Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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35370/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 2024017619 del 29/05/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERV_SICURIZZAZ 01/01/2023-31/01/2023 |
35299/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 110 del 29/05/2024 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina 465/2024 -16.02.2024 |
35295/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 8016000007 del 28/05/2024 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
35271/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50504421 del 22/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
35227/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 718 del 29/05/2024 | FURGOTECNICA SRL | Determinazione N.628/2024 |
35226/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 3PA del 27/05/2024 | CARNIELETTO GIULIANO D.I. | NOLEGGIO DI MACCHINA OPERATRICE (2 MACCHINE A DISPOSIZIONE) |
35186/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401903451 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35185/2024 | 29/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950002648 del 28/05/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | STORNO FATTURA N_ 2407900021953 del 21/02/2024 |
35183/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892685 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35180/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892702 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35179/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892694 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35176/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892693 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35172/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892698 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35171/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892691 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35169/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895800 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35168/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895802 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35167/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore ZZ50505309 del 23/05/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
35165/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895799 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35162/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895801 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35157/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401903450 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35156/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895797 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35155/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401895798 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35153/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892696 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35152/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892684 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35146/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892699 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35145/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892701 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35144/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892697 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35143/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892686 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35142/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892689 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35141/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892687 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35140/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892692 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35139/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892695 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35138/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892688 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35137/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892700 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35136/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892703 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
35134/2024 | 29/05/2024 | Fattura Fornitore 82401892690 del 29/05/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
35133/2024 | 29/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950002647 del 28/05/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | STORNO FATTURA N_ 2407900014365 30/01/2024 |
34757/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 310 del 27/05/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 467 DEL 16.02.2024 |
34731/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 0916084674 del 27/05/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 45155456 VIA ALDO MORO 1097 CHIOGGIA VE Determi |
34730/2024 | 28/05/2024 | Fattura Fornitore 3240193269 del 27/05/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
34663/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 12/24/PA del 24/05/2024 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
34560/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 7_24 del 23/05/2024 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
34512/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 79/001 del 20/05/2024 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO | DETERMINA 3376/2023 DEL 30/10/2023 CIG Z423CF9510 |
34490/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 11/NC del 27/05/2024 | SICEA SRL | STORNO FATTURA 130 DEL 15.05.2024 ERRATA FATTURAZIONE CONTRA |
34489/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 136 del 27/05/2024 | SICEA SRL | CDP STRAORDINARIO N. 1 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 3006 |
34436/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 128/2024 del 20/05/2024 | DALLA RIVA SRL | FATTURA DI SALDO * |
34417/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1000000501 del 24/05/2024 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA NOTA DI CREDITO FATTURA |
34416/2024 | 27/05/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 79/2024 del 27/05/2024 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 78/2024 DEL |
34411/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 2024250000016 del 27/05/2024 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
34398/2024 | 27/05/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 24/05/2024 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024 - |
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