Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
30802/2024 14/05/2024 Fattura FPA 2/24 del 13-MAG-24 Gavelli Antonio Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ritenuta Pers. Fisiche Ordine Tratt.Dir. n.3791182 del 17/11/2023 Linea 1 Assistenza e manutenzione sistema Geor anno 2024 per Citt_ Metropolitana Venezia
30800/2024 14/05/2024 Fattura FT24-109 del 30-APR-24 PLANUM SRL Rif. Amm P24022-A-30 Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine Determinazione n 965 del 09/04/2024 Ordine prot. 24086 del 12/04/2024 Linea 1 Servizio di redazione dei progetti di fattibilit_ tecnico-economica ed esecutivo per il servizio di manutenzione straordinaria strade 2024 - CUP B17H22002970001 - CIG B0B4316447
30713/2024 14/05/2024 Nota di Debito 2440030 del 07-MAG-24 FERRI SRL Linea 1 Rullo d'Appoggio "NG"
30711/2024 14/05/2024 Fattura 04/10 del 13-MAG-24 AGROS S.R.L. Ordine 433 del 13/02/2024 Linea 1 INTERRUTORE
30670/2024 14/05/2024 Fattura Fornitore 28 del 13/05/2024 CANATO COSTRUZIONI S.R.L. Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI UBICA
30614/2024 14/05/2024 Fattura 000757 del 13-MAG-24 ATVO S.P.A. Ordine DET.1244/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1586/2023 - DDR 632/2023 Impegno 1160/2024 Determina dirigenziale n. 1244/2024 A vostro debito per acconto finanziamenti destinati alla compensazione dei minori ricavi tariffari per il periodo 01/01/2021- 31/03/2022 - per i servizi extraurbani svolti
30613/2024 14/05/2024 Fattura 000758 del 13-MAG-24 ATVO S.P.A. Ordine DET.1244/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1586/2023 - DDR 632/2023 Impegno 1162/2024 Determina dirigenziale n. 1244/2024 A vostro debito per acconto finanziamenti destinati alla compensazione dei minori ricavi tariffari per il periodo 01/01/2021- 31/03/2022 - per servizio urbano comune Caorle
30516/2024 13/05/2024 Fattura Fornitore 150 del 13/05/2024 FERATEL MEDIA TECHNOLOGIES G.M.B.H. Licenza annuale per l'applicativo deskline standard interfac
30509/2024 13/05/2024 Fattura 12 del 13-MAG-24 AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE Linea 1 Servizio piano di intervento emergenza neve 2023/2024 - Servizio prevenzione ghiaccio 4 zona "Livenza - Tagliamento" Determina 3376/2023.
30495/2024 13/05/2024 Fattura 146 del 09-MAG-24 AGRIZANON S.N.C. DI ZANON PIERGIOVANNI E MARTINO Ordine 3376 del 30/10/2023 Linea 1 PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2023-2024
30413/2024 12/05/2024 Fattura Fornitore FT24-114 del 06/05/2024 PLANUM SRL Servizio per la verifica della progettazione esecutiva del p
30412/2024 12/05/2024 Fattura Fornitore PAE0014802 del 30/04/2024 FASTWEB SPA Canale fonico su interfaccia RTG
30411/2024 12/05/2024 Fattura Fornitore PAE0014805 del 30/04/2024 FASTWEB SPA PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao
30410/2024 12/05/2024 Fattura Fornitore PAE0014804 del 30/04/2024 FASTWEB SPA PIAZZA IV NOVEMBRE,5 FOSSALTA DI PIAVE Municipio di Fossalta
30409/2024 12/05/2024 Fattura Fornitore PAE0014801 del 30/04/2024 FASTWEB SPA VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn
30407/2024 11/05/2024 Fattura Fornitore 202450052 del 30/04/2024 BEANTECH SRL FORNITURA DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE DARKTRACE, ACQUISTO DI
30406/2024 11/05/2024 Fattura Fornitore 24/2024 del 30/04/2024 GEODIS S.R.L. ** Rif. Consuntivo lavori 25/2024 del 05/04/2024:
30404/2024 11/05/2024 Fattura Fornitore 1037000014 del 10/05/2024 AVM S.P.A. CONTRIBUTI STATALI 2022 DDR 606/23
30403/2024 11/05/2024 Fattura Fornitore 72/001 del 10/05/2024 AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. A SOCIO UNICO DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 E 716/2024 DEL 13/03/2024
30392/2024 11/05/2024 Nota d'Accredito Fornitore V30000003 del 30/04/2024 SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO
30384/2024 11/05/2024 Nota d'Accredito Fornitore V30000004 del 30/04/2024 SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. SI EMETTE NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE
