Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
44090/2025 27/06/2025 Fattura FT/PAA/VPI/0000006 del 18-GIU-25 FABRETTI SRL Ordine DETERMINA N. 117 del 19/01/2025 Linea 1 GEAR SYNTH 85W140 12X1LT
44088/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 0000475 del 26/06/2025 OFFICINE GIUSTO S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO
44087/2025 27/06/2025 Fattura 49 / 5000 del 14-GIU-25 OFFICINE BOZZA SRL Ordine DET. 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: FM771ZR Telaio: - Mod: 00-Fiat KM: 93774
44086/2025 27/06/2025 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 11/25 del 26-GIU-25 Tecnoservice di Martin Renato Rif. Amm Francesco Fantuzzo Linea 1 SOFFIATORE ECHO ES 255
44083/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 0000474 del 26/06/2025 OFFICINE GIUSTO S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO
44082/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 882 del 26/06/2025 AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. Veicolo Targato DT524XP Km Veicolo 194750
44075/2025 27/06/2025 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) FPA 10/25 del 26-GIU-25 Tecnoservice di Martin Renato Rif. Amm Francesco Fantuzzo Ordine 9318 del 13/06/2025 Linea 1 BANDIERINE FLUO, MANICO LEGNO F2500/A
44033/2025 27/06/2025 Fattura 7825126838 del 25-GIU-25 Postel S.p.A. Societa con socio unico Linea 1 DD-DOC04 DELIVERY DIGITALE via PEC_500KB
44024/2025 27/06/2025 Nota di Credito 2040/250016212 del 24-GIU-25 MYO SPA Ordine DETERMINA N 660 del 10/03/2025 Linea 1 TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI
44023/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 2040/250016209 del 24/06/2025 MYO SPA PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO
43979/2025 27/06/2025 Fattura 309/CON del 26-GIU-25 360 WELFARE S.R.L. Ordine 11118 del Linea 1 Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9
43951/2025 27/06/2025 Fattura 52 / 5000 del 14-GIU-25 OFFICINE BOZZA SRL Ordine DET 137/2025 del 19/01/2025 Linea 1 Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 KM: 1
43936/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 11 / 5000 del 23/06/2025 AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO Targa: GB578CL Telaio: ZFA25000002N56707 Mod: 2906G57-290 2.
43834/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 12-PA del 24/06/2025 VERONA F. E D. SNC PORTA RIPARATA
43828/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 2025007083 del 25/06/2025 SIRAM S.P.A. Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 12 Lavori di
43826/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 CITY GREEN LIGHT SRL Lavori di manutenzione straordinaria per
43822/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502944914 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43815/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502944913 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43812/2025 26/06/2025 Fattura FATTPA 2_25 del 25-GIU-25 Unione Sportiva Alvisiana Linea 1 SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO a.s. 2024/2025. Ore estive in compresenza
43809/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936168 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43808/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936157 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43807/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936171 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43806/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936172 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43805/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936174 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43802/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936161 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43801/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936159 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43800/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936163 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43798/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936156 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43797/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936154 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43796/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936166 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43795/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936162 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43794/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936170 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43793/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936165 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43792/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936173 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43791/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936167 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43790/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936164 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43789/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936160 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43788/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936158 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43787/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936155 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43786/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936169 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43782/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 82502930690 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43770/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 82502930692 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43768/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 82502930688 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43767/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 82502930687 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
43766/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 82502930691 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43765/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 82502930689 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43607/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 867 del 25/06/2025 AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934
43589/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 99 del 16/06/2025 IMPRESA POLESE S.R.L. Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm
43456/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 CITY GREEN LIGHT SRL Lavori di manutenzione straordinaria per
43330/2025 25/06/2025 Fattura Fornitore 239 del 24/06/2025 SENTOSCRIVO SOC. COOP. Trascrizione vostra I e II Commissione Congiunte del 13 Giug
 
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