Città Metropolitana di Venezia

La Casa di Vetro

Registro unico fatture


La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.






Numero Protocollo Data Protocollo Estremi Fattura Ragione Sociale Oggetto
44801/2025 01/07/2025 Fattura Fornitore 250465/PA del 25/06/2025 SINTEC INFORMATICA SRL Rif.D.D.T. N 15 DEL 10-06-2025
44743/2025 01/07/2025 Fattura differita art. 21, c.4, lett. a) 2040/250016280 del 26-GIU-25 MYO SPA Ordine DET. N. 660 del 10/03/2025 Linea 1 FALDONE K.BASICO D.CM.12-3 LACCI S/ANGOLI
44742/2025 01/07/2025 Fattura Fornitore 446 del 26/06/2025 LITOSTAMPA VENETA S.R.L. RIF. D.D.T. N. 1173 DEL 16/05/2025
44729/2025 01/07/2025 Fattura 9117007281 del 30-GIU-25 SICURITALIA S.P.A. Ordine 3542 del 26/11/2024 Linea 1 ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 CENTRO SERVIZI 1-2 - CITTA VENEZIA
44703/2025 01/07/2025 Fattura 891 del 30-GIU-25 Specialdrive srl Linea 1 Retrovisore est. DX
44697/2025 01/07/2025 Nota d'Accredito Fornitore 445 del 26/06/2025 LITOSTAMPA VENETA S.R.L. CIG: B6268DCFC6
44685/2025 30/06/2025 Fattura Fornitore 310004035498 del 26/06/2025 VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% -
44576/2025 30/06/2025 Fattura Fornitore FPA 156/25 del 30/06/2025 GIURICONSULT SRL Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2025 al
44415/2025 30/06/2025 Fattura Fornitore 000793/25 del 25/06/2025 ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC noleggio escavatore per pulizia ramaglie ponte delle Bilanci
44408/2025 28/06/2025 Fattura Fornitore S 2025-0003821 del 23/06/2025 STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I Riscatto ritenute 0.5% art. 30 comma 5 bis Dlgs 50/2016 accu
44407/2025 28/06/2025 Fattura Fornitore FATTPA 15_25 del 27/06/2025 GEOCONSULT S.R.L. Esecuzione indagini strutturali e prove di laboratorio
44365/2025 28/06/2025 Fattura 47001618 del 26-GIU-25 Antolini S.r.l. Ordine 2537 del 16/09/2024 Linea 1 A SEGUITO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA FORSE NON ORIGINALE SI SEGNALA MALFUNZIONAMENTO AI RADAR E ALLE LUCI
44206/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 478 del 04/06/2025 REGIONE DEL VENETO (COD. INT. 554860) BUR N.59 DEL 09/05/2025: DECRETO DI ESPRO
44199/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 170 del 27/06/2025 GRUPPO EVA S.R.L. PROTOCOLLO N. SP/011/2025
44192/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 867 del 25/06/2025 AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. Veicolo Targato FW066ME Km Veicolo 82934
44146/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 82 del 25/06/2025 VIALE NICOLA SRL Determina n. 125 del 19/01/2025 CIG B531054298
44098/2025 27/06/2025 Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016211 del 24/06/2025 MYO SPA PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO
44097/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore FT25-138 del 25/06/2025 PLANUM SRL Servizio tecnico di collaudo tecnico amministrativo relativa
44096/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 2040/250016210 del 24/06/2025 MYO SPA TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI
44095/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 51 / 5000 del 14/06/2025 OFFICINE BOZZA SRL Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: ZZ-ZZ-Z- ALTRI
44094/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore AR01886575 del 06/06/2025 VODAFONE ITALIA S.P.A. Contributi e servizi
44093/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 50 / 5000 del 14/06/2025 OFFICINE BOZZA SRL Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14
44092/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 47 / 5000 del 14/06/2025 OFFICINE BOZZA SRL Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14
44091/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 48 / 5000 del 14/06/2025 OFFICINE BOZZA SRL Targa: DN156ET Telaio: - Mod: 22004G1-DUCATO KM: 261402
44090/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000006 del 18/06/2025 FABRETTI SRL GEAR SYNTH 85W140 12X1LT
44088/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 0000475 del 26/06/2025 OFFICINE GIUSTO S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO
44087/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 49 / 5000 del 14/06/2025 OFFICINE BOZZA SRL Targa: FM771ZR Telaio: - Mod: 00-Fiat KM: 93774
44086/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore FPA 11/25 del 26/06/2025 TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO SOFFIATORE ECHO ES 255
44083/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 0000474 del 26/06/2025 OFFICINE GIUSTO S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO IN RIFERIMENTO
44082/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 882 del 26/06/2025 AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. Veicolo Targato DT524XP Km Veicolo 194750
44075/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore FPA 10/25 del 26/06/2025 TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO BANDIERINE FLUO, MANICO LEGNO F2500/A
44033/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 7825126838 del 25/06/2025 POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO DD-DOC04 DELIVERY DIGITALE via PEC_500KB
44024/2025 27/06/2025 Nota d'Accredito Fornitore 2040/250016212 del 24/06/2025 MYO SPA TENDINASTRO MEDIO COLORI ASSORTITI
44023/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 2040/250016209 del 24/06/2025 MYO SPA PENNARELLO TRATTO PEN METAL NERO
43979/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 309/CON del 26/06/2025 360 WELFARE S.R.L. Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9
43951/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 52 / 5000 del 14/06/2025 OFFICINE BOZZA SRL Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A1008024749 Mod: D1EAC-ML65E14
43936/2025 27/06/2025 Fattura Fornitore 11 / 5000 del 23/06/2025 AUTOFFICINA CONTIERO SNC DI CONTIERO Targa: GB578CL Telaio: ZFA25000002N56707 Mod: 2906G57-290 2.
43834/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 12-PA del 24/06/2025 VERONA F. E D. SNC PORTA RIPARATA
43828/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 2025007083 del 25/06/2025 SIRAM S.P.A. Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 12 Lavori di
43826/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 25-VPA1396 del 24/06/2025 CITY GREEN LIGHT SRL Lavori di manutenzione straordinaria per
43822/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502944914 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43815/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502944913 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43812/2025 26/06/2025 Fattura FATTPA 2_25 del 25-GIU-25 Unione Sportiva Alvisiana Linea 1 SALDO PER UTILIZZO PALESTRA G.MARSICO a.s. 2024/2025. Ore estive in compresenza
43809/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936168 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43808/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936157 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43807/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936171 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43806/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936172 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43805/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936174 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43802/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936161 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
43801/2025 26/06/2025 Fattura Fornitore 82502936159 del 25/06/2025 DOLOMITI ENERGIA S.P.A. spesa per la materia gas naturale
 
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