Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
44033/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406785 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44032/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406775 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44031/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406772 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44030/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406789 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44029/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406786 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44028/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406790 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44027/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406778 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44026/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406779 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44025/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406774 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44024/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406791 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44023/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406777 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44022/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406776 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44021/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406773 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44020/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406788 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44019/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406792 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44018/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406787 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44017/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406781 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44016/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406783 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44015/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406780 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44014/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406771 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44013/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406784 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
44012/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203406782 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44004/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203400965 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
44003/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 42203400964 del 29/07/2022 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43979/2022 30/07/2022 Fattura Fornitore 004245765111 del 28/07/2022 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
43978/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 21 del 14/07/2022 ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA Si emette la seguente fattura per lavori eseguiti come deter
43977/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore PA/1 del 28/07/2022 CALLEGHER GIANCARLO NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE
43971/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 0094725113 del 28/07/2022 KONE S.P.A. Fornitura Servizi di Manutenzione
43964/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 87E del 28/07/2022 NUOVA SARMO SRL Fattura relativa alla posa di pavimentazioni sportive presso
43959/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 3220331057 del 28/07/2022 POSTE ITALIANE S.P.A. CONSEGNA A DOMICILIO
43953/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 2722300595 del 27/07/2022 KPMG ADVISORY S.P.A Fattura finale relativa alle competenze dovute per prestazio
43949/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 137E del 25/07/2022 SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI Contratto del 01.04.2022 rep. n. 30099 prot. 19411
43942/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 116/PA del 21/07/2022 PADANA S.R.L.UNIPERSONALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
43930/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 93/PA del 28/07/2022 BETTIOL SRL UNIPERSONALE Certificato di pagamento SAL 1 a tutto il 07/07/2022
43876/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 160/2022 del 27/07/2022 COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L. FATTURA PER IL SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MANUTE
43874/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 3995/A/2022 del 28/07/2022 SIKURA S.R.L. DETERMINA 954 DEL 05/04/22
43818/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102665/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43817/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102655/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43815/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102681/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43814/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102714/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43813/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102703/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43812/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102732/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43809/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102755/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43803/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102847/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43802/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102838/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43801/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102849/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43800/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102839/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43799/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102837/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43798/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102850/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
43797/2022 29/07/2022 Fattura Fornitore 102848/2022/I del 26/07/2022 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA IMPORTI IVA 10%
 
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