Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
53482/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811119012 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
53481/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811131253 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
53480/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811126405 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
53479/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811128527 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
53478/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811121884 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F2
53477/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811128524 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
53476/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811133168 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F1
53475/2018 16/07/2018 Fattura Fornitore 004811128173 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
53474/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore 275000018708425 del 10/07/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO QUOTA FISSA mese 06 2018
53473/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore PA39 del 13/07/2018 BRUSUTTI SRL DDR N.130 del 06.02.2018 " ANTICIPZIONE DEL FONDO NAZIONALE
53393/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore 0002540 del 27/06/2018 TOTALERG S.P.A. - CESSIONE NR. 300,00 BUONI GASOLIO DA EURO 10,00 CAD. DAL N
53300/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore /34 del 13/07/2018 CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. Vendita
53225/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore 472 PAS del 10/07/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S FATTURA
53224/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore 473 PAS del 10/07/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. S FATTURA
53218/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore 181800033 PA del 23/05/2018 SANDONAUTO SRL Targa DS221AD Marca 00 Telaio ZFA27000064138717 Tipo FIAT SC
53147/2018 14/07/2018 Fattura Fornitore 004811173686 del 09/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F2
53146/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 16 del 12/07/2018 F.LLI LA ROCCA S.R.L. LAVORI DI RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO L'EX
53144/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 10/PA del 30/06/2018 SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S FERROGLIETTO WELKA CILINDRO FISSO
53120/2018 13/07/2018 Nota d'Accredito Fornitore PA38 del 11/07/2018 BRUSUTTI SRL STORNO MAGG. CORRISPETTIVI LIQUIDATI 2015 STORNO MAGG. CORRI
53015/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 323/203 del 12/07/2018 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me
53014/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 325/203 del 12/07/2018 AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me
52876/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 41802458663 del 12/07/2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. energia elettrica periodo conto contrattuale 50081167 CITT
52814/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 12999950 del 22/01/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien
52810/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 310001010329 del 05/07/2018 V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2018-31.08.2018Cliente: Utent
52782/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 74/A del 29/06/2018 :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO UTILIZZO PALESTRE COMUNALI
52773/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 004811169373 del 08/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Energia fascia F2
52771/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 2200008438 del 11/07/2018 ENGIE SERVIZI S.P.A. Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato
52770/2018 13/07/2018 Fattura Fornitore 2200008437 del 11/07/2018 ENGIE SERVIZI S.P.A. Convenzione Consip per l affidamento del Servizio Integrato
52772/2018 12/07/2018 Fattura Fornitore PA36 del 06/07/2018 BRUSUTTI SRL DGR N 1004 DEL 27.06.2017 "ASSEGNAZIONE, IMPEGNO ED EROGAZIO
52768/2018 12/07/2018 Fattura Fornitore PA02 del 11/07/2018 GEDA S.R.L. Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino
52752/2018 12/07/2018 Fattura Fornitore 89_2018 del 11/07/2018 IMPREDIL SRL FATTURA EMESSA A TITOLO DI SALDO PER I LAVORI ESEGUITI NELL_
52736/2018 12/07/2018 Fattura Fornitore 18/E72018 del 05/07/2018 ELETTROPIAVE S.R.L. FATTURA PER NOLEGGIO DI CAMION CON PIATTAFORMA
52723/2018 12/07/2018 Fattura Fornitore FATT47PA del 06/07/2018 FAGGION ANTONIO S.R.L. Vi presentiamo fattura relativa al 2 sal dei lavori pubblici
52654/2018 12/07/2018 Fattura Fornitore 115/18 del 30/06/2018 ARSLOGICA SISTEMI SRL Fornitura HW - Personal Computer Base
52450/2018 11/07/2018 Fattura Fornitore 181800036 PA del 30/06/2018 SANDONAUTO SRL Targa DN776EN Marca 00 Telaio ZFA25000001398406 Tipo FIAT DU
52381/2018 11/07/2018 Fattura Fornitore 8018124009 del 10/07/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm
52374/2018 11/07/2018 Fattura Fornitore 0000011134 del 09/07/2018 OLIVETTI S.P.A. 0400204783
51967/2018 10/07/2018 Fattura Fornitore 0000017 del 09/07/2018 PROCOMAS S.R.L. Determina nr.4437/2017 CIG:ZF3217F3A9
51963/2018 10/07/2018 Fattura Fornitore 12/PA del 03/07/2018 OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA RIF.NS.PREV.N.76 DEL 15/6/18
51585/2018 09/07/2018 Fattura Fornitore 004811125110 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
51584/2018 09/07/2018 Fattura Fornitore 004811118057 del 06/07/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Quota fissa
51583/2018 07/07/2018 Fattura Fornitore 30.021 del 30/06/2018 ITALTECNICA SRL FATTUTA DI VENDITA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAR
51582/2018 07/07/2018 Fattura Fornitore 18/E72018 del 05/07/2018 ELETTROPIAVE S.R.L. FATTURA PER NOLEGGIO DI CAMION CON PIATTAFORMA
51558/2018 07/07/2018 Fattura Fornitore 11 del 06/07/2018 I.R.S. S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE DI BREVI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STR
51551/2018 07/07/2018 Fattura Fornitore 000033-0CP P del 06/07/2018 SOGESCA S.R.L. FT. VENDITA PUBBLICA AMM.
51522/2018 07/07/2018 Fattura Fornitore 411704992411 del 27/06/2017 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
51415/2018 07/07/2018 Fattura Fornitore 469 del 29/06/2018 L'ANTINFORTUNISTICA SRL Fattura Cliente
51414/2018 07/07/2018 Fattura Fornitore 468 del 29/06/2018 L'ANTINFORTUNISTICA SRL Fattura Cliente
51213/2018 06/07/2018 Fattura Fornitore 8201059629 del 25/06/2018 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE Attrav. StradaKM 16+643 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTEQUARTO D
51212/2018 06/07/2018 Fattura Fornitore 8201059677 del 25/06/2018 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE Attrav. StradaKM 34+893 MESTRE-TRIESTEMESTRE-TRIESTES. DONA`
 
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