Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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27736/2024 | 30/04/2024 | Fattura 6820240405001521 del 18-APR-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7208450 del 29/03/2023 Linea 1 n 80 M365 F3 FUSL Sub Per User |
27735/2024 | 30/04/2024 | Fattura 6820240420002274 del 22-APR-24 | TIM S.p.A. | Ordine 7590578 del 12/01/2024 Linea 1 VMware vSAN 8 - 1-Year Prepaid Commit Add-on for VMware vSphere Foundation and VMware Cloud Foundation - Per TiB |
27734/2024 | 30/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) IT00124V0200094 del 19-APR-24 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | Ordine 0 del Linea 1 RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023 IMPEGNO 458 SUB. IMPEGNO 79 QUOTA DI NS. COMPETENZA |
27721/2024 | 30/04/2024 | Fattura 163 del 29-APR-24 | SINERGO S.P.A. | Dati Cassa Previdenziale (TC04) Ordine 2023/46185 PG del 04/07/2023 Linea 1 Servizi di ingegneria per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) in scadenza per l'anno 2023 degli istituti scolastici Sede Archivio Ufficio Scolastico via Muratori, 30173 Venezia e Sede Istituto Gritti via Muratori 7, 30173 Venezia. Rif. Lettera di Ordinazione prot. 2023/46185 PG del 04/07/2023 - Sede Archivio Ufficio scolastico via Muratori, 30173 Venezia |
27715/2024 | 30/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) IT00124V0200097 del 19-APR-24 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | Ordine 0 del Linea 1 RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2023 IMPEGNO 463 SUB. IMPEGNO 84 QUOTA DI NS. COMPETENZA |
27629/2024 | 29/04/2024 | Fattura V30000001 del 15-APR-24 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | Linea 1 ANELLI DI TENUTA PER INIETTORI |
27619/2024 | 29/04/2024 | Fattura FVPA24-0026 del 29-APR-24 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | Linea 1 70% Consegna Piano d'azione assi stradali |
27518/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470974 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27515/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470978 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27513/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470975 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27512/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470976 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27510/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470977 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27509/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401470979 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27508/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466915 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27506/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466910 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27503/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469863 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27502/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401469862 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27499/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466914 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27498/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466912 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27497/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466911 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27496/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466913 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27495/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401466909 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27466/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464292 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27464/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464291 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27463/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464290 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27462/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464298 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27461/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464300 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27460/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464295 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27459/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464302 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27456/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464296 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27455/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464297 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27454/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464294 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
27453/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464301 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27452/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464299 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27451/2024 | 29/04/2024 | Fattura Fornitore 82401464293 del 29/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
27427/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408446 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
27426/2024 | 28/04/2024 | Fattura Fornitore 005034408447 del 26/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
27424/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 208 del 18/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA FK278AF - KM / |
27423/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 213 del 19/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM / |
27421/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 200 del 16/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | PIAGGIO PORTER - TARGA FD477JD - KM 135856 |
27420/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 203 del 17/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FK279AF - KM / |
27419/2024 | 27/04/2024 | Fattura Fornitore 2024 201 del 16/04/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT DUCATO - TARGA DN776EN - KM 45914 |
27401/2024 | 27/04/2024 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 1919/A/2024 del 23-APR-24 | Sikura S.r.l. | Ordine 3767325 del 02/10/2023 Ordine RDO 3767325 del 02/10/2023 Linea 1 Rif.Ns. DDT 3355 del 03/04/2024 |
27257/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200094 del 17/04/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
27227/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 24/04/2024 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
27153/2024 | 25/04/2024 | Fattura 3/PA del 15-APR-24 | Marigonda & Fogliani S.A.S. di Fogliani Matteo & C. | Ordine 468 del 14/02/2024 Linea 1 ** Rif. Preventivo 43 del 15/04/2024: |
27152/2024 | 25/04/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 15/04/2024 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | ** Rif. Preventivo 37 del 27/03/2024: |
27131/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 24201693 del 19/04/2024 | OFFICINE LONGO SRL | Numero Ordine:241001469 Data Ordine:15/03/2024 00:00:00 Tel |
27129/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 032 del 15/04/2024 | RUFFATO MARIO SRL | SAL1 |
27125/2024 | 24/04/2024 | Fattura Fornitore 242 del 23/04/2024 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
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