Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
39183/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 104/E del 19/05/2018 NAUTIMARE S.R.L. MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE VENEZIA
39204/2018 25/05/2018 Nota d'Accredito Fornitore 556 del 30/04/2018 SUPERBETON SPA REV.PREZZI NERVESA
38928/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 000671/2018/E del 22/05/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO I 2018
38926/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 000662/2018/E del 22/05/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO I 2018
38924/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 000678/2018/E del 22/05/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO I 2018
38923/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 000674/2018/E del 22/05/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO I 2018
38839/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 181800033 PA del 23/05/2018 SANDONAUTO S.R.L. Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC
38811/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 004810876633 del 23/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F2
38810/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 004810876634 del 23/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F2
38809/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 004810876636 del 23/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F2
38808/2018 25/05/2018 Fattura Fornitore 004810876635 del 23/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
38807/2018 24/05/2018 Fattura Fornitore 5950015300 del 17/05/2018 EDISON ENERGIA S.P.A. ALTRI ONERI
38804/2018 24/05/2018 Fattura Fornitore 900009126D del 23/05/2018 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA PEDAGGI AUTOSTRADALI
38803/2018 24/05/2018 Fattura Fornitore 900009356T del 23/05/2018 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS
38514/2018 24/05/2018 Nota d'Accredito Fornitore 41801820752 del 23/05/2018 DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contra
38440/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA16 del 22/05/2018 BRUSUTTI S.R.L. DGR N. 104 DEL 27.06.2017 "ASSEGNAZIONE, IMPEGNO ED EROGAZIO
38423/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore 000075 del 21/05/2018 BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI Fornitura ricambi originale Ferri
38418/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore 2E18006538 del 21/05/2018 TELECOM ITALIA SPA Maggio 2018
38121/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore 310000934426 del 16/05/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: Utent
38113/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore 310000934455 del 16/05/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.03.2018Cliente: Utent
38060/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore 668 del 21/05/2018 TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L. MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'
38018/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0111/2018 del 17/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT G. PUNTO DT525XP km 104322
38017/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0105/2018 del 03/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DAHIATSU Terios YA568AL
38015/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0108/2018 del 08/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT GRANDE PUNTO EJ435ZV km 80072
38014/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0107/2018 del 08/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT PUNTO CK380RP km 72008
38013/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0106/2018 del 03/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL RIMORCHIO SACAR AE12300
38012/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0109/2018 del 09/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL DAIHATSU Terios YA533AL km 81004
38011/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0112/2018 del 18/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT GRANDE PUNTO DT527XP
38010/2018 23/05/2018 Fattura Fornitore PA0110/2018 del 15/05/2018 OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL FIAT GRANDE PUNTO EJ434ZV km 81500
37989/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 896/F del 30/04/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
37988/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 897/F del 30/04/2018 ESPERIA SPA FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT
37990/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 000309 del 21/05/2018 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
37953/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 8001190010 del 14/05/2018 FCA FLEET & TENDERS SRL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE VEICOLO TARGATO AE632WK NUMERO CONS
37841/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 9 del 21/05/2018 RE ALDO E C. SAS FATTURA ELETTRONICA P.A.
37800/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 12/01 del 30/04/2018 GPS SEGNALETICA SRL FATTURA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA
37731/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore E-1 del 17/05/2018 G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL CONTRATTO D'APPALTO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATI
37633/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 279003503075337 del 16/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
37632/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 277202405006014 del 16/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 03 2018
37631/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 270802503040037 del 16/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
37630/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 273211804082314 del 16/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 03 2018
37629/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 279000507589413 del 16/04/2018 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. QUOTA FISSA mese 02 2018
37563/2018 22/05/2018 Fattura Fornitore 348 del 30/04/2018 L¿ANTINFORTUNISTICA S.R.L. Fattura Cliente
37555/2018 21/05/2018 Fattura Fornitore 318030512 del 19/05/2018 CANON ITALIA S.P.A. MATERIALE DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto
37547/2018 19/05/2018 Fattura Fornitore FTE181207 del 18/05/2018 IGEAMED SRL Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8
37544/2018 19/05/2018 Fattura Fornitore FTE181205 del 18/05/2018 IGEAMED SRL Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8
37517/2018 19/05/2018 Fattura Fornitore 0000007790 del 17/05/2018 OLIVETTI SPA 0400201419
37486/2018 19/05/2018 Fattura Fornitore 000003-2018-VENDITE del 18/05/2018 GEOMETRA ANDREA PENELLO SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA E DIRETTORE OPERATI
37459/2018 19/05/2018 Fattura Fornitore 05/E del 10/05/2018 STUDIO SALMASO DI SALMASO PIERVITTORIO & COMPETENZE E SPESE IN ACCONTO PER INCARICO DI SERVIZIO TECNI
37282/2018 19/05/2018 Fattura Fornitore 03PA del 18/05/2018 GEOMAR.IT DI RASCHIERI ALBERTO, MELLANO RILIEVI LASER SCANNER CUP F71E17000140001 2.5.4 C.I. 14102
37141/2018 18/05/2018 Fattura Fornitore 2037000012 del 17/05/2018 A.C.T.V. SPA Rif. interno: 90009294A DEBITO PER CDS TPL MAGGIO 2018DETERM
 
Documenti trovati: 45.585