Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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47313/2025 | 11/07/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 90/PA del 30-GIU-25 | EOS COOPERATIVA SOCIALE | Linea 1 DETERMINA NR. 1264/2025 DEL 13/05/2025 - CIG B66C747267 |
47290/2025 | 11/07/2025 | Fattura 2053/66 del 08-LUG-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Giugno /2025 |
47288/2025 | 11/07/2025 | Fattura 2052/66 del 08-LUG-25 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | Ordine 2023/368 del 13/02/2023 Linea 1 /D Periodo Giugno /2025 |
47259/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 6 del 10/07/2025 | GUGLIELMINI SANTE E C. SNC | Servizio piano intervento Emergenza Neve reperibilit 2024/2 |
47225/2025 | 11/07/2025 | Nota di Credito VE0008662025 del 11-LUG-25 | Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit_ | Ordine det. 1130 del 29/04/2025 Linea 1 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Concessione giardino Palazzo Corner Disp: 4860667 LEG-COM Pag.:6 MODULO 1.00 |
47224/2025 | 11/07/2025 | Fattura VE0008672025 del 11-LUG-25 | Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit_ | Ordine det. 1130 del 29/04/2025 Linea 1 14/06/2025 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Concessione giardino Palazzo Corner Disp: 4860667 LEG-COM Pag.:6 MODULO 1.00 |
47155/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 955 del 10/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 174224 |
47097/2025 | 11/07/2025 | Fattura 466 del 10-LUG-25 | MONETTI GROUP SRL | Ordine 1075 del 12/05/2023 Linea 1 . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO (VE). LOTTO 1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EUCON RISORSE PNRR- M4 C1 I.3.3, CUI L80008840276202000014. |
47040/2025 | 11/07/2025 | Fattura Fornitore 955 del 10/07/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DX200ND Km Veicolo 174224 |
47031/2025 | 11/07/2025 | Fattura 18 del 10-LUG-25 | PIANETA VERDE DI BERGAMO GIUSEPPE & C. S.A.S. | Linea 1 Fattura di vendita merce giusta determina nr.935 del 07/04/2025 CIG. B65BB12D8A // Fornitura di nr.3 pistole modello "Beretta 98FS" munizioni ed accessori per la Polizia Metropolitana di Venezia |
46981/2025 | 11/07/2025 | Fattura FPA 4/25 del 10-LUG-25 | VAZZOLA RONNY | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 RIMETTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FASE INTEGRATIVA PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO "M. FOSCARINI" DI VENEZIA - CUP B78H24014240003 CIG B52A6284F2 (in sostituzione del CIG precedentemente comunicato). Affidato con determinazione dirigenziale n. 712/2025 del 14/03/2025 Prot. 2025/20873 del 27/03/2025. Importo pari al 30% dell'onorario dellincarico allaccettazione dellincarico, come descritto dal disciplinare, e pari al 40% per consegna effettuata in data 24/09/2027. |
46956/2025 | 11/07/2025 | Fattura 2696 del 30-GIU-25 | STUDIO VENOS SRL | Linea 1 Vei. Pr.: 12886/2025 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
46820/2025 | 10/07/2025 | Fattura 99 del 16-GIU-25 | Impresa POLESE S.r.l. | Linea 1 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'istituto Musatti di Dolo - Sede Via Rinascita, finanziato con risorse PNRR - M4C1I.3.3 dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP B48B20000330001 CIG 942369464C - Rata a saldo art. 26 comma 4 lett. b) D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91, istanze relative alla IV finestra 2023 Certificato Straordinario di Pagamento |
46803/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 345 del 30/06/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
46802/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 000447 del 30/06/2025 | DAMA SRL | SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA CISTERNA CON ASPORTO E TRAS |
46801/2025 | 10/07/2025 | Fattura 79/001 del 09-LUG-25 | VENICE PLAN SRL | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 1617/2023 del 22/05/2023 Linea 1 In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura a saldo. |
46751/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 45/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre G.B.Gianquinto a.s. 2024/2025 |
46735/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 46/E del 09/07/2025 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo per utilizzo palestre Calle dei Guardiani a.s. 2024/20 |
46710/2025 | 10/07/2025 | Fattura Fornitore 0002131555 del 30/06/2025 | MAGGIOLI SPA | PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI CANONE SAAS PERIODO: 01.04. |
46686/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000075/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - ulteriori finanziamenti dei s |
46685/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000073/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
