Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
4463/2018 22/01/2018 Fattura Fornitore 2E18000873 del 20/01/2018 TELECOM ITALIA SPA Gennaio 2018
4433/2018 22/01/2018 Fattura Fornitore 43420 del 18/01/2018 ASCOTRADE SPA 61600001069639 - VIA GALILEI 1 30026 PORTOGRUARO VE
4398/2018 22/01/2018 Fattura Fornitore 12999965 del 22/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.09.2017-15.12.2017Clien
4397/2018 22/01/2018 Fattura 12999950 del 22-GEN-18 V.E.R.I.T.A.S. SPA Linea 1 FUORI CAMPO VENDITE
4224/2018 22/01/2018 Fattura Fornitore 00064/PA del 31/12/2017 MANENTE SPURGHI SRL Consuntivo N. 8250/17 Prot. N. 1 del 16/11/2017
4204/2018 22/01/2018 Fattura Fornitore 2/1/2018 del 22/01/2018 STUDIO SILVA SRL REDAZIONE DELLA RELAZIONE AI FINI DELLA VINCA AI SENSI DELLA
2778/2018 22/01/2018 Nota d'Accredito Fornitore 317084902 del 30/12/2017 CANON ITALIA S.P.A. TRX000025032Contributo Ambientale CONAI assolto
2775/2018 22/01/2018 Fattura Fornitore 317084925 del 30/12/2017 CANON ITALIA S.P.A. TRX000025033Contributo Ambientale CONAI assolto
2777/2018 22/01/2018 Fattura Fornitore 817008968 del 27/12/2017 CANON ITALIA S.P.A. Contributo Ambientale CONAI assolto
4152/2018 21/01/2018 Fattura Fornitore FATTPA 4_18 del 19/01/2018 ITALMEDIA S.R.L. Giornate di assistenza tecnica del 6 e 20 dicembre 2017
4151/2018 20/01/2018 Fattura Fornitore 01/A/2018 del 10/01/2018 FONDAZIONE INGEGNERI DI VENEZIA Quota di partecipazione al corso INTRODUZIONE AL PROJECT MAN
4141/2018 20/01/2018 Fattura Fornitore 23 PAS del 10/01/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA FATTURA
4140/2018 20/01/2018 Fattura Fornitore 22 PAS del 10/01/2018 SOCIETA' SERVIZI SOCIO CULTURALI COOPERA FATTURA
4138/2018 20/01/2018 Fattura Fornitore 19 del 31/12/2017 NEKTA SERVIZI S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA LUNGO LA S.P. 42 AL KM 24+860 IN COM
4109/2018 20/01/2018 Fattura Fornitore PA01 del 19/01/2018 GEDA S.R.L. Contratto di locazione di immobile ad uso deposito/magazzino
4108/2018 20/01/2018 Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000
4108/2018 20/01/2018 Fattura Fornitore PA12018 del 19/01/2018 EUROPAVIMENTI DI MORELLI SALVATORE & C. CODICE UNIVOCO: 3M8OCE - CIG:ZC01F16448 - CUP:B76J1700036000
2776/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 317083271 del 21/12/2017 CANON ITALIA S.P.A. MATERIALI DI CONSUMOContributo Ambientale CONAI assolto
2774/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 7007101 del 29/12/2017 CANON ITALIA S.P.A. RDO 640678Contributo Ambientale CONAI assolto
3833/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997967 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3832/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997978 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3831/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997972 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3830/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997974 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3828/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997963 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien
3825/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997970 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3824/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997973 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3823/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997962 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien
3822/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997961 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien
3820/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997960 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.11.2017-31.12.2017Clien
3819/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997965 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3818/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997966 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.10.2017-04.12.2017Clien
3817/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997979 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3816/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997975 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3815/2018 19/01/2018 Nota d'Accredito Fornitore 12998000 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.06.2017-20.12.2017Clien
3814/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997976 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3813/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997968 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3809/2018 19/01/2018 Nota d'Accredito Fornitore 12999362 del 17/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien
3808/2018 19/01/2018 Nota d'Accredito Fornitore 12999340 del 17/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2008-30.11.2017Clien
3807/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997959 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3806/2018 19/01/2018 Nota d'Accredito Fornitore 12997964 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.06.2017-20.12.2017Clien
3805/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997969 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2017-31.12.2017Clien
3804/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 12997971 del 15/01/2018 :AM:V.E.R.I.T.A.S. SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 21.11.2017-31.12.2017Clien
3785/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 311 del 28/12/2017 NAUTIMARE SRL MANUTENZIONE IMBARCAZIONI POLIZIA PROVINCIALE
3727/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 23/PA del 18/01/2018 PUBLIKA SRL Determina 2017/3943 del 07/11/2017, CIG Z4220981AB
3653/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore FTE180036 del 18/01/2018 IGEAMED SRL Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8
3646/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore FTE180035 del 18/01/2018 IGEAMED SRL Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 8
3613/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 2037000030 del 29/12/2017 A.C.T.V. SPA CDS TPL OTTOBRE 2017
3612/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore 1037000019 del 29/12/2017 A.V.M. AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' CDS TPL OTTOBRE E NOVEMBRE 2017
3504/2018 19/01/2018 Fattura Fornitore FATTPA 3_18 del 18/01/2018 ITALMEDIA S.R.L. Manutenzione annuale software Auriga + Juris (saldo 20%)
3494/2018 19/01/2018 Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 2_18 del 18/01/2018 ITALMEDIA S.R.L. Nota di credito a storno totale della fattura FATTPA 20_2017
 
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