Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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22222/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 23/PA del 04/04/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONA |
22141/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 21 del 05/04/2024 | DATASYSTEM S.R.L. | Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettric |
22107/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 8/24 del 31/03/2024 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO GLI |
22082/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 0002114658 del 31/03/2024 | MAGGIOLI SPA | CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CON |
22005/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 2024-445 del 04/04/2024 | FORMEL S.R.L. | Sandri Martina |
21980/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 08/24/PA del 04/04/2024 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
21965/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 24260466 del 31/03/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CDV A DELIBERE ANAC |
21961/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 63 del 03/04/2024 | RESVE SRL | Fattura a saldo per lavori di manutenzione straordinaria de |
21924/2024 | 05/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4600032973 del 31/03/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | TRATTENUTE SU RIMBORSI |
21878/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore VD-000112 del 29/03/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione d |
21821/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 22/PA del 31/03/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 SERVIZIO PREVEN |
21809/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 279 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 70 del 25/03/2024 |
21808/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 280 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 71 del 25/03/2024 |
21807/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 278 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 69 del 25/03/2024 |
21806/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 277 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 68 del 25/03/2024 |
21755/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 9502186884 del 31/03/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000637,69 L |
21752/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 03/04/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
21751/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 4/24 del 03/04/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 05/03 LAVAGGIO AUTO YA521AH |
21615/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 00000020/2024 del 31/03/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
21579/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 67/00 del 31/03/2024 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
21566/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 00000027/2024 del 31/03/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Vendita abbonamenti annuali ordinari Chioggia-Venezia- Conve |
21512/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2/PA/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 122/24 DEL 29/03/24 |
21494/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900030337 del 18/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER BK |
21493/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900031349 del 20/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,914 |
21491/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 2407900030335 del 18/03/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
21485/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 29 P del 03/04/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | TRASPORTO ACQUEO PER L'IMPORTO IVA COMPRESA DI EURO |
21454/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 146 del 28/03/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE LAMBORGHINI SPIRE 100.4 TARGA ALR553 - ORE 1204 |
21453/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 25-2024-FE del 13/03/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 39-20 |
21452/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 54/ID del 31/03/2024 | CDS SRL | VIGILANZA MARZO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI V |
21432/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 24-2024-FE del 13/03/2024 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 36-20 |
21388/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 14 del 02/04/2024 | BORTOLETTO LARA | SALDO dell'onorario per prestazioni professionali Servizio p |
21381/2024 | 03/04/2024 | Fattura Fornitore 24201245 del 27/03/2024 | OFFICINE LONGO SRL | Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Tel |
21361/2024 | 02/04/2024 | Fattura Fornitore 67/00 del 31/03/2024 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
21251/2024 | 02/04/2024 | Fattura Fornitore 76 del 28/03/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA T |
21153/2024 | 31/03/2024 | Fattura Fornitore 10F del 29/03/2024 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | AFFILATURA LAMA TAGLIERINA |
21151/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 3000011417 del 29/03/2024 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2024/2025 |
21141/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 3000011416 del 29/03/2024 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
21138/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0075/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21134/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0076/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21069/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 22 del 29/03/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 sui lavori di adeguamento alla |
21067/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0068/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21066/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0070/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21065/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0074/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21064/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0071/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21063/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0072/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21058/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0067/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21057/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0073/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21056/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0069/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21055/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore PA0066/2024 del 29/03/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
21029/2024 | 30/03/2024 | Fattura Fornitore 50 del 29/03/2024 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | rif. Vs. determina nr.n. 2024/445 del 13/02/2024 prot. 2024/ |
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