Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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40622/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 198 del 30/07/2021 | SICEA S.R.L. | C.D.P. 2 DEL 22.07.2021 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 300 |
40621/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 2/01 del 03/08/2021 | FRANCESCHIN NICOLA | SERVIZIO PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2019-2020 |
40593/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 233 del 30/07/2021 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI LUGLIO 2021 VI EMETTIAMO FATTURA |
40423/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 58/06 del 28/07/2021 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Per lavori e somministrazioni ns quota |
40416/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 727 del 26/07/2021 | BARCI ENGINEERING SRL | Progetto fattibilit_ e progettazione definitiva degli interv |
40415/2021 | 04/08/2021 | Fattura Fornitore 000903/21 del 30/07/2021 | AGRIGARDEN S.R.L. | RINNOVA CRUSCOTTI UNIFIX |
40414/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 9117010025 del 31/07/2021 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o MARCON VICOLO PEROSI MAGAZ |
40413/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore PA0128/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40412/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 387 del 31/07/2021 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 946 - 2021 del 02/07/2021 |
40411/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore S00047 del 31/07/2021 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | GANCIO PER ALLACCIABAGAGLI ; - RIF.VS. DETERMINA 197 08/02/ |
40408/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 4PA del 02/08/2021 | CONTE FRANCESCO COSTRUZIONI E RESTAURI S | Importo a saldo finale |
40392/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 24 del 31/07/2021 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Attivit_ ing. Stefano Calvi per analisi urto su barriere con |
40259/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 13 del 02/08/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
40244/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 11 del 26/07/2021 | TRESSICH ALESSANDRO | Cantiere M09 - Saldo - Certificato Regolare Esecuzione |
40236/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 187 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA FORD 7840 TARGA TV AF480 TELAIO |
40235/2021 | 03/08/2021 | Nota d'Accredito Fornitore 12 del 02/08/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
40234/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 186 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORI ESEGUITI SU MACCHINA LAMBORGHINI PREMIUM 1300 |
40231/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 185 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU MACCHINA NEW HOLLAND 7840 TARGATA TV AF 4 |
40229/2021 | 03/08/2021 | Fattura Fornitore 8 del 02/08/2021 | PASQUALETTO FABIANO | PROGETTO DI FATTIBILIT_ TECNICA ED ECONOMICA DELLINTERVENTO |
40144/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0117/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40143/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0118/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40142/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0115/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40141/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore 17/16PA del 29/07/2021 | TECNOFON SRL | In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 28/07/202 |
40140/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore PA0123/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40139/2021 | 01/08/2021 | Fattura Fornitore E/3 del 30/07/2021 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | BULLONE FORATO 3/8" |
40138/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0114/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40137/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 00000047/2021 del 26/07/2021 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
40136/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 129/I del 30/07/2021 | ENERGREEN S.P.A. | TUBO POS.4 ATT.FRESA CENTRO |
40135/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0124/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40134/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0125/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40133/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0126/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40132/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 184 del 30/07/2021 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU CARDANO OMOCINETICO PER TRINCIA LATERALE |
40131/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0120/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40130/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0116/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40129/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0119/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40128/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0122/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40127/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0121/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40126/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0113/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40125/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore FT/PAI/PAI/0000026 del 28/07/2021 | LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. | GRUPPO OTTICO 5 12V. |
40124/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 0000044/PA del 29/07/2021 | ZAMUNER PIERLUIGI | P.P. 7905/19 -MENIN ANDREA - DETRMINA 1596/2021 |
40110/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore PA0127/2021 del 30/07/2021 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
40076/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 167 del 29/07/2021 | ONETRACK SRL | CIG.: Z4532A1CB8 |
39934/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore N47854 del 28/07/2021 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 5309803 30 7,00 |
39933/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 133/PA del 22/07/2021 | INJENIA SRL | Ns. riferim. interno 3416 del 01/07/2021 - ( Vs. riferim. 62 |
39932/2021 | 31/07/2021 | Fattura Fornitore 2107900038893 del 26/07/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
39931/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 594/01 del 29/07/2021 | CNA VENEZIA SERVIZI S.R.L. | DIRITTI E BOLLI CAMERALI |
39930/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 1021030535 del 28/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
39929/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 1021030536 del 28/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
39928/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 1021030534 del 28/07/2021 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
39924/2021 | 30/07/2021 | Fattura Fornitore 2107900039538 del 28/07/2021 | CANON ITALIA S.P.A. | TOPCOL FSC 90 A3 |
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