Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
20633/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400953335 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20632/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400953336 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20631/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949716 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20630/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949721 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20629/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949720 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20628/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400949717 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20622/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934725 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20620/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934720 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20619/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934719 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20618/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934722 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20617/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934721 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20616/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934726 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20615/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934724 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20614/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931942 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20613/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931939 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20612/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931932 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20610/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400934723 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20603/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931937 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20602/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931936 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20601/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931935 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20600/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931941 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20598/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931931 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20597/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931929 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20596/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931938 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20594/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931934 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
20593/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931940 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20591/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931930 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20590/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 82400931933 del 28/03/2024 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
20584/2024 28/03/2024 Nota d'Accredito Fornitore 4 del 27/03/2024 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO ERRATA INDICAZIONE DELLA DETERMINA DA PARTE DELLA P.A.
20531/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore 1764306613 del 26/03/2024 HILTI ITALIA SPA Corona a percussione TE-Y-BK 125/550
20473/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore FPA 2/24 del 27/03/2024 TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO BOBINA FILO S 0.8 MM KG. 5
20435/2024 28/03/2024 Fattura Fornitore FPA 1/24 del 27/03/2024 TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO RIPARAZIONE CARICABATTERIE DEKA CLASS 500
20384/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 1319/A/2024 del 26/03/2024 SIKURA S.R.L. Rif.Ns. DDT 2875 del 20/03/2024
20301/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 11/PA del 26/03/2024 ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. Predisposizione della pratica per la valutazione del progett
20300/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 10/PA del 26/03/2024 ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilit_ a
20150/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 27 del 26/03/2024 CIQUADRO S.T.P. A R.L. Progetto esecutivo // Contratto PG_2023_85617 del 18.12.2023
20147/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 3240111883 del 26/03/2024 POSTE ITALIANE S.P.A. CONSEGNA A DOMICILIO
20144/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 24/FX/000261 del 21/03/2024 VAR GROUP SPA * Note * 8286 41A 211F4BW 15/03/2024 14/03/2025
20141/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 8 PA del 26/03/2024 SECIS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA ANNO
20101/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 2024900714 del 22/03/2024 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto
20092/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore A92 del 25/03/2024 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL Buono n. 7367 del 21/03/2024 - Zona Stra dale IV.. Determina
20069/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore 10 del 26/03/2024 VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBORE
20068/2024 27/03/2024 Fattura Fornitore S 2024-0001320 del 20/03/2024 STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I ? fattura 01/06/2023 - 31/12/2023 ? impegno 1039/2023 - PRE
19953/2024 26/03/2024 Nota d'Accredito Fornitore 13 del 26/03/2024 BORTOLETTO LARA STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 6 DEL 14/02/2024 CONTRATTO N.
19892/2024 26/03/2024 Fattura Fornitore 0000003/PA del 26/03/2024 PROCOMAS S.R.L. MANUTENZIONE RETE STRADALE GEOM. FANTUZZO
19855/2024 26/03/2024 Fattura Fornitore 7824007273 del 25/03/2024 POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO LETTERE B/N Busta + 01 Fogli
19747/2024 25/03/2024 Fattura Fornitore 79 del 20/03/2024 SICEA SRL C.D.P. 2 A TUTTO IL 06.02.24 Lavori di manutenzione straord
19539/2024 24/03/2024 Nota d'Accredito Fornitore 005025962441 del 22/03/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1
19538/2024 24/03/2024 Nota d'Accredito Fornitore 005025963068 del 22/03/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e
19537/2024 24/03/2024 Fattura Fornitore 005025965157 del 22/03/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1
 
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