Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
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44801/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 250465/PA del 25/06/2025 | SINTEC INFORMATICA SRL | Rif.D.D.T. N 15 DEL 10-06-2025 |
44743/2025 | 01/07/2025 | Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250016280 del 26-GIU-25 | MYO SPA | Ordine DET. N. 660 del 10/03/2025 Linea 1 FALDONE K.BASICO D.CM.12-3 LACCI S/ANGOLI |
44742/2025 | 01/07/2025 | Fattura Fornitore 446 del 26/06/2025 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | RIF. D.D.T. N. 1173 DEL 16/05/2025 |
44729/2025 | 01/07/2025 | Fattura 9117007281 del 30-GIU-25 | SICURITALIA S.P.A. | Ordine 3542 del 26/11/2024 Linea 1 ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 CENTRO SERVIZI 1-2 - CITTA VENEZIA |
44703/2025 | 01/07/2025 | Fattura 891 del 30-GIU-25 | Specialdrive srl | Linea 1 Retrovisore est. DX |
44697/2025 | 01/07/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 445 del 26/06/2025 | LITOSTAMPA VENETA S.R.L. | CIG: B6268DCFC6 |
44685/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore 310004035498 del 26/06/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
44576/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 156/25 del 30/06/2025 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2025 al |
44415/2025 | 30/06/2025 | Fattura Fornitore 000793/25 del 25/06/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | noleggio escavatore per pulizia ramaglie ponte delle Bilanci |
44408/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore S 2025-0003821 del 23/06/2025 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | Riscatto ritenute 0.5% art. 30 comma 5 bis Dlgs 50/2016 accu |
44407/2025 | 28/06/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 15_25 del 27/06/2025 | GEOCONSULT S.R.L. | Esecuzione indagini strutturali e prove di laboratorio |
44365/2025 | 28/06/2025 | Fattura 47001618 del 26-GIU-25 | Antolini S.r.l. | Ordine 2537 del 16/09/2024 Linea 1 A SEGUITO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA FORSE NON ORIGINALE SI SEGNALA MALFUNZIONAMENTO AI RADAR E ALLE LUCI |
44206/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 478 del 04/06/2025 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 554860) BUR N.59 DEL 09/05/2025: DECRETO DI ESPRO |
44199/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 170 del 27/06/2025 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/011/2025 |
44192/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 867 del 25/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934 |
44146/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 82 del 25/06/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298 |
44098/2025 | 27/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016211 del 24/06/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
44097/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FT25-138 del 25/06/2025 | PLANUM SRL | Servizio tecnico di collaudo tecnico amministrativo relativa |
44096/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016210 del 24/06/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
44095/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 51 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI |
44094/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore AR01886575 del 06/06/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
44093/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 50 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
44092/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 47 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
44091/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 48 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: DN156ET Telaio: - Mod: 22004G1-DUCATO KM: 261402 |
44090/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 18/06/2025 | FABRETTI SRL | GEAR SYNTH 85W140 12X1LT |
44088/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000475 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
44087/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 49 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: FM771ZR Telaio: - Mod: 00-Fiat KM: 93774 |
44086/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 11/25 del 26/06/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | SOFFIATORE ECHO ES 255 |
44083/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 0000474 del 26/06/2025 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO |
44082/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 882 del 26/06/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato DT524XP Km Veicolo 194750 |
44075/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore FPA 10/25 del 26/06/2025 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | BANDIERINE FLUO, MANICO LEGNO F2500/A |
44033/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 7825126838 del 25/06/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | DD-DOC04 DELIVERY DIGITALE via PEC_500KB |
44024/2025 | 27/06/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016212 del 24/06/2025 | MYO SPA | TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI |
44023/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 2040/250016209 del 24/06/2025 | MYO SPA | PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO |
43979/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 309/CON del 26/06/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
43951/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 52 / 5000 del 14/06/2025 | OFFICINE BOZZA SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
43936/2025 | 27/06/2025 | Fattura Fornitore 11 / 5000 del 23/06/2025 | AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO | Targa: GB578CL Telaio: ZFA25000002N56707 Mod: 2906G57-290 2. |
43834/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 12-PA del 24/06/2025 | VERONA F. E D. SNC | PORTA RIPARATA |
43828/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 2025007083 del 25/06/2025 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 12 Lavori di |
43826/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 | CITY GREEN LIGHT SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per |
43822/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502944914 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43815/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502944913 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43812/2025 | 26/06/2025 | Fattura FATTPA 2_25 del 25-GIU-25 | Unione Sportiva Alvisiana | Linea 1 SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO a.s. 2024/2025. Ore estive in compresenza |
43809/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936168 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43808/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936157 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43807/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936171 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43806/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936172 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43805/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936174 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43802/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936161 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
43801/2025 | 26/06/2025 | Fattura Fornitore 82502936159 del 25/06/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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