Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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7494/2023 | 02/02/2023 | Fattura Fornitore 1/PA del 31/01/2023 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | RICERCA PERDITE ESEGUITA PRESSO L'ISOLA DI S.SERVOLO A VENEZ |
7493/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 0094822365 del 31/01/2023 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE Sostituzione fu |
7491/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 15 del 31/01/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI GENNAIO 2023 EMETTIAMO FATTURA PE |
7317/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455213 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7313/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455219 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7309/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455224 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7308/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455211 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7305/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 1 del 20/01/2023 | BARCI ENGINEERING S.P.A | Progetto fattibilit_ e progettazione definitiva degli interv |
7297/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455227 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
7294/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464412 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7293/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464409 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7291/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455221 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7285/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455222 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7282/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455217 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
7281/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464410 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7280/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455215 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7276/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455223 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7273/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455212 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7269/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464414 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7267/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 2 del 25/01/2023 | MIRACCO ANNA MARIA | BOLLO VIRTUALE |
7264/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300461658 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7261/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455218 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
7257/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455226 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7252/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455214 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
7251/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455216 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
7246/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455225 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7242/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455231 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7198/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464413 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7190/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300464411 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7186/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300461657 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
7183/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455230 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7182/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455228 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7181/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455229 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7176/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455220 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
7173/2023 | 01/02/2023 | Fattura Fornitore 42300455210 del 31/01/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
7167/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 48373783 del 23/01/2023 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | CUBE SELECT Subscription |
7118/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 78/VE del 30/01/2023 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | Servizi |
7116/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 1223000855 del 27/01/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando SUA p/c Je |
7004/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 1 del 26/01/2023 | OMM GROUP SRL | PUNZONI |
6966/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 2023/034 del 26/01/2023 | ID TECHNOLOGY SRL | Eligo PRO Autouso 12 mesi |
6880/2023 | 31/01/2023 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/01/2023 | EXEO S.R.L | " Streaming- indennit_ di espropriazione " - // " Le indenni |
6771/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 23260053 del 27/01/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/01/2023-30/03/2023 |
6770/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 10 del 27/01/2023 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO E |
6769/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 8016000001 del 24/01/2023 | DEDA CLOUD SRL | Giornate Prepagate ArchitectCIG Z043910029 |
6758/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 80/66 del 26/01/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2022 |
6754/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 12/PA del 27/01/2023 | TRIVENETA S.R.L. | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE |
6749/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 79/66 del 26/01/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2022 |
6746/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 4 del 23/01/2023 | VIGATO GIORGIO | Prestazioni Professionali per messa in sicurezza SSPP 23 e 2 |
6742/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 5 del 23/01/2023 | VIGATO GIORGIO | Prestazioni Professionali per allargamento banchina SP 23 // |
6740/2023 | 28/01/2023 | Fattura Fornitore 2 del 16/01/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba presso istituti scolastici // Servizio di sfalc |
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