Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
53828/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508918 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53827/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508950 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53826/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508978 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53825/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508972 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
53824/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508917 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
53822/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166509014 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53821/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508953 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53819/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508960 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53818/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166492714 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53815/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166509007 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53814/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508929 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53809/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508994 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53807/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508941 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53799/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 21/1313 del 06/10/2021 | GRAPHILAND ITALIA SRL | Adobe Creative Cloud for teams rinnovo abbonamento 12 mesi G |
53798/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508967 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
53797/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508968 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
53796/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508992 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53795/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508981 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
53791/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508938 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53788/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508987 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53785/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166492721 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
53783/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508948 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
53782/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508931 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53778/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508974 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53777/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508995 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
53776/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166492718 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53774/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508983 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53773/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166492724 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
53771/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 004166508933 del 06/10/2021 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
53704/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 98 del 30/09/2021 | EURO IMPIANTI DI COI DENIS | SI EMETTE LA PRESENTE FATTURA DI SALDO PER LAVORI ESEGUITI P |
53510/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 28PA del 07/10/2021 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO:DETERMINA N. 734 DEL 06/04/2021 CIG 8575646EF0 |
53453/2021 | 08/10/2021 | Fattura Fornitore 760 del 30/09/2021 | FORGRAF SERVICE S.R.L. | Da DDT 506 del 06/09/2021 |
53452/2021 | 08/10/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 21/1312 del 06/10/2021 | GRAPHILAND ITALIA SRL | Adobe Creative Cloud for teams rinnovo abbonamento 12 mesi G |
53451/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 29PA del 06/10/2021 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Lezione di specializzazione sull'arma in dotazione |
53448/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 1221010608 del 04/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO SUA MIRA - |
53447/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 10/PA del 05/10/2021 | D.P. RESTAURO SNC DI PIGOZZI FABIO & C. | Lavori urgenti (lotto OS6 prevalente) presso I.S.S. M. Gugge |
53446/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 000048-0CP P del 06/10/2021 | SOGESCA S.R.L. | AVVIO E RACCOLTA DATI RILIEVI FONOMETRICI |
53445/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 00000000390 del 06/10/2021 | OMETTO ITALO SNC DI LORIS MORENO OMETTO | FILTRO OLIO |
53354/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 60/001 del 22/09/2021 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbio |
53260/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 1221010607 del 04/10/2021 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno n. 3231 del 24/ |
53235/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 35/2021 del 30/09/2021 | NIMIS RESTAURI S.R.L.S. | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO E MESSA IN SICUREZZA PR |
53199/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 40/2021/P del 30/09/2021 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | CEMENTO II/B-LL 32,5 R KG.25 GRIGOLIN |
53165/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 3854/66 del 05/10/2021 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2021 |
53164/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 190 del 30/09/2021 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti nell'ambito dell'aff |
53163/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 83/A/bis/2021 del 30/09/2021 | SIKURA S.R.L. | GIACCA EXECUTIVE 5 IN 1 |
53162/2021 | 07/10/2021 | Fattura Fornitore 2021006914 del 05/10/2021 | SIRAM S.P.A. | 4 SAL a tutto il 31/12/2020 dei lavori di manutenzione strao |
53141/2021 | 06/10/2021 | Nota Contabile Spesa N/1 del 04/10/2021 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento periodo agosto - dicembre gestione Magazzino |
53161/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 21VF-02734 del 30/09/2021 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Totale Netto Fornitura - 22% Split Payment PA |
53160/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore 170_PA del 30/09/2021 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
53159/2021 | 06/10/2021 | Fattura Fornitore PA6 del 27/09/2021 | SANTORO MAURO | Coordinatore della Sicurezza (CSP e CSE) dei lavori di somma |
Documenti trovati: 46.001