Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
---|---|---|---|---|
43199/2025 | 24/06/2025 | Fattura 000000900015491D del 23-GIU-25 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | Linea 1 PEDAGGI AUTOSTRADALI |
43198/2025 | 24/06/2025 | Fattura 000000900019187T del 23-GIU-25 | TELEPASS S.P.A. | Linea 1 CANONE TELEPASS |
43172/2025 | 24/06/2025 | Fattura S 2025-0003821 del 23-GIU-25 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI | Dati Cassa Previdenziale (TC01) Ritenuta Pers. Giuridiche Linea 1 Riscatto ritenute 0.5% art. 30 comma 5 bis Dlgs 50/2016 accumulate - determina n. 999/2023 (CIG Z483A62311) |
43149/2025 | 24/06/2025 | Fattura 95/001 del 23-GIU-25 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 Direzione Lavori e redazione della Perizia di variante relativi all intervento denominato Lavori di completamento percorso ciclabile da Portegrandi a Ca Sabbioni nei Comuni di Quarto d Altino, Marcon e Venezia CUP B61B19000710003 CIG B5EE59003D Determina di aggiudicazione 757/2025 del 19 03 2025 Saldo |
43146/2025 | 24/06/2025 | Fattura 94/001 del 23-GIU-25 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1590/2024 del 06/06/2024 Linea 1 SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALL INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTEGRANDI A CA SABBIONI NEI COMUNI DI QUARTO D ALTINO MARCON E VENEZIA CIG B11E3B198D CUP B61B19000710003 Determina di aggiudicazione n 1590_2024 del 6_06_2024 Saldo |
43134/2025 | 24/06/2025 | Fattura 2321/5 del 18-GIU-25 | PA Digitale s.p.a. | Linea 1 SERVICE MOP - PR.ACCETTAZ.ORD. 27197/2024 - DETERMINA N. 3390 / 2024 |
43099/2025 | 23/06/2025 | Fattura 000159 del 10-GIU-25 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SRL | Ordine Det.Dirig. 2024/3194 del 02/11/2024 Linea 1 Nota: Lavori di messa in sicurezza ed ampliamento pontili presso l'Isola di San Servolo in Venezia - CUP J77H21001460001 CIG B317F3808 |
43047/2025 | 23/06/2025 | Fattura 3 del 23-GIU-25 | FADALTI PIERALBERTO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine 3623/2024 del 29/11/2024 Linea 1 Servizio collaudo statico "Pista ciclabile Portegrandi Ca' Sabbioni" |
43024/2025 | 23/06/2025 | Fattura VPA25-0076 del 19-GIU-25 | IN SITU S.R.L | Ordine Determ. 1459/2025 del 28/05/2025 Linea 1 PROVA DI CARICO DELLA PASSERELLA SUL FIUME ZERO |
42906/2025 | 23/06/2025 | Fattura 9500000566 del 19-GIU-25 | VERITAS S.p.A. | Ordine det. 125/2025 del Linea 1 Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di aprile 2025 per rifiuti ingombranti Luogo servizio via Olmo 3 Mirano Venezia |
42897/2025 | 23/06/2025 | Fattura 3/PA del 20-GIU-25 | BONIOLO RUGGERO | Ordine 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 RIPARAZIONE GOMMA POSTERIORE NEWHOLAND |
42878/2025 | 22/06/2025 | Fattura 25069/00 del 21-GIU-25 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI MILITARI | Ordine det. 1294/25 del 16/05/2025 Linea 1 ACCONTO FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLITANA - DET. NR. 1295/2025 DEL 16/05/2025 - CIG B6DF7035CA - DDT NR 15 DEL 21/06/2025 - DETTAGLIO ALLEGATO - PAGAMENTO ENTRO 30 GG DATA FATTURA |
42876/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore P-522 del 20/06/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
42875/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore S-637 del 20/06/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
42874/2025 | 21/06/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) E-2372 del 20-GIU-25 | REVERSE SRL | Rif. Amm 40865 Ordine DET. 885/2025 del 02/04/2025 Linea 1 GIUBBINO HORNET MS FLY MOUNTAIN MONO Blu M |
42872/2025 | 21/06/2025 | Fattura 1008000033 del 19-GIU-25 | AVM S.p.A. | Ordine DIMTE/AUPROG/1100 del 17/06/2025 Linea 1 SERVIZI AGGIUNTIVI AUT. GEN-GIU 2025 |
42854/2025 | 21/06/2025 | Fattura 1760/66 del 19-GIU-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio /2025 |
42853/2025 | 21/06/2025 | Fattura 1759/66 del 19-GIU-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Maggio /2025 |
42841/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 50/PA del 17/06/2025 | PADANA S.R.L. | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA |
42654/2025 | 21/06/2025 | Fattura 2507900057144 del 19-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 3/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A3 |
42653/2025 | 21/06/2025 | Fattura 2507900057151 del 19-GIU-25 | Canon Italia S.p.A. | Ordine 3/2025 del Linea 1 TOPCOL FSC 90 A4 |
