Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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49302/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203934805 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49298/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203932992 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49297/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203932993 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49296/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930000 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49295/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930002 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49294/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929998 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49293/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929995 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49292/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929985 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49291/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929989 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49289/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929994 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49288/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929990 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49286/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929999 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49285/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929987 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49284/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929992 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49283/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929988 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49282/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930001 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49281/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929984 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49280/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929996 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49279/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929986 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49278/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929997 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
49277/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929991 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49276/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929983 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49274/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929993 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
49232/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 004254114941 del 29/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
49204/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 124 del 29/08/2022 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa nell'ambito dell'appalto dei "Lavori pubblici |
48916/2022 | 28/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 412208807545 del 23/08/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
48909/2022 | 27/08/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_119 del 26/08/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
48908/2022 | 27/08/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_118 del 26/08/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
48880/2022 | 27/08/2022 | Fattura Fornitore 249 del 11/08/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | MANUTENZIONE ATTREZZATURA FINE CORSA, COMPRESO VIAGGI SUL PO |
48729/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 39/E/22 del 25/08/2022 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Interventi di manutenzione e realizzazione di piastre sporti |
48687/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 132 del 25/08/2022 | V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C. S.N.C. | Emetto fattura relativa al servizio di sfalcio ebra delle |
48682/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 001299 del 25/08/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
48649/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 10/08/2022 | SABINA GASPARINI | ACCONTO 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA INCLUSO IL PIANO DI SIC |
48619/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033842 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48617/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033836 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48616/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033841 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48615/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033838 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48614/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033840 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48613/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033843 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48612/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033839 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48611/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033844 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48610/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033837 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
48592/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1222008190 del 24/08/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando SUA Stra p |
48561/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 236 del 25/08/2022 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva-esecut |
48479/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 004254014539 del 24/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
48478/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 004254014541 del 24/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
48477/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 004254014540 del 24/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
48476/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 16054102 del 22/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
48475/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 16053454 del 22/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
48474/2022 | 25/08/2022 | Fattura Fornitore 16061046 del 22/08/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
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