Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
29408/2025 06/05/2025 Nota d'Accredito Fornitore 344 del 18/04/2025 F.LLI DAL MORO SRL STORNO PARZIALE FATTURA 303 IN RIFERIMENTO AL PREVENTIVO 79
29318/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 2025212000065 del 30/04/2025 TERGAS SRL DDT N. 51/007452 DEL 24.04.25
29283/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 LA SEMAFORICA S.R.L. Complessivo:
29280/2025 06/05/2025 Fattura 290698 del 28-APR-25 CAR CLINIC SRL Rif. Amm MESTRE Linea 1 RIFERIMENTO PREVENTIVO NR.888187
29279/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 10 del 06/05/2025 AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/2025
29184/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore FPA 2/25 del 05/05/2025 GAVELLI ANTONIO Assistenza e Manutenzione procedura GEOR anno 2025 presso Ci
29143/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 280 del 30/04/2025 SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI Riferimento DDT n_ 741 - 2025 del 04/04/2025
29134/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 174 del 30/04/2025 SENTOSCRIVO SOC. COOP. Trascrizione vostro Consiglio Metropolitano del 11 Aprile 20
29111/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 236 del 29/04/2025 TRABALDO GINO SRL ART.1970/SYMP/PRIMALOFT MOD.STELVIO GIACCA
29095/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 212/2025 del 24/04/2025 STC GROUP SRL ACCONTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE per adeguament
29000/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 000666 del 30/04/2025 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
28928/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 000664 del 30/04/2025 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
28651/2025 06/05/2025 Nota d'Accredito Fornitore 9500000430 del 30/04/2025 VERITAS S.P.A. STORNO TOTALE NS. FATTURA N_ 9500000412 DEL 28.04.2025 PER C
28650/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 9500000431 del 30/04/2025 VERITAS S.P.A. COMPENSO RISCOSSIONE T.E.F.A 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO DI
28645/2025 06/05/2025 Fattura Fornitore 25FPAI-0005 del 30/04/2025 DIGAS SRL Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC
28638/2025 04/05/2025 Fattura 9600337219 del 30-APR-25 IP PLUS S.R.L. Ordine 8242238 del Linea 1 PI BENZINA 000000105,51 L
28633/2025 03/05/2025 Fattura PJ09850106 del 30-APR-25 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Linea 1 SUPER SENZA PB
28623/2025 03/05/2025 Fattura Fornitore 31S del 30/04/2025 COGE ECOLOGICA SRL CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI
28597/2025 03/05/2025 Fattura Fornitore VD-000145 del 30/04/2025 I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E BITUMATO INVERNALE
28587/2025 03/05/2025 Fattura Fornitore 4/PA/2025 del 30/04/2025 OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON RIF. DDT N. 154/25 DEL 24/04/2025
28562/2025 03/05/2025 Fattura Fornitore 45 P del 30/04/2025 VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT
28557/2025 03/05/2025 Fattura Fornitore 2507900031142 del 06/04/2025 CANON ITALIA S.P.A. EASY PACK SERVICE CONTRACT
28475/2025 01/05/2025 Fattura Fornitore FPA 2/25 del 30/04/2025 FRISO ALESSANDRO "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali
28474/2025 01/05/2025 Fattura Fornitore 6820250405000996 del 10/04/2025 TIM S.P.A. M365 F3 FUSL Sub Per User qta 80
28473/2025 01/05/2025 Nota di Credito 11 del 30-APR-25 DIPE COSTRUZIONI SRL Linea 1 SALDO SAL FINALE su CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE delle opere di finitura scala di sicurezza presso Palazzo Zane Collalto I.S.S. E. Fermi, CIG B0C6CA7387
28472/2025 01/05/2025 Nota di Credito 000661 del 30-APR-25 ATVO S.P.A. Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DDR n. 72/2025 Allegato A) A vostro credito per la restituzione dei finanziamenti di cui al DDR 72/2025 Allegato A) - TOTALE
28439/2025 01/05/2025 Fattura Fornitore 9117005007 del 30/04/2025 SICURITALIA S.P.A. ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C
28337/2025 01/05/2025 Fattura Fornitore AR01104988 del 04/04/2025 VODAFONE ITALIA S.P.A. Contributi e servizi
28254/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 42/2025/PA del 30/04/2025 GEMMLAB SRL Ordine Cl. num. 21/2025/PA del 01/01/2025 Determina dirigenz
28184/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 38 del 30/04/2025 STUDIO DI INGEGNERIA ZANET & SCORZON Acconto 20% dell'onorario
28132/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 123 del 29/04/2025 ARCHIBUZZ SRL Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana.
28086/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 5011701757 del 29/04/2025 EDISON NEXT GOVERNMENT CANONI MANUTENTIVI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025
28063/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore PA/1 del 29/04/2025 PAVAN REMO PRESTAZIONE DI SERVIZI
28062/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore A96 del 28/04/2025 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL In riferimento alla Determinazione n. 976/2025 del 11/04/20
28040/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 2500187/8 del 29/04/2025 LA SEMAFORICA S.R.L. Complessivo:
27922/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 2507900031120 del 06/04/2025 CANON ITALIA S.P.A. COLOR
27921/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 2507900031139 del 06/04/2025 CANON ITALIA S.P.A. DEVICE MANAGEMENT SERVICE
27872/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501937504 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27850/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501942170 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27845/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 1/203 del 01/04/2025 GRIMEL S.R.L. LAVORI DI INTEGRAZIONE IMPIANTO DOMOTICO GESTIONE ILLUMINAZI
27844/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 1/202 del 01/04/2025 GRIMEL S.R.L. APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO
27842/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501942169 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27837/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 5/01 del 29/04/2025 BAROLO EDOARDO SERVIZIO PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE REPERIBILITA' 2024/
27835/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501937522 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27831/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501937510 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27827/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501937516 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27826/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501936174 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27825/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501937521 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
27824/2025 30/04/2025 Nota d'Accredito Fornitore 82501937514 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
27823/2025 30/04/2025 Fattura Fornitore 82501937507 del 29/04/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per il trasporto e la gestione del contatore
 
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