Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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27454/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464294 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27453/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464301 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27452/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464299 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27451/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464293 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27427/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408446 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
27426/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408447 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
27424/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 208 del 18/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA FK278AF - KM / |
27423/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 213 del 19/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM / |
27421/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 200 del 16/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 135856 |
27420/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 203 del 17/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FK279AF - KM / |
27419/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 201 del 16/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 45914 |
27401/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 1919/A/2024 del 23/04/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3355 del 03/04/2024 |
27257/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200094 del 17/04/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
27227/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 24/04/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
27153/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 15/04/2024 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | ** Rif. Preventivo 43 del 15/04/2024: |
27152/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 15/04/2024 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | ** Rif. Preventivo 37 del 27/03/2024: |
27131/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 24201693 del 19/04/2024 | OFFICINE LONGO SRL | Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Tel |
27129/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
27125/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 242 del 23/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
27098/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 38/PA del 24/04/2024 | TOSINGRAF SRL | D.D.T. CBO 4186 del 22-04-2024 |
27079/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | IMPORTO FINANZIATO CON RISORSE PNRR M5 C1 I.1.1 NEXT GENERAT |
27078/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 38 del 24/04/2024 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | PROVVEDIMENTO N. 259 DEL 29/01/2024 - BUONO DI ACQUISTO N. 0 |
27062/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 865/PA del 24/04/2024 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // Acquisto pacchetto all-inclusive B |
26876/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 3240148352 del 23/04/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
26864/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 18/PA del 23/04/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
26846/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 000577 del 23/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26778/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 33/001 del 23/04/2024 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura in accon |
26676/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/139 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI BORGO SAN GIOV |
26675/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/137 del 23/04/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CORSO MARTIRI |
26663/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 75 del 19/04/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Messa in sicurezza SP24 e SP23 |
26661/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 74 del 19/04/2024 | EUROSCAVI S.R.L. | S.a.l. n. 3 al 30.03.2024 Percorso Pedonale SP23 |
26572/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900011580T del 23/04/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
26571/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 000000900009639D del 23/04/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
26570/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 182 del 12/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT SCUDO - TARGA DR457BL - KM 181402 |
26563/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 28/PA del 22/04/2024 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 208/2023 |
26562/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 194/00 del 17/04/2024 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
26561/2024 | 23/04/2024 | Fattura Fornitore 3 del 22/04/2024 | LAB.21 SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA | CSE E ISPETTORE DI CANTIERE - Coordinamento della sicurezza |
26558/2024 | 23/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241 del 22/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . STORNO TOTALE NS FT N 240 DEL 19-04-204 CAUSA "RIFIUTATA |
26494/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 088/2024 del 22/04/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
26418/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 42/PA del 17/04/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
26368/2024 | 22/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ50012662 del 19/03/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
26367/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore AQ03800807 del 10/04/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
26366/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
26348/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore 000576 del 22/04/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
26335/2024 | 22/04/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 17_24 del 19/04/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
26233/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 202401307/DIF del 15/04/2024 | SACCON GOMME SPA | 440/65R24 ALLI AGRISTAR II 65 135D TM TL MAT. 3123-2323 |
26231/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000239 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 1 PER MANUTENZIONE |
26230/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000240 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 3 PER MANUTENZIONE |
26229/2024 | 21/04/2024 | Fattura Fornitore 0000241 del 19/04/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 2 |
26221/2024 | 20/04/2024 | Fattura Fornitore 240 del 19/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
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