Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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27431/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 185/50 del 27/05/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Realizzazione lavori di nuova segna- letica orizzontale e |
27430/2021 | 29/05/2021 | Fattura Fornitore 184/50 del 27/05/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Realizzazione lavori di nuova segna- letica orizzontale e |
27429/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 39 del 24/05/2021 | BERGAMO ANDREA | Lavori eseguiti nell'incarico per: interventi urgenti di man |
27428/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 059140/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 02/2021 |
27427/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 059139/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 02/2021 |
27426/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 2235/A/2021 del 25/05/2021 | SIKURA S.R.L. | RIF. VS BUONO D ACQUISTO N. 6 DEL 26/04/2021 |
27425/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 51 del 27/05/2021 | FERCOLOR DI MARIA BERTILLA & GIUSEPPE CA | Determina di riferimento n. 197 del 08/02/2021 buono d'ordin |
27409/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 34 del 27/05/2021 | DUE ESSE S.R.L. | DM140/2020 - Lavori urgenti (OS6) presso I.S. Venier Cini c/ |
27395/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore FVL36 del 18/05/2021 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Importo corrispondente al 1_ S.A.L. - lavori urgenti (OG2 pr |
27360/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 5 del 26/05/2021 | PASQUALETTO FABIANO | SERVIZIO DI OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI |
27333/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018525 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
27332/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018522 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
27330/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 1021018524 del 26/05/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
27326/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 186/50 del 27/05/2021 | SE.M.PRE SRL | /D Intervento di manutenzione ordinaria alla segnaletica str |
27325/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 059138/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 02/2021 |
27324/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 4 del 24/05/2021 | MIRACCO ANNA MARIA | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE |
27255/2021 | 28/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 059126/2021/I del 26/05/2021 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 02/2021 |
27253/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 2236/A/2021 del 25/05/2021 | SIKURA S.R.L. | GIACCA TERMICA DARTFORD |
27235/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore 004136913002 del 26/05/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE18_VAR12_L5 |
27230/2021 | 28/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 26/05/2021 | DAVANZO ALBERTO | Attivit_ progettazione fattibilit_ tecnica economica ed inte |
27187/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore 35 del 26/05/2021 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG ZA22AD52A9 Lettera d'ordine del 09/12/2019 Determinazion |
27143/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore FPA 1/21 del 26/05/2021 | NICOLA FERIOTTI | Saldo prestazioni progettuali e coordinamento artistico rela |
27081/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore 1/210410 del 26/05/2021 | BOXXAPPS SRL | Saldo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezza |
27071/2021 | 27/05/2021 | Fattura Fornitore 100/2021 del 26/05/2021 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. Doc. di trasporto 162/2021 del 21/05/2021: |
26929/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore 104 del 25/05/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa della Dott.ssa Sossella |
26928/2021 | 26/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 25/05/2021 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa della Dott.ssa Sossella |
26909/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore J21-0000071PA del 25/05/2021 | JOLLY SCARPE S.P.A. | Rif. Ordine Cliente MG0000001 del 21/01/2021 |
26907/2021 | 26/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 9PA del 25/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO DA RIFIUTARE RELATIVA ALLA FATTURA N. 245PA |
26906/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore N46281 del 24/05/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 5209951 30 7,00 |
26831/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore 000380 del 25/05/2021 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26653/2021 | 26/05/2021 | Fattura Fornitore 421009382 del 10/05/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKS5CIG 761 |
26648/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore VE0010872021 del 24/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
26647/2021 | 25/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 11/V4 del 24/05/2021 | IFINET S.R.L. | NOTA ACCR SPLIT PAYMENT XML |
26643/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 3/PA del 24/05/2021 | MIDE ARCHITETTI | Fondo Opere Prioritarie MIMS - Servizio di progettazione di |
26642/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore PA8/2021 del 24/05/2021 | T14 ASSOCIATI | RS/bg-20524 |
26640/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 21/FX/000404 del 20/05/2021 | VAR GROUP SPA | FATTURA PAOve dovuto, contributo SIAE per D.L. N.68 del 9/4/ |
26638/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore VE0010892021 del 24/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
26637/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore VE0010882021 del 24/05/2021 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/05/2021 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
26625/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 75/2021 del 24/05/2021 | CERVAROLO GIUSEPPE | ADEGUAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MI |
26624/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore FATTPA 10_21 del 12/05/2021 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura a saldo - Lavori di manutenzione straordinaria istit |
26588/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 0000007/PA del 24/05/2021 | PROCOMAS S.R.L. | DETERMINA NR.198 DEL 18/2/21 |
26582/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 0000008/PA del 24/05/2021 | PROCOMAS S.R.L. | BUONO NR.7229 DEL 3/5/21 DETERMINA NR.197 DEL |
26579/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 105 del 24/05/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Certificato di pagamento n.1 del 28/04/2021 |
26551/2021 | 25/05/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 8/A del 24/05/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n. 9 |
26459/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 102 del 24/05/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 18/03/2021 |
26458/2021 | 25/05/2021 | Fattura Fornitore 245PA del 24/05/2021 | GA SERVICE S.R.L. | ORDINE TD 1499896 - DETERMINAZIONE N. 285/2020 - INFORMATIC |
26307/2021 | 24/05/2021 | Fattura Fornitore 1221005140 del 21/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA SAN DO |
26306/2021 | 24/05/2021 | Fattura Fornitore 1221005139 del 21/05/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA MIRANO |
26305/2021 | 23/05/2021 | Fattura Fornitore 69 del 21/05/2021 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA RIF. PREV. N |
26304/2021 | 22/05/2021 | Fattura Fornitore A235 del 21/05/2021 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione n. 30 01/2020 del 03/12/2 |
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