Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
50727/2025 27/07/2025 Fattura 33/FE del 26-LUG-25 Rodeghiero Igor Dati Cassa Previdenziale (TC03) Ritenuta Pers. Fisiche Linea 1 LETTERA D ORDINE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISPETTORE DI CANTIERE E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2025 STRALCIO I E STRALCIO II ALL O.E. RUNZ ENGINEERING DI RODEGHIERO IGOR - CUP B17H24004410003 - CUP B17H25000600003 CIG B7343AE398 - Acconto
50707/2025 26/07/2025 Fattura 880 del 21-LUG-25 NEKTA SERVIZI SRL Ordine DET. 3583/2024 del 28/11/2024 Linea 1 Pr. 03445:NEKTA SERVIZI SRL
50703/2025 26/07/2025 Fattura 83 del 25-LUG-25 DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO Ordine determina del 19/07/2024 Linea 1 manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi annesse agli edifici pubblici e scolastici di competenza della Citt_ metropolitana di Venezia - zona omogenea Mestre - lotto B - stagione 2025. 2 SAL Lavori eseguiti fino al 30/04/2025
50537/2025 25/07/2025 Fattura FPA 5/25 del 24-LUG-25 RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. INERENTI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE IN COMUNE DI TEGLIO V.TO (CUP B57H24002840003 - CIG: B2B58298F2) saldo studi di fattibilit_
50481/2025 25/07/2025 Fattura 310004086548 del 23-LUG-25 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
50424/2025 25/07/2025 Fattura 2140/66 del 21-LUG-25 MIORELLI SERVICE S.P.A. Ordine det. 368 del 13/02/2023 Linea 1 /D contratto rep. n. 30113 - provv di r innovo det. n. 368 dd 13.02.23
50423/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore 1-0090 del 24/07/2025 S.E.A. IMPIANTI S.R.L. Servizio di manutenzione degli impianti di sollevamento dell
50422/2025 25/07/2025 Fattura 2507900062944 del 12-LUG-25 Canon Italia S.p.A. Ordine 4118/2023 del Linea 1 EASY PACK SERVICE CONTRACT
50421/2025 25/07/2025 Fattura 2507900054687 del 09-GIU-25 Canon Italia S.p.A. Ordine 1295/2025 del Linea 1 LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC
50420/2025 25/07/2025 Fattura 2507900055191 del 11-GIU-25 Canon Italia S.p.A. Ordine 1295/2025 del Linea 1 LFM116 TOP 75 175X0,841
50419/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore PA-0034 del 24/07/2025 ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN RIF. TRATTATIVA MePA NR.5115896
50418/2025 25/07/2025 Fattura 2507900057144 del 19-GIU-25 Canon Italia S.p.A. Ordine 1295/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A3
50417/2025 25/07/2025 Nota d'Accredito Fornitore 0000925900006258 del 23/07/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA Importo spostamento impianto BT
50416/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore 0000925900006248 del 23/07/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE SPOSTAMENTO IMP
50415/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore 149 del 23/07/2025 CA VERDE S.R.L. SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI
50414/2025 25/07/2025 Fattura FPA 7/25 del 24-LUG-25 RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. INERENTI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE IN COMUNE DI CONA (CUP B27H24001830003 - CIG: B2B58298F2) saldo studi di fattibilit_
50413/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore 2025/00004/PA del 24/07/2025 GEDA S.R.L. LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep
50412/2025 25/07/2025 Fattura FPA 6/25 del 24-LUG-25 RIZZI EQUIPE ARCHITETTI SRL STP Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 3530/2024 del 26/11/2024 Linea 1 CONTRATTO AFFIDAMENTO DIRETTO n. PG. 498 DEL 07/01/2025. INERENTI INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE STRADALE IN COMUNE DI GRUARO (CUP B17H24002200003 - CIG: B2B58298F2) saldo studi di fattibilit_
50409/2025 25/07/2025 Fattura 2507900062909 del 12-LUG-25 Canon Italia S.p.A. Ordine 4118/2023 del Linea 1 DEVICE MANAGEMENT SERVICE
50403/2025 25/07/2025 Fattura 2507900057151 del 19-GIU-25 Canon Italia S.p.A. Ordine 1295/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A4
50388/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore 30 del 24/07/2025 PENELLO ANDREA Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi
50376/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore S-741 del 23/07/2025 CONSILIA CFO SRL Piano di Sorveglianza Sanitaria
50370/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore 7 del 22/07/2025 P. & C. S.R.L. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROM
50351/2025 25/07/2025 Fattura Fornitore P-607 del 23/07/2025 CONSILIA CFO SRL Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R
50265/2025 24/07/2025 Fattura Fornitore 2139/66 del 21/07/2025 MIORELLI SERVICE S.P.A. /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13.
50161/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 266 del 23/07/2025 SENTOSCRIVO SOC. COOP. Trascrizione del Consiglio Metropolitano del 18 Luglio 2025
50137/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 125 del 21/07/2025 BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT SAL 2 // Lavori di Manutenzione anno 2024 da effettuarsi nel
50107/2025 23/07/2025 Fattura 243 del 22-LUG-25 AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO Linea 1 LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE T5.120 TARGA ALH484 ORE 1745
50005/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 91PA del 23/07/2025 FACCO M. S.R.L. CON S.U. SAL FINALE
49975/2025 23/07/2025 Nota di Credito 1/4 del 18-LUG-25 COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. Linea 1 Adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto Scolastico Superiore F. Algarotti in Venezia, Fondamenta Savorgnan, Cannaregio 351". Modalit_ esecutive ai sensi dell'art. 47 comma 7 del DL n. 77 del 31/05/2021 convertito con L. 108/2021 -PNRR- M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU
49915/2025 23/07/2025 Fattura 000000900023039T del 23-LUG-25 TELEPASS S.P.A. Linea 1 CANONE TELEPASS
49914/2025 23/07/2025 Fattura 000000900019622D del 23-LUG-25 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI
49913/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 1149/2025 del 18/07/2025 GATTI PAVESI BIANCHI LUDOVICI Onorari
49912/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 23 PA del 14/07/2025 SECIS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZ
49887/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 810002150580 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49880/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929735 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49878/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929732 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49877/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929749 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49875/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 810002150444 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49873/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929260 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49872/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929730 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49870/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929263 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49859/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 600007893890 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49858/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929746 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49856/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929264 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49855/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 17929742 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49853/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 620001472773 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49852/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 620001472774 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49850/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 620001472775 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
49849/2025 23/07/2025 Fattura Fornitore 600007893757 del 18/07/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
 
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