 | EUROSCAVI S.R.L. | Noleggio macchina operatrice |
79715/2019 | 16/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 0000919900005772 del 13/12/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
79710/2019 | 15/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191329805 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
79709/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315672 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
79708/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315671 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
79707/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 000029_19 del 12/12/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 806 del 03/12/2019 |
79706/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 18/PA del 30/11/2019 | BOEM MICHELE | DETERMINA 1406 DEL13.05.19 |
79705/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore P-44 del 12/12/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
79704/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315668 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
79703/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315670 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
79702/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315669 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
79701/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560783 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
79700/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560786 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
79699/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560785 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
79698/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191329804 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
79697/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 003083280663 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
79696/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 003083280662 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
79694/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 411911472298 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
79693/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560782 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
79692/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 191328106 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
79691/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 191324707 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
79690/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560784 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
79689/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 191315673 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
79688/2019 | 14/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore VE0038932019 del 13/12/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/04/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Ricerc |
79687/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore VE0038942019 del 13/12/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/04/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Ricerc |
79685/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 57 del 13/12/2019 | EDIL-LAVORI DI ZAGO E. E C. SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE |
Documenti trovati: 44.693