42640/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 99 del 16/06/2025 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
42608/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 35/PA del 20/06/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SULLA SP 61 IN COMUNE DI SAN |
42587/2025 | 21/06/2025 | Fattura Fornitore 3/B del 20/06/2025 | LASEN MARCO | Competenze professionali per asseverazione idraulica ai sens |
42532/2025 | 20/06/2025 | Fattura 18 del 16-GIU-25 | IPPOLITO GIULIO | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine Det. Dir. 314-2025 del 03/02/2025 Linea 1 STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 ZONA NORD SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO SAN DONA DI PIAVE, PORTOGRUARO CUP B11J24000890003 CIG B529B17315 ACCONTO |
42495/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 4_25 del 19/06/2025 | ALESSANDRO VIDALI | Determinazione n. 3307/2024 CUP B87H24002470003 CIG: B2E6D2A |
42494/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215910 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
42492/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215965 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
42461/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 9/B00 del 19/06/2025 | VOLPATO MATTIA PIETRO | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI |
42460/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore BOP25-0215616 del 18/06/2025 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
42410/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 22/25 del 19/06/2025 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' di implementazione e supporto a distanza sul nostr |
42400/2025 | 20/06/2025 | Fattura Fornitore 001118 del 19/06/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
42202/2025 | 19/06/2025 | Fattura Fornitore 2-PA del 18/06/2025 | PRO.GEST. STUDIO DI PROGETTAZIONE | SERVIZIO TECNICO DI ADEGUAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTI |
42201/2025 | 19/06/2025 | Fattura Fornitore 7825117940 del 18/06/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
42165/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2321/5 del 18/06/2025 | PA DIGITALE S.P.A. | SERVICE MOP - PR.ACCETTAZ.ORD. 27197/2024 - DETERMINA N. 339 |
42164/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472311 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
42136/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472312 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
42132/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472294 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
42123/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 620001472310 del 17/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
42027/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2/51 del 16/06/2025 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI MANUTENZIONE CAVALCAFERROVIA SP93 PORTOGRUARO |
42020/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore IT00125V0200108 del 29/05/2025 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI ORDINE DI ACQUISTO 2084/2023 DEL 29/06/202 |
42016/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 43 del 18/06/2025 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi |
41810/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 56 del 18/06/2025 | STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON | Saldo 90% dell'onorario |
41769/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250015503 del 13/06/2025 | MYO SPA | CUSCINETTO TIMBRI LEBEZ 1482 16,5X9 CM NERO |
41768/2025 | 18/06/2025 | Fattura Fornitore 779/PA del 17/06/2025 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
41767/2025 | 18/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25002082 del 17/06/2025 | ITALWARE S.R.L. | ThinkCentre neo 50s |
41765/2025 | 18/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 25002083 del 17/06/2025 | ITALWARE S.R.L. | Thinkstation P520c |
41592/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 149 del 12/06/2025 | FARMTRACK SRL | ORDINE DI ACQUISTO 117/2025 DEL 19/01/2025 |
41587/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 58 P del 17/06/2025 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
41480/2025 | 17/06/2025 | Fattura Fornitore 810002112151 del 16/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 45.628