30328/2024 10/05/2024 Fattura 000754 del 30-APR-24 ATVO S.P.A. Ordine DET.1262/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1492/2023 - DDR 606/2023 -629/2023 Impegno 1171/2024 Determina dirigenziale n. 1262/2024 A vostro debito per i contributi statali destinati a compensare l'incremento del costo dei carburanti II-III quadrimestre 2022 - per servizio urbano comune Caorle
30287/2024 10/05/2024 Fattura Fornitore 000753 del 30/04/2024 ATVO S.P.A. Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi
30277/2024 10/05/2024 Fattura 000755 del 30-APR-24 ATVO S.P.A. Ordine DET.1239/24 del Linea 1 Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani del Bacino Territoriale ottimale e Omogeneo di Venezia - ambito di unita di rete del Veneto orientale stipulato in data 30.06.2017 prot. 58111 DGR n.1586/2023 - DDR 624/2023 Impegno 1158/2024 Determina dirigenziale n. 1239/2024 A vostro debito per acconto finanziamenti destinati alla compensazione dei minori ricavi tariffari dell'esercizio 2021 - per servizio urbano comune Caorle
30272/2024 10/05/2024 Fattura Fornitore 20101/24 del 10/05/2024 CANTIERE LIZZIO SRL Rif. CIG B197B9D660
30270/2024 10/05/2024 Fattura 00007/A del 10-MAG-24 Brusutti srl Rif. Amm 1170/2024 Ordine 1262/2024 del Linea 1 EMETTIAMO FATTURA TPL 2022, PER I CONTRIBUTI STATALI DESTINATI A
30219/2024 10/05/2024 Fattura Fornitore 6820240505000443 del 09/05/2024 TIM S.P.A. Fornitura in opera EPP-F1-CYN-Cynet-360-EPP-EDR-C-F1
30182/2024 10/05/2024 Fattura Fornitore 005034973173 del 08/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
30181/2024 10/05/2024 Nota d'Accredito Fornitore 005034973167 del 08/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
30180/2024 10/05/2024 Fattura Fornitore 005034973192 del 08/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
30179/2024 10/05/2024 Nota d'Accredito Fornitore 005034973166 del 08/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
30112/2024 10/05/2024 Fattura Fornitore 00006/A del 09/05/2024 BRUSUTTI SRL EMETTIAMO FATTURA TPL 2021, PER I FINANZIAMENTI RELATIVI ALL
30016/2024 10/05/2024 Fattura Fornitore ZZ50503411 del 27/03/2024 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ritenuta 0,5%
29883/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 24260550 del 30/04/2024 ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. II TRIMESTRE 2024 PERIODO 01/04/24 AL 30/06/24
29865/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 24/21/00042 del 30/04/2024 RI.GOM.MA S.R.L. COP. 340/85 R 24 AC85 (13.6R24) MITAS
29864/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912503 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29863/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034740985 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29862/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912486 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29861/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912540 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29860/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034740994 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
29859/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912578 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29858/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912575 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE
29857/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034740999 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29856/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912482 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29855/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912571 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE
29854/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034741003 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29853/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912569 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29852/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912515 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2
29851/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912487 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
29850/2024 09/05/2024 Fattura Fornitore 005034912552 del 07/05/2024 ENEL ENERGIA S.P.A. SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1
 
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