Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
57887/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711122 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. RESTITUZIONE VINCOLO V1
57886/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833978 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57885/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711132 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57884/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834008 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57883/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810711117 del 07/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57882/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834000 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57881/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810833988 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57880/2018 02/08/2018 Nota d'Accredito Fornitore 004810834018 del 14/05/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. Restituzione Vincolo V1
57851/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FATTPA 33_18 del 01/08/2018 EDILIT COSTRUZIONI SRL Fattura a saldo lavori di somma urgenza di messa in sicurezz
57841/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore 3/E del 01/08/2018 EFFEDI STRADE S.R.L. Servizio piano 2017/2018Determina n. 2194/2018 11/07/2018
57747/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore E-170 del 31/07/2018 DEVER SRL Sapone aloe vera in tanica da 5 lt
57746/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore E-171 del 31/07/2018 DEVER SRL Asciugamani a rotolo 2 V. mt.70 ECOLABEL Ecoverde 70 Joint
57659/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FATTPA 5_18 del 01/08/2018 AGRO T. E C. S.N.C. SERVIZIO PIANO 2017/2018
57639/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FTE181635 del 31/07/2018 IGEAM SRL Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08
57580/2018 02/08/2018 Fattura Fornitore FTE181634 del 31/07/2018 IGEAM SRL Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08
57490/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 1024/E del 31/07/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
57485/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 1029/E del 31/07/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
57454/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 2 del 31/01/2018 VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTITE A.R.L FATTURA
57364/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 1 del 31/07/2018 POLATO PAOLO totale fattura 3782.04 procedimento penale 81242015 RGNR
57332/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 00000001/2018 del 30/07/2018 ARRIVA VENETO S.R.L. Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven
57318/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 000001-2018-A del 31/07/2018 BASSAN SNC DI BASSAN LUCA & C. SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N.2194 DEL 09/07/2018 PROT.526
57237/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 8/PA del 31/07/2018 BORTOLUZZO GABRIELE SERVIZIO DI PORTIERATO: DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA
57221/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore FTPAI0000052 del 18/07/2018 LINEA AUTOCAR LAGUNA S.R.L. BATT. 180AH SX 1100EN
57209/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 82 del 31/07/2018 FOLTRAN SERVICE S.R.L. MANUTENZIONE D.TERIOS TARGA YA613ALPREVENTIVO N.184490 DEL 2
57160/2018 01/08/2018 Fattura Fornitore 350/2018 del 31/07/2018 LIVE SRL servizio di cui alla RdO n. 1251792 - CIG Z661A58187
57141/2018 31/07/2018 Fattura Fornitore 35 del 30/07/2018 F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL SERVIZIO DI INTERVENTO PIANO NEVE 2018
57131/2018 31/07/2018 Fattura Fornitore 34/PA del 30/07/2018 BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON SERVIZIO PIANO NEVE 2017/2018 DETERMINA N 2194.2018 DEL 11.0
57109/2018 31/07/2018 Fattura Fornitore 994/E del 30/07/2018 LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL INSERZIONE GURI SPLIT P
56885/2018 31/07/2018 Fattura Fornitore 818006680 del 25/07/2018 CANON ITALIA S.P.A. Contributo Ambientale CONAI assolto
56852/2018 30/07/2018 Fattura Fornitore 000889/18 del 29/07/2018 ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC canone di loc. -im. via lino zecchetto11 , ad uso magazzino
56850/2018 29/07/2018 Fattura Fornitore 000001-2018-A del 28/07/2018 LIVIERO F.LLI SNC DI LIVIERO CARLO & C. SERVIZIO PIANO NEVE 2018 DET. N. 2194 DEL 09/07/2018 PROT. 5
56849/2018 29/07/2018 Fattura Fornitore 411806356005 del 26/07/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
56851/2018 29/07/2018 Fattura Fornitore 411806356006 del 26/07/2018 HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA
56848/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore PA051439/2018 del 27/07/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA FOSCARINA,8 - 30031 DOLO
56847/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore PA051437/2018 del 27/07/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE SAN MARCO,2662 - 30
56846/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore PA051435/2018 del 27/07/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000632959 SESTIERE CASTELLO,785/A - 30
56845/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore PA051436/2018 del 27/07/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00880000754426 PONTE TRANSLAGUNARE,SN - 300
56844/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore PA051438/2018 del 27/07/2018 SPIGAS SRL FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA INTERESSATI,2 - 30020 ER
56843/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 21 del 25/07/2018 STEFANUTO SIMONE SERVIZIO DI INTERVENTO PIANO NEVE 2018
56842/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 55/50 del 27/07/2018 F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. Fornitura barriera classe H1 per ml. 16,00 per euro 30,00
56841/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 54/50 del 27/07/2018 F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. Fornitura nastri barriera due onde int. m. 4,00 centinati pe
56840/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 53/50 del 27/07/2018 F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. NOLO MACCHINA OPERATRICE PER POSA BARRIERA LUNGO LA SP 94 -
56833/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 18/PA del 27/07/2018 SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S MASTICE PER MARMO 500GR
56814/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 2/PA del 25/07/2018 POZZATO ORIETTA SERVIZIO PIANO NEVE 2018
56736/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 32/VPA del 31/05/2018 SALGAIM ECOLOGIC SERVIZIO RACCOLTA TRASFORMAZIONE CAT.1 DI CARCASSE ANIMALI D
56627/2018 28/07/2018 Fattura Fornitore 100296/ACQ1 del 12/07/2018 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA
56572/2018 27/07/2018 Fattura Fornitore 3/e del 23/07/2018 OFFICINA MECCANINCA BALDO DI BALDO LUCA FORD 7840/2 TARGA TV AF481 - cristallo
56571/2018 27/07/2018 Fattura Fornitore 41802780538 del 26/07/2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. energia elettrica periodo conto contrattuale 4013702 CITTA
56570/2018 27/07/2018 Fattura Fornitore 41802780539 del 26/07/2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. energia elettrica periodo conto contrattuale 4013704 CITTA
56569/2018 27/07/2018 Fattura Fornitore 41802780541 del 26/07/2018 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. energia elettrica periodo conto contrattuale 4014810 CITTA
 
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