Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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66833/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 2307900083053 del 25/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER C |
66820/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 89 del 28/09/2023 | STUDIO PIANON E ASSOCIATI | Onorario per incarico professionale di collaudo statico in c |
66819/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0148/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66818/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 168/ID del 30/09/2023 | CDS SRL | VIGILANZA SETTEMBRE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VA |
66817/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658410AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
66816/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0147/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66815/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658405AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
66814/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658408AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
66813/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658416AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
66812/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658414AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
66811/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0135/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66810/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore S00060 del 30/09/2023 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | SERBATOIO VUOTO PER GASOLIO LT.450 ; Ns.ordine 1746 del 6/09 |
66809/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 27 del 02/10/2023 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
66808/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0151/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66807/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 2307900084453 del 28/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
66806/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0142/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66805/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0141/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66803/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0134/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66799/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0138/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66766/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0150/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66765/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0144/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66751/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0132/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66748/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0133/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66747/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0140/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
66730/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 1223011877 del 29/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE |
66718/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 2307900083050 del 25/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
66705/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore F2303714 del 29/09/2023 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 3177 del 28/09/23 |
66703/2023 | 03/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 323002172 del 29/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
66418/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 00000081/2023 del 30/09/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
66286/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 7/23 del 01/10/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/09 LAVAGGIO COMPLETO AUTO YA532AL |
66285/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore A20020231000029677 del 30/09/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
66270/2023 | 01/10/2023 | Fattura Fornitore 23261185 del 30/09/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Apertura Bilancio 2024 - 2026 |
66269/2023 | 01/10/2023 | Fattura Fornitore 23261158 del 30/09/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione e Configurazione servizi Depag |
66268/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 71/PA del 26/09/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 459/2021 |
66267/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304708608 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66266/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304708607 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66265/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703277 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66264/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703264 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
66263/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703271 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66262/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703270 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66261/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703282 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66260/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703263 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66259/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703280 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66258/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703269 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66257/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703274 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66256/2023 | 30/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 70/PA del 26/09/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 459/2021 |
66255/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703281 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66254/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703276 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66253/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703267 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
66252/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703273 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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