46679/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 00000074/2025 del 08/07/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - finanziamento dei servizi min |
46678/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 265 del 30/06/2025 | DEMO SYSTEM S.N.C. | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI MOLESTI - CALABRO |
46646/2025 | 09/07/2025 | Fattura 126 del 03-LUG-25 | BS PROGETTI S.R.L. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Linea 1 CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA CON REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PATRIMONIO PONTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI (MIT PONTI 2023) CUP: B17H22002850001 CIG: 969965260B Determina di aggiudicazione n. 1567 prot. 35889 del 24/05/2023 Contratto Prot. PG/2023/53796 del 02/08/2023 |
46514/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021672 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
46513/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021671 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
46512/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore PAE0021653 del 30/06/2025 | FASTWEB SPA | PIAZZA CESARE DE LOTTO,15 CONA Municipio di Cona Virtual Pri |
46502/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 1037000024 del 08/07/2025 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI MINIMI LUGLIO 2025 |
46477/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 299/PA del 08/07/2025 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
46417/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FV 15/25 del 08/07/2025 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA, COMPARTI |
46401/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/06/2025 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG B7564B9C35 - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOSSO DELLE PILE DE |
46323/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore 0-34 del 08/07/2025 | SANT'ALVISE | SALDO PER UTILIZZO DELLA PALESTRA C.REYER A.S 2024/2025 |
46313/2025 | 09/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 08/07/2025 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
46233/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 25260858 del 30/06/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% (PERIODO 01/07/22 31 |
46216/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 359 del 28/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 152618 |
46187/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore TU020125 del 30/06/2025 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
46179/2025 | 08/07/2025 | Fattura 0200243029 del 16-GIU-25 | Italiana Petroli S.P.A. | Ordine B498D9B03E del 27/01/2025 Linea 1 CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP |
46075/2025 | 08/07/2025 | Fattura 356 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 787 del 21/03/2025 Linea 1 ART.755/WINDSYSTEM MOD.ICE PASSAMONTAGNA |
46074/2025 | 08/07/2025 | Fattura 357 del 03-LUG-25 | TRABALDO GINO SRL | Ordine 1338 del 16/05/2025 Linea 1 MOD.VIERZON STIVALE |
46035/2025 | 08/07/2025 | Fattura 195 del 07-LUG-25 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Ordine 1757/2024 del 26/06/2024 Linea 1 CON RIFERIMENTO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 EMETTIAMO FATTURA PER: |
45934/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 35 del 02/07/2025 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - Lavori di manutenzione straordinaria sugli edi |
45924/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore FPA 17/25 del 07/07/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL |
45919/2025 | 08/07/2025 | Fattura Fornitore 347/2025 del 03/07/2025 | STC GROUP SRL | SALDO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva comp |
45888/2025 | 06/07/2025 | Fattura Fornitore 0000925900005722 del 04/07/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Importo spostamento impianto BT-ACCETTAZIONE FORMALE DEL PRE |
45887/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 25004097 del 30/06/2025 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2025 - F12 |
45886/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 2025 357 del 24/06/2025 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 229805 |
45885/2025 | 05/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/25 del 04/07/2025 | VAZZOLA RONNY | RIMETTO NOTA DI ACCREDITO A STORNO ERRATA FATTURA PER IL SER |
45874/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 894 del 30/06/2025 | ENIXE ACCUMULATORI DI BARUZZO DAVIDE | RIFERIMENTO DDT NUMERO 1223 DEL 20/06/2025 |
45873/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 333 del 30/06/2025 | R.O.M. SRL | /D DDT N. 3425/V DEL 26/06/2025 ENERGREEN S.P.A. |
45772/2025 | 05/07/2025 | Fattura Fornitore 31 del 04/07/2025 | ZETA GROUP DI PENAZZATO SAMANTA | Si emette la seguente fattura per stato avanzamento lavori d |
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